и что же не спится???
и что же не спится???
Ащатан, спится или не спится, но НДС по недоамортизированным ОС придется восстанавливать. Если хотите подробностей, пожалуйста вот здесь http://www.klerk.ru/rubricator/?29 есть и статьи и письма Минфина по этому вопросу.
Прожиточный минимум в моем регионе 1977р (Ставропольский край) МРОТ у нас 3250.
Последний раз редактировалось Sergei 666; 30.11.2006 в 09:09.
Я уже видел, что вы рекомендовали узнать в разделе по 1С. Но вдруг? Я веду УСНО в 8. версии.
При УСНО в КУДиР не попадает сумма оплаты по ОС. Соблюден весь порядок - покупка ОС ( до 10 тыс), оплата, принятие к учету, списание одновременно с принятием. НДС попадает в расходы учитываемые при налогообложении, а сама сумма списанного при введении в эксплауатацию ОС не попадает. Делал и регистрация платы по ОС для УСН (отд. док), закрывал месяц за квартал. В КУДиР пусто. Хелп ми плиз, может быть где-то какие то настройки нужно поставить?
bosow, в раздел 1С.
ОС стоимостью менее 10 руб в расходы при упрощенной системе налогообложения не принимаются
Что значит "не принимаются"? Очень даже принимаются, только как материальные расходы, а не как ОС.ОС стоимостью менее 10 руб в расходы при упрощенной системе налогообложения не принимаются
Последний раз редактировалось Над.К; 02.12.2006 в 22:38.
да да согласна
Подскажите пожалуйста! Приобрели компьютер + мышь + клаву + ПО.
1) Я могу при вводе в эксплуатацию объединить все это в один объект "компьютер" или мышь и клаву на материалы?
2) Windows я куда присобачиваю? к ОС могу?
И еще такой вопрос. Если у нас числятся всего два компьютера, DVD-ROMов купили аж 7 штук, я могу их принять к расходу все или у налоговой возникнет вопрос "куда так много?"?
1. Можете, но зачем? Что бы потом, при смене мыши проводить ремонт (модернизацию) ОС?
2. Нет. Впрочем, Windows разный бывает. У Вас какой?
7 штук многова-то, конечно, а как обосновывать будете, если спросят? Придумаете, ставьте в расход.
1) Вы считаете, что лучше мышь с клавой списать как МПЗ?
2) ПО MS Windows XP стоимостью 4,392.90. Все идет в одной накладной вместе с компьютером.
3) просто компьютеров на самом деле 7. Только они их почему-то не учитывали...
1. Да
2. Отдельно в расходы
3. Это понятно, что 7, вот как налоговой будете рассказывать, почему их 7.
Над.К, подскажите пожалуйста, к каким именно расходам можно отнести приобретение лицензионного програмного обеспечения?
Огромное спасибо!
Извините, опять я! А на каком счете я должна учитывать программное обеспечение и каким документом проводить в 1С?
Я так понимаю, что отнести его стоимость на расход я могу на дату ввода ПК в эксплуатацию.
ООО на УСНО 6% приобрела в стоимость здание 6 млн. Я его учитываю как ОС. В бух. учете начисляю амортизацию, в налоговом соответственно доход не уменьшаю. Т.е. у меня учет ОС исключительно для подтверждения права применения УСНО? И еще, если фирма еще докупит ОС, скажем на 95 млн, но в далеком будующем, когда здание за 6млн по БУ будет уже практически самортизированно. Как будет считаться стоимость ОС - 95+Остаточная стоимость здания или 95+6 млн?
ст.346. 12 НК16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 100 млн. рублей. В целях настоящего подпункта учитываются основные средства и нематериальные активы, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса;
Подскажите как правильн заполить Книгу доходов и расходов.
В гр. 9 я должна указать количество кварталов эксплуатации... (сколько ОС уже эксплуатировалось или сколько еще должно експлуатироваться??)
В гр. 10 всегда 100%?
Если речь идет об ОС, которые куплены во время применения УСН, то:
Сколько кварталов до конца налогового периодаВ гр. 9 я должна указать количество кварталов эксплуатации... (сколько ОС уже эксплуатировалось или сколько еще должно експлуатироваться??)
Да.В гр. 10 всегда 100%
Т.е., если ОС я приобрела в апреле, то в графе 9 я указываю 3 (в разделе 2 за полугодие, 9 мес. и год)?
А гр. 13 для ОС, приобретенных в период применения УСН, будет равна гр. 6 во всех кварталах или ее заполнять надо только за год?
Аноним, здесь http://mvf.klerk.ru/usn/usn01.htm есть Порядок заполнения книги ДиР. Там все написано.
Спасибо! Я уже читала. Но, тем не менее, мне не понятно! Если Вам не сложно, объясните!
Не могу. Базы дома нет. На память не помню.
подскажите плииз!!!
Кондиционеры можно списать как ОС???
Кондиционеры обсуждаем тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=143919
Подскажите пожалуйста, в декабре 2005г. было приобретено ОС и введено в эксплуатацию стоимостью18000,00 с учетом НДС, в 2005г. в первоначальную стоимость включалось НДС, значить в Бух.учете начислять амортизацию я должна была с суммы 18000,00 или с суммы 18000,00 минус НДС?
Как обстоят дела с первоначальной стоимостью в 2006г. и 2007г. входит ли НДС в первоначальную стоимость и с какой суммы начислять амортизацию в Бух.учете?
С 18000. НДС входит в стоимость
Аноним, не надо задавать одни и те же вопросы, меняя только цифры
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)