Я всегда прошу контрагентов выставлять акты последним днем периода. Это некоторым образом надоело, хочется рассбиться.
Скажите, что я нарушаю, если в 1С регистрирую акт, выставленный 2 сентября, но относящийся к августу, датой 31 августа?
Он таким образом попадает в бух.расходы августа. Есть в этом формальная ошибка?
Для налога УСНО расход учтется датой оплаты (позднее), то есть в любом случае позже даты выставления.


Ответить с цитированием

