Добрый день! ООО на ОСНО. Вопрос простой. Пришла ГТД, оприходовали товар, НДС вышел 250 т.р. - оплатили его на таможню. Это входной НДС. Далее продали весь этот товар с наценкой в 10%, но НДС вышел 150 т.р. Так вышло из-за КТС. Т.е. входящий НДС больше чем выставленный нами. Мы к возмещению ставить не хотим налог. Вопрос - можно ли принять к вычету только часть налога по ГТД, а оставшуюся часть перенести на след квартал. Мне такую схему рекомендовали сами налоговики, но это было пару лет назад.
Что скажете?