ДОбрый день. Прошу совета и помощи.
В декабре 2015 обнаружена ошибка в учете за сентябрь 2014 года, завышен расход.
Сейчас доплачиваю НДС и НП, начисляю и оплачиваю пени.
В БУ сторнирую расход и правильно отражаю меньший расход декабрем 2015 года. А как быть с налоговым учетом?
Суммы порядка 1 тыс руб по каждому налогу.
Уточненную Декларацию по НП подавать и за 9 мес 2014 года, и за 2014 год?
Декларация по НДС сдается по форме 2015 года? Достаточно приложить доп.лист книги покупок с указанием сторно и новым начислением?
Я совсем запуталась.

Ответить с цитированием