Ответить в теме: Новая организация
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Поскольку договора нет трудно сказать когда переходит право собственности Тогда при отгрузке: ГК Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору 1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Статья 224. Передача вещи 1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Вопрос в том как это отразится на налог на прибыль Поскольку вы товар не продали, то никак не должно отразиться
Поскольку договора нет трудно сказать когда переходит право собственности, документы на товар получены в месте с товаром. Вопрос в том как это отразится на налог на прибыль, честно говоря, стоит вопрос выбора учетной политики кассовый метод или метод начисления выгоден в данном случае т.к это первая и последняя операция в 2007, а также выбора учетной политике на 2008
Дт. ?? Кд. 51 сумма 11310 (предоплата 50% поставщику ) ?? = 60 Товар поставщиком отгружен 29.12.07 через тр. компанию И мы его получили только 16.01.08 как отразить правильней и что сдавать в декларации по прибыли Право собственности к вам когда переходит? Если при получении, то 16.01.08 - 41/товар на складе - 60 Если при отгрузке, то 29.12.07 - 41/товар в пути - 60; а 16.01.08: 41/товар на складе - 41/товар в пути
Январь, Спасибо! Если организация определяет доходы по методу начисления, выручка начисляется на момент отгрузки. Дт.50 Кд.66 сумма 11360р. (заем у директора 28.12.07) Дт. 51 Кд.50 сумма 11360р Д.т. 44 Кд. 51 сумма 50р. (встречный платеж РКО) Дт. ?? Кд. 51 сумма 11310 (предоплата 50% поставщику ) Товар поставщиком отгружен 29.12.07 через тр. компанию И мы его получили только 16.01.08 как отразить правильней и что сдавать в декларации по прибыли
Может всеже на ОС сч01, а амортизацию не начислять т.к. до 20т.р. Или это не ОС, или амортизацию начислять. Иначе странно получается компьютер в уставном капитале лежит на складе и не используется Дт.75 Кт 80 Дт.10 Кт. 75 Так передайте его в эксплуатацию 44 (26) - 10
Сообщение от wega74ru В балансе в строке 211 отразить? Отчет по прибыли пустой будет тогда, т.к амортизации не будет, затрат тоже, и имущество пустышка? Может всеже на ОС сч01, а амортизацию не начислять т.к. до 20т.р. Получается Дт.75 Кт. 80 сумма 10т.р. Дт.08 Кт. 75 Дт.01 Кт.08 Иначе странно получается компьютер в уставном капитале лежит на складе и не используется Дт.75 Кт 80 Дт.10 Кт. 75 Развейте пожалуйста мои сомнения
wega74ru, примерно так, хотелоль-бы ещо мения услышать
Сообщение от CEBEP Я вот тоже размышляю на похожую тему уставка внесена компьютером как его проводить куда ? монитор 5т.р системный блок 5т.р. думаю амортизиповать его не надо в самом деле на 10счет по отдельности……….. В балансе в строке 211 отразить? Отчет по прибыли пустой будет тогда, т.к амортизации не будет, затрат тоже, и имущество пустышка?
Я вот тоже размышляю на похожую тему уставка внесена компьютером как его проводить куда ? монитор 5т.р системный блок 5т.р. думаю амортизиповать его не надо в самом деле на 10счет по отдельности………..
Мне на 10 счет отнести МПЗ? Какой проводкой, ну срок полезного имущества больше года, и в баланск в активе в строку 211 поставить?
Какая амортизация? Имущество, стоимостью 10 тысяч не амортизируется в налоговом учете. Вопросы не дублируйте, пожалуйста.
Добрый день. У нас ООО зарегистрированно в 10.2007. Один урередитель, внес уставный катитал имущество 10 т.р комп-ый стол. Как отразить это в бух. учете, какими проводками? Нужно ли начислать амортизацию и платить налог на имущество? В балансе, в Активе отразить амортизацию и ОС, а в пассиве УК? Я правильно понимаю? И вопрос по прибыла, деятельность не ведется, з/п не начисляется, доходов нет, а расходы только амортизация, на УК, получаются убытки? Заранее благодарна
Сегодня сдал нулевку НДС , размышляю не нужно -ли было в строке 300 отразить НДС по приобретенным товарам.
а если на фирме один директор и деятельности небыло, то в среднесписочной писат " 1 "
Скажите нужно сдавать НДС 20.01.07г Да и вообще, что нужно сдавать? http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=176012 С учетом статьи 55 НК.
доброго времени суток уважаемые клерки! Скажите нужно сдавать НДС 20.01.07г. и вообще, что нужно сдавать? при условии: ООО «ххх» зарегистрировано 14.12.2007г. уставный капитал внесен имуществом (компьютером) 10000р. Оплачена печать 140р. Расчетный счет открыт 28.12.2007г. 28.12.2008 беспроцентный заем у учредителя 11360р. (точно сейчас не помню) 50р. Банк взял за встречный платеж 28.12.2007г. 11310р. Платежным поручением №1 от 28.12.2007г. оплатили 50% предоплатой поставщику. 29.12.2007г. поставщик отгрузил (доставил до терминала транспортной компании товар.) по состоянию на 14.01.2008г. товар еще в пути
"Затраты понесённые до регистрации фирмы - не расходы фирмы." - Это так, как замечание
Подскажите, пожалуйста! У нас тоже новая фирма (УСН), деятельности еще нет. На работу приняли двух человек 19 декабря 2007 года. Выплата зарплаты производится 10 января следующего года. Остальные работники принимаются после НГ. Тогда получается среднесписочная численность - 2 человека? А выплаты в пользу работников - сумма, которую заплатим 10 января??? И задолженностей у нас никаких не будет?
Выручку имеете в виду именно реализацию? А как же аванс с которого нужно оплатить НДС от в расчёт не входит так получается? Мы ж не расчете по НДС говорим, а том, чтобы налоргам приятно было принять вашу декларацию. ИМХО, ничего не надо придумывать, а сдать, как есть.
Сообщение от Январь Может, я чего и путаю, но налоговые желают видеть именно выручку, когда заявлены вычеты. Выручку имеете в виду именно реализацию? А как же аванс с которого нужно оплатить НДС от в расчёт не входит так получается?
Ну вообще-то с полученного аванса нужно оплатить НДС!!! Может, я чего и путаю, но налоговые желают видеть именно выручку, когда заявлены вычеты.
Сообщение от Январь Морис, а каким образом полученный аванс влияет на выручку для НДС? Ну вообще-то с полученного аванса нужно оплатить НДС!!!
Морис, а каким образом полученный аванс влияет на выручку для НДС? Ещё вопрос нужно или нет подавать сведения 2-НДФЛ в налоговую по уплате арендной платы физическому лицу с которой удержан и перечислен НДФЛ??? Нужно
Сообщение от Январь А у вас нет других законных оснований не платить людям зарплату. Достаточно ли начислить МРОТ 2300 руб. в том числе районный и северный коэффициент?
Сообщение от Анжелика Ник если нет выручки налоговая вряд ли примет у вас такую декларацию А если оформить маленький аванс от дружественной компании на сумму например 100 р. налоговая не откажется принять такую декларацию? Ещё вопрос нужно или нет подавать сведения 2-НДФЛ в налоговую по уплате арендной платы физическому лицу с которой удержан и перечислен НДФЛ???
3. НДС - к вычету (возмещению). если нет выручки налоговая вряд ли примет у вас такую декларацию
Как то странно получается что все рахом в отпуске. А как же то что идут расчёты? А у вас нет других законных оснований не платить людям зарплату.
Сообщение от Над.К Отправьте их в отпуск за свой счет. Как то странно получается что все рахом в отпуске. А как же то что идут расчёты?
Отправьте их в отпуск за свой счет.
Над.К подскажите пожалуйста обязательно ли в текущем году начислять директору, бухгалтеру и кассиру зарплату? Или можно их оставить на "голодном пайке" ведь платить то не с чего.
Правила форума