×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    705

    Оплата телефона на одному контрагенту, документы от трех конрагентов

    Оплата телефонных услуг производится контрагенту манго-телеком с НДС по их выставленному счету.

    За месяц предоставляют 4 документа.
    Один на манго-телеком, второй на манго-телеком без НДС, третий на мегафон,
    Четвертый на вымпел-ком.
    Как мне их вводить? Все на манго-телеком? Не будет у меня проблем после того,
    как я сдам сведения из книги покупок за 1 квартал?
    Или есть в 1С 8.3 базовая версия какая-то форма для моей ситуации?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Ростовчанка; 30.03.2015 в 11:37.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    От кого документы, тех поставщиком и указывать.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    705
    Январь, спасибо за ответы.
    Позвонила в Манго-Телеком, заверили, что документы они выставляют верно, проблем ни у кого не было.
    Насколько я знаю, когда идет работа по агентскому договору, как у них.
    Договора на это у нас есть.
    В случае перевыставления счетов фактур и актов, они выставляются от имени той фирмы, которая перевыставляет.
    В моем случае все должны быть от манго-телекома.
    Последний раз редактировалось Ростовчанка; 30.03.2015 в 12:33.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    705
    Январь, спасибо за ответы.
    Позвонила в Манго-Телеком, заверили, что документы они выставляют верно, проблем ни у кого не было.
    И что вводить нужно везде манго-телеком.
    Насколько я знаю, когда идет работа по агентскому договору, как у них.
    В случае перевыставления счетов фактур и актов, они выставляются от имени той фирмы, которая перевыставляет.
    В моем случае все должны быть от манго-телекома.

    Смущает, что фирма огромная, клиентов тысячи. И все-таки раз так выставляют, значит такая форма допускается.
    Последний раз редактировалось Ростовчанка; 30.03.2015 в 12:39.

  5. #5
    Клерк Аватар для Eugeniya_S
    Регистрация
    11.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    215
    Ростовчанка, у меня тоже самое. Они же заключили с вами договора от имени этих контрагентов, вот и выставляют акты и с/ф как агенты от их имени, а оплата идет на Манго.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    705
    Я почитала и-нет, есть мнение, что выставляют правильно.
    Тем более подпись бухгалтера и руководителя стоит манго-телекомовского.
    Эх, чувствую после сдачи новой формы по НДС-у будем отписываться.
    Программа выдаст несоответствие. А вы в течение 5 дней поясните, почему наша программа некорректно работает.

  7. #7
    Екатерина _765
    Гость
    У меня такая же ситуация. Тоже присылают две счет-фактуры за связь (ТЕЛ и Вымпелком). Всегда учитывала как две счет-фактуры от разных поставщиков. Теперь поняла, что видимо делала неправильно.
    Правильно я понимаю, что в книгу покупок они должны попасть от одного поставщика (ТЕЛ) ? Нужны для счет-фактуры от Вымпелкома указывать код вида операции 04?
    Помогите, пожалуйста.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Екатерина _765, у вас договор/договоры с кем? Обычно операторы так документы дают, потому что у операторов местной телефонии нет лицензии за межгород, например, и они выступают агентом. Но агентом, действующим от имени принципала. И тогда совершенно правильно отражать полученные документы от двух поставщиков.

  9. #9
    Екатерина _765
    Гость
    У меня 2 договора с ТЕЛ. Они действуют на основании агентского договора.
    Поняла, что надо указывать двух поставщиков. А с кодом вида операции как быть?
    Извините за глупые вопросы.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2018
    Сообщений
    47
    Хотя и старая тема, но актуальная.
    У нас так называемые "бухгалтера" из аутсорсинговой компании годами регистрировали приходы от партнеров Манго, а расходы записывали на Манго. В результате в балансе теперь висит кредиторка на партнеров и дебиторка на Манго на несколько сотен тысяч рублей.

    Пожалуйста, подскажите что теперь с этим делать, и как в будущем верно регистрировать в 1С такие трехсторонние взаиморасчеты. Ведь платим мы всегда по реквизитам Манго.
    Последний раз редактировалось niksr; 26.06.2018 в 21:39.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Цитата Сообщение от niksr Посмотреть сообщение
    что теперь с этим делать
    Сделайте корректировку долга с видом "перенос задолженности", чтобы расчеты пришли в нормальный вид.

    Цитата Сообщение от niksr Посмотреть сообщение
    и как в будущем верно регистрировать в 1С такие трехсторонние взаиморасчеты.
    Да нет тут никаких взаимозачетов. Поставщик у вас кто? Манго? На них всё и оформлять (поступление услуг и оплату)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2018
    Сообщений
    47
    Нет, поставщики в случае с Манго - разные сторонние организации. В документах. которые присылает Манго (теперь кстати через ЭДО) нет упоминаний Манго вообще.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Значит от этих поставщиков надо оформлять поступление услуг. А оплату в Манго потом корректировками долга делить между ними

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2018
    Сообщений
    47
    Ясно, спасибо. Тоже приходит только этот способ в голову, но это очень уныло - каждый месяц все это делать вручную.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •