Наша организация принимала участие в выставке. Оплата за участие была произведена ранее, а акт получили в апреле. Расчет с поставщиком я отнесла на сч.97, теперь (получив акт) надо отнести на затраты. Сумма большая и получается большой убыток. Декларац. по прибыли сдаем каждый месяц. Можно ли расход растянуть каким-то образом? Может, внести изменения в Учетную политику? Но какие? Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите.