Здравствуйте, люди добрые, подскажите по ситуации -
служебное авто продали в октябре.
Транспортный я посчитала за 10 месяцев. А тут штрафы посыпались за ноябрь и декабрь на адрес наш!
То есть новый владелец а/м на себя не перерегистрировал! Он его принял на баланс, как товар, а перепродал в январе новому владельцу.
Написала письмо ругательное, но...
А мне то что делать? Судя по всему - транспортный надо считать значит за год мне?
И платить за год? Машина то была на компании нашей.
А как налог в расходы на уменьшение прибыли принимать теперь? В полном объеме за 12 месяцев? Но машина-то списана с баланса в октябре.
Значит делить налог - 10 месяцев - в расходы уменьшающие прибыль, а 2 месяца - не уменьшающие?
Что думаете?
Буду благодарна за отклик.