Всем доброго дня! Подскажите как правильно вести в 1С8 учет, если с ТО договор купли-продажи, а с туристом Агентский. Договора с юридической точки зрения (с туристом) составлены верно. С ТО спорный вопрос, но спорить с Пегасом бесполезно.
Так вот вопрос в чем....что когда я делаю приход от ТО-оплата ТО- реализация туристу-оплата от туриста-отчет агента, то в КУДиР падает только агентское вознаграждение от оператора, ну и и если есть выгода сверх стоимости путевки.
Когда же я делаю поступление от постащика на 41 счет (раз договор реализации, как я могу его учитывать на 004, как пишут многие?), то соответсвенно с КУДиР попадает вся сумма от туриста, не смотря на то что с туристом агентский договор и по сути мы работаем с ним за вознаграждения, которое и должно только в КУДиР попадать.....Как это сделать ПОМОГИТЕ.....