Коллеги, ситуация: с декабря перешли на НДС 5%, торговля через интернет;
у нас есть "собственные сертификаты", то есть по факту покупатель вносит предоплату (видна в его личном кабинете), которую позже использует для покупок на нашем сайте. А может и не использует (например, забудет).
До 1 декабря эти сертификаты были без НДС, с 1 декабря - с НДС "с авансов".
В 1С я покупателей не выделяю (их на нашем сайте зарегистрированы уже десятки тысяч), у меня в 1С заведено одно "физ.лицо", таким образом в 1С неизвестно, какой именно сертификат зачитывается при покупке товара, с НДС или без. Но в нашей базе на сайте это известно.
1С проводит списание этих сертификатов при оплате оными по методу ФИФО. В нашей базе мы пока НДС не настроили.
Является ли ошибкой, если я оставлю этот метод ФИФО и так и не буду разделять покупателей?
Сейчас предстоит разговор с начальством, почему такой НДС насчитался, думаю, как аргументировать, что зачет НДС с авансов по сертификатам пока не начался.


Ответить с цитированием