Подскажите пожалуйста, первый раз считаю НДС с авансами. И что-то запуталась.
Получили мы аванс, заказчик попросил выдать им счет-фактуру на аванс. Выдали.
В этом же месяце делаем им реализацию. То есть на конец квартала аванс есть, но на гораздо меньшую сумму.
А счет-фактуру на аванс выдали на большую сумму. И что теперь? Могут они ее взять в уменьшение налога? Или если была реализация, то сч-ф. на аванс не действительный?
Меня смущает выданный им счет-фактура... Или можно не париться на этот счет?
У нас он в любом случае должен остаться зарегистрированный? Или не обязательно?