Добрый день! Подскажите, пожалуйста, те, кто работает с ВБ, на основание каких данных (документов) вы определяете налогооблагаемую базу?
Есть ИП УСН 6%. Условная операция:
Передача товара на склад ВБ 1 шт 10 руб. Комиссия ВБ из оферты условно 2%. Продан товар за 10 руб. ВБ взял себе 2 руб комиссии, на р/с поступило 8 руб. Налогооблагаемая база 10 руб. Все отлично.
Но есть компенсация СПП. Передали товар 1 шт по цене 10 руб, ВБ ее реализовал за 9 руб, но при этом взял комиссию 1 руб. На р/с поступило 8 руб. Но налогооблагаемая база получается 9 руб.
Если ориентироваться на отчет комиссионера и поступление на р/с.
Подскажите, пожалуйста, как вы считаете в данном случае? Буду очень благодарна