за первый квартал 2012 сведения о выплатах и иных вознаграждениях в пользу каждого физического лица нужно нести???
за первый квартал 2012 сведения о выплатах и иных вознаграждениях в пользу каждого физического лица нужно нести???
нет, форма годовая
Почему-то я Вам верю...
saigak, спасибо
Век живи - век учись!
Генук, спасибо за наводку!
Если возможно, забить на ТКС, подобрать все квитанции об отправке, отчет и ехать лично.
С посещением начальника отделения. Пусть разъясняет....
Намек : счетоводы чужих пенсий очень боятся потерять свою![]()
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Не могу сдать отчетность за 4 квартал 2011. Сначала в протоколе "Проверьте платежи" - проверила, разобрались. И кроме этого все без ошибок было. А теперь пересдаю и ошибка в РСВ-1.
Су*мма по*дграф «*На*чи*сле*но» граф «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на стра*хо*вую ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» и «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на на*ко*пи*те*ль*ную ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» та*бли*цы «*Све*де*ния о за*стра*хо*ва*нном ли*це» фо*рмы СЗВ-6-1(2) не до*лжна о*тли*ча*ть*ся бо*лее чем на 3 ко*пе*й*ки от зна*че*ни*я, по*лу*че*нно*го про*и*зве*де*ни*ем су*ммы зна*че*ний строк О*ктя*брь, Но*я*брь, Де*ка*брь по гра*фе «*Из них на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ни*е» в фо*рме СЗВ-6-3, на та*ри*ф. У*ка*за*но в СЗВ 6-1(2): 26897, ра*счи*та*но на о*сно*ве да*нных в СЗВ 6-3: 26896,74
Я не понимаю, ошибка в тарифе? В РСВ тариф 01. В ИС НР. Не понимаю что и где исправлять?![]()
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
А рассчитаныт цифры верно в протоколе?
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Если общий режим, то правильный тариф....Поркутить копейки может?
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Молодое предприятие, в течении 2011 года и 1 квартала 2012 деятельность не велась, зарплата не начислялась и не выплачивалась.. нужно ли сдавать отчет по ПФР (Персонифицированный отчет)? А так же нужно ли сдавать представление налоговыми агентами сведений в налоговый орган по месту своего учета о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц за 2011 г. по форме 2-НДФЛ ??
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста.
ИП на УСН 6%, недоплата страховой части по налогу за 2011 год. Скажите, какие изменения в платежку надо внести, чтобы оплатить сейчас?
Как будет заполняться строка?
39210202100061000160 45286575000(наш ОКАТО) ТП ГД.00.2011 0 0 ВЗ?
Или что-то поменяется?
И еще: в формулировке надо указать, что это доплата?
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте !
Нам надо подать корректировки за все периоды 11 года.
И столкнулись с проблемой, работаем в спу орб .
1) Какой отчетный год и период указывать правильно ?? Если указываем отчетный год 2011, период 1 кв. , то при выгрузке в рефернт выдает ошибку, что период корректировки должен быть раньше отчетного периода.
Если указываем от. п. 1 кв. 2012г. корректируемый период 1 кв. 2011г. , то у нас нет РСВ ....прикрепить не можем, потому что в форме рсв нет разделения периодов на отчетный и период корректировки. Откорректированную РСВ за 11 год при формировании пачек программа естественно не видит...
Подскажите как всет аки правильно подать ?
Добрый день. Сдали годовой отчет за 2011, вроде как приняли, а при сдачи отчета за 1 кв. сообщают что за 2011, отчет не правильный (задолженность по платежам, а должно мол быть по "0", сколько начислено столько и уплачено), но мы этот долг оплатили в начале января 2012 и в отчетных файлах видно, откуда вырос минус....при чем при сдачи отчетности, все проверялось через ЧЕК....
А при сдачи отчета за 1 кв., вообще ПФР выявляет переплату по фондам, хотя у меня по отчетности уплачено меньше чем начислено....(мы платим например за март в апреле). У кого то возникала такая проблема с ПФР??? Сроки поджимают, а отчет не принимают.....
не надо своего былинного пересказа... крепите отрицательный ответ ПФР...
Добрый день. В РСВ-1 за прошлый год на конец перида НЧ переплата 1 руб. (-1 в отчете),ФФОМС (-1),ТФОМС (-1). В РСВ-1 за 1 кв. 2012 г. отразила эти "-1" на начало периода в НЧ и ФФОМС. А как будет выглядеть эта переплата в СЗВ-6-2: прибавить к любому сотруднику этот 1 руб. (НЧ) в уплате 1 кв. 2012 г.?
Аноним654, приведите строки по столбцу НЧ из текущей РСВ-1:
100 (со знаком +/-)
114
144
150 (со знаком +/-)
Аноним654, АДВ-6-2 должна быть:
Начислено ... Уплачено
2160.00 ... 1441.00
попробуйте не только указывать отчётный 1 кв 2012, но и крепить его же РСВ к файлам коррпериода
Честно говоря, не понимаю что делать. Ситуация такая:
За 2011 год сдан пустой отчет рсв-1.
Деят. началась с дек. Надо было начислить зп и взносы за декабрь (но сдали пустой отчет).
В 1 кв. доначислили за дек. и уплатили (со всеми причит. пенями). Теперь надо подать корректировку за 4 кв.(дек.)
Ну вот тут-то прогр.и ругается, когда пытаюсь сохраниться: "Корректируемый период должен предшествовать отчетному". У меня установлено: отчетн. период-2011, сведен. выбраны корректирующие, креплю к файлу РСВ1 к периоду .....? (возможность "провалиться" в Исходный отчет (где по начислениям нули и корретир. за 2011 с цифрами). Пробовала цеплять к тому и тому. Результата один.... ругается...
В отчете выводит: РСВ1-ошибок не обн., АДВ11- не обнар., СЗВ 6 3-свед.о начисл.заработке- не обнар., а вот свед. о страх. взносах и стаже- ругается на этот самый "период"!
Можно чуть поподробнее, плиз!
Работаю в Бух. 8.2., все посл. обновл. установлены.
Спасибо!!!
С уважением,
Екатерина
Прошу помощи по ИП, УСН 6%, без работников. Запуталась с расчетами, новичок-с. Зарегистрирована в 2011, Москва, за 2011 нулевая декларация сдана, фикс. платежи заплачены вовремя. За 2012 фикс. платежи заплачены сразу за весь год до уплаты налога за 1 кв. Налог за 1 кв. посчитала так: доход 166850, 6% = 10011 р., вычет 4302 р., уплачен налог 5709 р. Застряла на использовании калькулятора Клерка при расчете на остальные периоды. Понимаю, что такое нарастающий итог, но поплыла на том, что и сколько раз вычитать. Допустим, пока за 2 кв. оборот 38732 р. 87к. Заполняю таблицу, вычет за каждый квартал беру 4302. Если считать по нарастающему, то доход за 1 полугодие 205582,87, вычет за полугодие 8604. За полугодие 6% = 12335 р., из них по идее надо вычесть 8604 и ранее уплаченные 5709 за 1 квартал. Правильно ли я рассуждаю? Но тогда получается отрицательное число, а калькулятор между тем показывает мне на второй квартал 3731 р - то есть 8604 он вычитает, а 5709 нет. Возможно, я не полностью заполняю поля таблицы - строку "Оплачено авансов по единому налогу за текущий период" оставляю пустой, потому что не понимаю, что есть "авансы за текущий период". Что в нее надо заносить? Я переплатила налог? Насколько понимаю, вычитать больше, чем 4302, за каждый квартал нельзя. Можно ли будет сделать корректировку в конце года? Если будет переплата за год, можно ли зачесть уплаченное на будущий год или как-то сделать возврат? Как?
PS. Пожалуйста, не кидайте тухлыми яйцами, если вопрос не в ту тему запостила - перелопатила полфорума, тут вроде обозначено про 2011, а спрашивают уже про 2012...
Последний раз редактировалось Kate S.; 07.05.2012 в 00:32.
Добрый день, уважаемые друзья!
Подскажите, как быть с РСВ. Пришел отрицательный протокол! Пишет, что есть недоимка за 2011 год. Звонила в ПФР, выясняла, откуда она взялась, оказалось, что она образовалась за счет того, что суммы в РСВ округлены, а платила я с копейками. В итоге, я не доплатила 0,55 руб. А по учету все ровно уплачено? Куда мне эти 0,55 руб запихнуть в учете?!
Доначислите с 91 счета.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Здравствуйте, помогите пож.,не нашла нигде ничего (ни в инструкц., ни на форуме)-организация УСНО,сдавали за 2011г- по категории НР,а оказалось мы попали под пониж.тарифы ПНЭД-надо пересдать весь 2011г.В прогр. ПУ-5 делаем все формы.Как сказала нам девушка из ПФ:
1.Подать НР-отменяющие с "0" суммами.
2.ПНЭД-исходные с"0"
3.ПНЭД-исходные с измененными суммами -(и тут же еще вопрос-начислено=уплачено?(переплатили же)-переплату мы покажем в РСВ
Права ли девушка? Может шаг 2-КОРРектирующие данные,а то ошибка выходит,что дублирование идет...(т.е.исходные ПНЭД-не может быть 2 раза).Кто пересдавал подскажите пожал.,не нашла четкого описания шагов НИГДЕ.
Вас так сильно 55 коп. беспокоят?
Данные берите из отчета, оборотку, если очень хочется, подкорректируйте.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Здравствуйте, я к вам со своей проблемой. Сдан отчет за 2011 г. в феврале 2012 г. Только сегодня приходит отрицательный протокол проверки (и то после еженедельных звонков). Не могу понять в чем ошибка.
1. По СЗВ-6-1 По сотруднику Иванову И.И. уплачено больше , чем начислено (Сотрудник уволился в октябре, по этому сотруднику поставили полную уплату, чтобы сальдо нулевое было, а в прошлом квартале была недоплата по нему). Это вообще-то всегда за предупреждение считалось.
2. По СЗВ -6-3.Сотрудник Иванов И.И. по сзв-6-3 50425,45, ИС-10425,25 (т.е СЗВ-6-3 пишет сумму доходов за год, а по ИС только в последние 3 месяца), и так по всем сотрудникам.
Это что за бред-то?
Здравствуйте, у меня похожая ситуация . Сотрудник уволился в декабре, уплата по нему была в январе, пришла ошибка, что по нему уплачено больше, чем начислено....Звонила в ПФР - сказали, чтобы я раскидала по нему уплату на остальных сотрудников.....Бред какой-то ведь по остальным полезет переплата...И вообще как можно за одного человека поставить уплату другим????
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)