Добрый вечер уважаемые клерки!
Подскажите обязательно ли использовать 42 счет Торговая наценка или можно ее вообще не отражать? (Организация ООО на ЕНВД).
Добрый вечер уважаемые клерки!
Подскажите обязательно ли использовать 42 счет Торговая наценка или можно ее вообще не отражать? (Организация ООО на ЕНВД).
Не обязательно.
То есть в бух учете наценку можно не отражать правильно?
Наценку отражать надо правильно, если ведете учет с использованием счета 42.
Есть метод без счета 42.
Последний раз редактировалось 1532; 07.11.2011 в 08:40. Причина: дополнение
1532, напишите проводки, начиная с поступления, и нарисуйте самолетики
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
1532! Конечно, разбирайтесь с проводками. С самолетиками. Нет такого "а так можно или так нельзя". А есть НАДО ПОНИМАТЬ ЧТО и ПОЧЕМУ я делаю.
Второе: Можно и без 42 а можно с ним.
Смтря какая программа и интенсивность продаж.
Допустим если Вы в 1С будете на каждый приход ставить наценку, то при закрытии месяца программа прекрасно Вам рассчитает среднюю реализованную наценку .
Минус способа- надо понимать все таки как это делается на самом деле (самолетики) , иначе на разберетесь откуда такие циферки. Т.е. в программе не будет: вот с этой футболки плюс столько то, а будет общая реализ. наценка.
Втрой способ. Оч. хороший, если большая торговля и штрих коды, и все автоматом. Тогда мозг можете вообще отправить на пенсию. Если нет подобного тех.вооружения , тогда он уместен наоборот, при небольшой торговле. На пример если Вы точно заете какая себестоимость сидит в Вашей выручке.
Или если возможно в программе поштучно списать каждую продажу (футболку) как продажа в розницу. Если три футболки в день, то не это не трудно.
Дело в том что ЕНВД я никогда не вела быо в основном ОСНО, думала что ЕНВД это так просто, а оказалось не совсем. Хочу разобраться до конца.
Ставить наценку это какая проводка в 1С?
Да это проще реализация не большая 3 футболки в день я ее в 1С провожу как продажа в розницу ежедневно через "реализация" и стоит галочка облагается ЕНВД.
То есть получается
1.Поступление.
2.Реализация
3.Приходник (Торговая выручка).
Вот все операции по большому счету. Еще есть распределение транспортных расходов пропорционально проданному товару (Это делаю в ручную 1С автоматиз. не делает замучалась).
То есть если через розничную продажу то тогда 42 счет не использовать?
Последний раз редактировалось 1532; 07.11.2011 в 13:53. Причина: дополнение
Я бы сформулировала иначе - это зависит от учетной политики, принятой на предприятии. Фактический учет по каким ценам? Если по продажным - то тогда нужно использовать счет 42, и при правильной установке УП в 1с проводка по формированию наценки, а потом и расчет средней наценки при списании покупной стоимости, будет формироваться автоматически.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я использую программу 1С УСН. Там вообще все сложно как то.
Последний раз редактировалось 1532; 07.11.2011 в 15:20. Причина: дополнение
Вы для начала ответьте, что в жизни?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
1532, на 41 счете может учитывать товар либо по покупной стоимости без использования 42 счета, либо по продажной с использованием 42 счета. И в том и в другом случае списывается с К41 счета ровно та стоимость, по которой было оприходование в дебет 41. Так что если пришло 100 рублей, то и уйти должно 100 рублей. И от системы налогообложения это никак не зависит.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, я имела ввиду пр то что вы написали "И в том и в другом случае списывается с К41 счета ровно та стоимость, по которой было оприходование в дебет 41. Так что если пришло 100 рублей, то и уйти должно 100 рублей"
Ну получается я делаю правильно. И не использую 42 счет.
1.Поступление. 41/60
2.Реализация 90/41
3.Приходник (Торговая выручка). 50/90
Да, все правильно. По поводу уч.политики: Вы сами её как хотите так и пишите. Т.е. сперва решаете как Вам удобно, а потом пишите. А можете и не писать вообще, за это: 1. штрафов не бывает
2. наценка или нет , для баланса значения не имеет. Там все по уч.ценам. Да баланс Вам не нужен , если для анализа там и подобное.....
В общем Вы сами себе хозяйка.
Транспортные отд.тема.
Оч.удобно розницу через ТС вести. Там и транспортные (входные) распределяются сразу при поступлении товара. А БП как услуги только проводятся. Но думаю, можно чуть чуть программу дописать если Вам так уж важно чтоб транспортные распределялись как в учебнике. Но и это не важно, (зачем все как в учебнике? кто проверит?) Если их (транс) просто на 44 фиксировать,(не помню в УСН какой субсчет, поищите) , то при закрытии 44 распред. будет попорционально остаткам и продажам. Просто спишется не весь. Это нормально.
Для некоторых : ( и это тоже надо фикс.в уч.политике),если вообще соберетесь её писать.
Удачи!!!!
Helga558, Я вам так благодарна вот тот ответ который я ждала теперь я уверена в своих действиях. Спасибо большое. А теперь про ТС я бы там вела если бы был большой ассортимент товара, а так я веду в 1С УСН там тоже все получается только вот эти транспортные никак е списываются даже частично приходится руками проводки делать. Ну это все мелочи главное основное все правильно.
Еще раз всем спасибо за понимание и ответы.
Да мелочи какие! Оч.рада что смогла Вам помочь. Не стоит благодарности даже.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)