Очень нужна помощь.
Ситуация: В марте месяце заказчик закрыл задолженность 2005 года. НДС с этой суммы в марте заплачен не был.
Вопрос: Как поступить, сделать запись в книгу продаж в марте и сдать учточненный НДС за март или сделать запись в книгу продаж в июне в доп. листе.
Еще вопрос : Подскажите,пожалуйста порядок заполнения доп. листов в книгах продаж и покупок и ситуации при которых это необходимо.
Заранее, огромное спасибо.

Ответить с цитированием
