Добрый день,
подскажите пожалуйста как правильно быть в такой ситуации?
За нашего покупателя А оплату произвела другая компания Б. В п/п от компании Б так и указано "Оплата по взаимозачету за компанию А по счету....".
Оплата была произведена в декабре, поставка будет в январе. Мы находимся на ОСНО, с НДС.
На какую компанию выставлять счет-фактуру на аванс? На плательщика Б или на грузополучателя - компанию А?
При оплате третьим лицом имеет смысл запросить копии документов на основании которых производиться взаимозачет?