16-го числа в налоговую блы представлены декларации по НДС :уточненная за пред период и текущая. По уточненной была показана сумма к доплате в бюджет, текущая перекрывала эту сумму.
Налоговая насчитала мне штраф 20% на сумму доплаты по уточненной,
обяснив, что по текущей декларации НДС к зачету они берут 20-го числа, а на 16-е будет значится сумма задолженности.
Как то эта ситуация застала меня врасплох.Подскажите пожалуйста права ли сдесь налоговая и какие должны быть мои действия (мое мнение что и текущая декларация должна быть принята в момент сдачи?)
Всем спасибо.