прнимаю выручку от кассира-операциониста в кассу: в приходнике пишу:
принято от: Кассира-операциониста Иванова И.И.
основание: Тоговая выручка
а какой корреспондирующий счет писать?
прнимаю выручку от кассира-операциониста в кассу: в приходнике пишу:
принято от: Кассира-операциониста Иванова И.И.
основание: Тоговая выручка
а какой корреспондирующий счет писать?
Мы на каждый наш салон открыли отдельный субсчет к 50 счету.
Например: касса предприятия 50.1; салон № 1 - счет 50.2 и т.д.
Проводки обычно такие:
57.1 - 50.2 - инкассация из салона
50.1 - 50.2 - внесен остаток выручки в кассу предприяти из магазина.
а мне казалось что 90
Правильно казалось.а мне казалось что 90
дт 50 кт 62,1 Розничный покупатель
потом
62,1 90,1,1
62,1 90,1,2
62,1 76,5
Через 62 счет розницу необходимости прогонять нет, разве что кому-то это по каким-то причинам удобно.дт 50 кт 62,1 Розничный покупатель
потом
62,1 90,1,1
Расшифруйте, плиз, что это.62,1 90,1,2
62,1 76,5
Как это нет???Через 62 счет розницу необходимости прогонять нет, разве что кому-то это по каким-то причинам удобно.
Ведь если сделать сразу 50-90 мы же не сможем выделить НДС???
Проводки должын быть такими
50-62
62-90
90-76 (НДС)
76-68 (НДС)
ВОТ...Про это и писала Lea, только ошиблась слегка.
нам как раз вот так и удобно, иначе касса за месяц разрастается до невиданных размеров)Сообщение от jaspis
62,1 90,1,2 - выручка, облагаемая ЕНВД
62,1 76,5 - деньги от физ.лиц на мобильные телефоны - прием платежей
Последний раз редактировалось lea; 09.06.2005 в 15:31.
как раз тут и не ошибласьСообщение от syroed
62,1 76,5 у меня для другого используется см.выше
а НДС я через 76 не гоняю, у меня НДС "по отгрузке"
Теперь понял.
Неужели не сможем?Ведь если сделать сразу 50-90 мы же не сможем выделить НДС
Проводки должын быть такими
50-62
62-90
90-76 (НДС)
76-68 (НДС)Замените первые две проводки на одну - 50-90, а потом объясните, что Вам мешает сделать следующие две проводки.
Действительно. Туплю.
Теперь ясно. Не у всех есть ЕНВД, не у всех есть прием платежей за мобильные телефоны от физ.лиц. Дабы не быть неправильно понятым, специфику своей деятельности лучше оговаривать сразу.62,1 90,1,2 - выручка, облагаемая ЕНВД
62,1 76,5 - деньги от физ.лиц на мобильные телефоны - прием платежей
я директор и этих всех проводках ни бум-бум
Вы мне просто скажите какой корреспондирующий счет писать?
какие цифирьки?
спасибо![]()
В ПКО ставьте 90.1.-50.1
а через книгу продаж - запись 90.3-68.2.
50-90!!! Сейчас мы, уважаемые коллеги, запутаем бедного директора окончательно.В ПКО ставьте 90.1.-50.1![]()
доверьтесь бухгалтеру, и он напишет то, что надо
Я всегда в таких случаях вспоминаю реакцию похмельной Масяни на директора в телефоне - помогает расслабитьсязапутаем бедного директора окончательно
P.S.Все, больше не буду![]()
Как-то за спором забылся вопрос.Сообщение от pavlikus
Когда выручку принимают по кассовому чеку в операционную кассу проводка
90 (62, 76, 91) - 50.(субсчет ККМ);
далее выручку из ККМ передают или в банк (инкассация) или в кассу предприятия![]()
Насколько я поняла вопрос был именно об этом!
Да не 90 50, а 50 90 ( а передача денег от кассира операциониста директору никак не отражается) а в остальном "далее выручку из ККМ передают или в банк (инкассация) или в кассу предприятия"
Если желание велико, можно сделать вн проводку
50/ оп касса 50/кассир операционист![]()
Извиняюсь, конечно 50.(субсчет ККМ)- 90 (62, 76, 91);Сообщение от СтепаСПБ
![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)