Добрый день! Помогите, пожалуйста, с заполнением декларации! К сожалению, учет ведется в 1С7.7, так что все все операции, касаемые экспорта приходится делать вручную(((
В декабре 2014 года была первая и единственная отгрузка товара в Казахстан. Данный товар был закуплен у поставщиков в этом же квартале. Документы, необходимые для подтверждения ставки НДС 0%, пока не собрали. Раздельный учет НДС, я так понимаю, в любом случае придется вести, хотя доля экспорта в общем объеме реализации совсем маленькая (2%).
Нужно ли в данной ситуации "входной" НДС, относящийся к экспорту, принять к вычету и отразить в общей сумме в графе 130 раздела 3 Декларации и одновременно восстановить его в графе 100, или сразу не учитывать его ни там ни там?
Очень жду ответа! Заранее спасибо!