×
×
+ Ответить в теме
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 211 по 225 из 225
  1. #211
    А-Н-Н-А
    Гость

    НДС по расходам

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можете вообще никогда расходы не показывать, и по году, и при наличии доходов. Налоговая только рада будет
    Если не будут проведены расходы с НДС, то не пойдет при встречной проверке НДС выставленный поставщиком. Или это не считается ошибкой, если их не включать в затраты?

  2. #212
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от А-Н-Н-А Посмотреть сообщение
    Если не будут проведены расходы с НДС, то не пойдет при встречной проверке НДС выставленный поставщиком
    Куда он не пойдет?

  3. #213
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста!
    У меня такая штука получается. В 3 кв 2016г есть полученные авансы, реализации нет. Вообще нет (она будет в 4кв 2016г).
    Зато есть в 3кв 2016г расходы. (фактура от поставщика). Могу я сделать так... Документы от поставщика: с/ф в 3кв принять к вычетам, а акт в расходы не брать по прибыли. Итого получим:
    В декларации по НДС за 3кв включить НДС входящий, чтобы НДС к уплате был (с предоплаты полученной нами) меньше.
    А вот в Прибыль будет нулевая декларация.

    т.е. можно НДС по расходам взять, а сами расходы не брать??? Так можно делать????

  4. #214
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Аноним, можно НДС к вычету, а для прибыли не показывать, если купленное у вас принято на учет

  5. #215
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, можно НДС к вычету, а для прибыли не показывать, если купленное у вас принято на учет
    А если это не товар а работа? Ситуация такая:
    В 3кв мы заключили договор на строительные работы (что-то типа бокса), но сами мы не строили, мы привлекли стороннюю организацию. И получается в 3кв эта сторонняя ООО металлический каркас поставила и выставила нам КС и с/ф на свои работы. А мы заказчику реализацию оформили в 4кв 2016г., когда уже и обшили.

    Как в этом случае???

    Спасибо большое, что откликнулись.

  6. #216
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если это не товар а работа?
    Это не имеет значения, если работу вы приняли, и она для деятельности облагаемой НДС.
    По учету у вас это может быть НЗП

  7. #217
    Аноним
    Гость
    А может быть не НЗП?? А то я по учету решила затраты списывать "без учета выручки". Это не верно???

    Спасибо!

  8. #218
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А может быть не НЗП??
    Может
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А то я по учету решила затраты списывать "без учета выручки".
    Смотря какие затраты. В описанном вами случае у вас прямые затраты на работы. И пока вы эти работы не сдали заказчику, будет НЗП

  9. #219
    Аноним
    Гость
    Ясно, значит все таки НЗП.

    Можно еще вопросик. А что правильнее выбрать тогда списывать "по выручке" или " по выручке только по производственным услугам"??

    В чем моя проблема. В 1с 8.3 если ставлю по выручке значит заполняю реализацию (обычную на товары), и при закрытии месяца и квартала даже в более поздние периода, когда реализация была - счет 20 вообще ничего не списывает, а только накапливает суммы затрат.

    Если же я выбираю " по выручке по произв. услугам" - тогда заполняю документ оказание производственных услуг и вот здесь меня смущает "плановые цены". У нас нет плановых цен... И если я там тоже поставлю цену реализации по КС, то меня мучает вопрос, насколько корректно будет рассчитана и списана себестоимость????

    Не подскажете, с вашей точки зрения как правильно???

  10. #220
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что правильнее выбрать тогда списывать "по выручке" или " по выручке только по производственным услугам"??
    Все варианты могут быть правильными.
    У меня стоит "без учета выручки". Но у нас НЗП случается 1-2 раза в год. Тогда ввожу документ "инвентаризация НЗП", чтобы 20-й не полностью закрывался

  11. #221
    Аноним
    Гость
    А как проверить правильно ли 1с списала затраты??? если есть НЗП на сч 20.

    Или как в вашем случае если "без учета выручки", как вы определяете процент?

    А то моя сумма не сходится с 1с. Может я не правильно делаю???

  12. #222
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или как в вашем случае если "без учета выручки", как вы определяете процент?
    Я не определяю процент. Я по конкретному заказу формирую сумму затрат, и если работа не сдана, то говорю 1с конкретную сумму, которую не надо списывать.
    Другие варианты не пробовала

  13. #223
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое за вашу помощь!
    Подскажите, а если в квартале только расходы и реализации нет. Расходы как я говорила ранее от сторонней организации (они материальные, прямые). В декларации по Прибыли это убыток (в б/у должно быть НЗП), но почему-то 1с эти расходы ставит в строку как косвенные (040), а не прямые (010). Это косяк программы?? Такие расходы даже если и НЗП должны стоять в прямых. Правильно???

    в 1с статьи затрат везде указаны списание материалов.Уже все по переправодила, а в НД по Прибыли сумму кидает в строку косвенных расходов.

  14. #224
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Расходы как я говорила ранее от сторонней организации (они материальные, прямые). В декларации по Прибыли это убыток
    По прибыли тоже НЗП
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но почему-то 1с эти расходы ставит в строку как косвенные (040), а не прямые (010).
    Не заполнены прямые расходы для НУ

  15. #225
    Аноним
    Гость

    Motos 153A

    Правильно ли будет когда при длящемся договоре подписываются КС и поступает оплата. С момента подписания КС, данная оплата на сумму КС считается выручкой, с которой платится налог, а остальная сумма - это предоплата.

    В данном случае НЗП можно определить как разница между нашими расходами (от сторонних ООО) и нашей реализацией (по подписанным КС)????

    Например наша реализация по подписанным КС - 100 руб
    наши расходы - выставленные сторонними ООО - 150 руб
    НЗП = 50руб

+ Ответить в теме
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •