×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 347
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    КБК взносов
    КБК налогов
    (не забудьте про 14-ую цифру в КБК)
    поняла спасибо

  2. #92
    Клерк Аватар для Нэнси
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Благовещенск (Амурская обл.)
    Сообщений
    730
    mvf, спасибо!

    Цитата Сообщение от MikleV Посмотреть сообщение
    Когда Вы распечатаете отчет из 1С на бумагу, то он "волшебным" образом уберется :-)
    Буду пробовать!
    Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.

  3. #93
    Аноним
    Гость
    Коллеги, поделитесь опытом, кто в такой же ситуации: у нас ООО, частью на УСНО 6%, частью на ЕНВД, всегда сдавали декларации только по этим спецрежимам, но вот налоговая пугает такого рода документами:

    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 3 мая 2011 г. N КЕ-4-3/7129@
    Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
    Статьей 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей.
    В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета.
    Согласно п. 7 ст. 346.26 Кодекса налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке.
    Федеральный закон N 129-ФЗ не освобождает организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, подлежащую налогообложению единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, от обязанности ведения бухгалтерского учета. Следовательно, они должны вести бухгалтерский учет, составлять и представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность. Перечень представляемой организацией бухгалтерской отчетности установлен п. 2 ст. 13 Федерального закона N 129-ФЗ.
    Таким образом, организация, применяющая по разным видам деятельности два специальных налоговых режима, один из которых, согласно указанному Закону, не освобождается от ведения бухгалтерского учета, должна вести бухгалтерский учет, составлять и представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность в целом по всей организации.

    Отсюда вопрос: кто как в этой ситуации поступает? Сдаете ли бухгалтерскую отчетность? Не напрягает ли налоговая?

  4. #94
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Аноним, просто немножко по теме: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=415533
    по поиску еще можно не мало найти

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    КБК взносов
    КБК налогов
    (не забудьте про 14-ую цифру в КБК)
    Может Вы сможете объяснить мне отличие следующих КБК и когда какое надо указывать:
    182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
    182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
    182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

  6. #96
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    отличие следующих КБК
    группа и подгруппы:
    • 182 1 01 02000 01 0000 110 НДФЛ
      • 182 1 01 02020 01 0000 110 НДФЛ_13

        • 182 1 01 02021 01 0000 110 НДФЛ_13 за исключением доходов, полученных ИП
        • 182 1 01 02022 01 0000 110 НДФЛ_13 полученных ИП
      • 182 1 01 02030 01 0000 110 НДФЛ_нерезидент
    итд

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    группа и подгруппы:
    • 182 1 01 02000 01 0000 110 НДФЛ
      • 182 1 01 02020 01 0000 110 НДФЛ_13

        • 182 1 01 02021 01 0000 110 НДФЛ_13 за исключением доходов, полученных ИП
        • 182 1 01 02022 01 0000 110 НДФЛ_13 полученных ИП
      • 182 1 01 02030 01 0000 110 НДФЛ_нерезидент
    итд
    Получается, что указывая в платежках КБК 182 1 01 02021 01 1000 110 при перечислении НДФЛ с ЗП сотрудников-резидентов, мы все правильно делали? Почему же налоговая присылает письма, что типа КБК неправильный/несуществующий???

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    2
    Доброго времени суток! Коллеги помогите, сижу дома с ребенком, хочу сделать отчет, не делала ни разу 4-Фсс фирма ООО при ОСНО, один человек без зп без начислений, и получает пособия по уходу за ребенком, те.я, и получила один раз от ФСС пособие за 4 месяца, как мне отчитаться помогите заполнить 4-ФСС !!!! они мне все перечислили на р\с и я сняла деньги с банка как отразить???? подскажите !!!!

  9. #99
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от Екатерина007 Посмотреть сообщение
    они мне все перечислили на р\с
    Там специальная графа есть в таблице 1 для этого.
    Начисления пособия отражаете в таблице 1 и таблице 2. Ну, собственно, также как за полугодие делали. С тех пор ничего не изменилось.

  10. #100
    Закипевший чайник
    Гость
    Разъясните, пожалуйста, ситуация такая: есть декретница, находится в отпуске по уходу до 3х лет (в ноябре этого года отпуск заканчивается). Выплат по ней никаких не производится, последняя выплата была в мае 2010 года. Нужно ли было сдавать по ней форму СЗВ 6-1 в 2011 году, с начисленными и уплаченными взносами равными "0" или нет?
    Огромное спасибо!

  11. #101
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    Почему же налоговая присылает письма
    ну вероятно у налоговой и надо спросить

    что типа КБК неправильный/несуществующий
    какая формулировка?! может со статусом плательщика проблемы

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2011
    Сообщений
    2

    Осторожно

    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Там специальная графа есть в таблице 1 для этого.
    Начисления пособия отражаете в таблице 1 и таблице 2. Ну, собственно, также как за полугодие делали. С тех пор ничего не изменилось.
    беда в том что я её не сдавала, и не знаю как заполнить

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2009
    Сообщений
    589
    в августе оплатила требование пенс фонда по недоимке (насчитали откудато, вроде как за 2010 год) - эту оплаченую недоимку в рсв приплюсовывать к остальным платежам по текущим месяцам??

  14. #104
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от Закипевший чайник Посмотреть сообщение
    Нужно ли было сдавать по ней форму СЗВ 6-1 в 2011 году, с начисленными и уплаченными взносами равными "0" или нет?
    Конечно, нужно было. Стаж с кодом ДЕТИ.


    Цитата Сообщение от ип усн Посмотреть сообщение
    насчитали откудато, вроде как за 2010 год
    Ну так посмотрите РСВ-1 за прошлый год. Из воздуха недоимка не может образоваться, она должна быть отражена в отчетности.

    Цитата Сообщение от ип усн Посмотреть сообщение
    эту оплаченую недоимку в рсв приплюсовывать к остальным платежам по текущим месяцам??
    Да. Если это именно взносы, а не пени и штрафы.

    Цитата Сообщение от Екатерина007 Посмотреть сообщение
    беда в том что я её не сдавала, и не знаю как заполнить
    Екатерина007, возьмите форму 4-ФСС за полугодие и оттуда перенесите данные на начало нового отчетного периода.
    В строке 15 таблицы 1 показываете начисленное пособие, в строке 6- сумму возмещения, полученную из ФСС.
    Таблицу 2 тоже заполнить надо.
    Последний раз редактировалось бух2007; 09.10.2011 в 20:03.

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    Подскажите, если 06 октября организация сменила адрес места нахождения (переехали в другой регион) - куда платить налоги и куда сдавать отчеты?
    У вас УСН или ЕНВД?

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2007
    Сообщений
    481
    Добрый день.
    Наверное самый тупой вопрос я сейчас задам, но все же рискну.
    Вот мы заполняем и сдает декларации и расчеты. Подписываем везде, где указано, а печати так же ставим везде на подписях или только там где "МП"?
    Спасибо.

  17. #107
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от Ольля Посмотреть сообщение
    только там где "МП"?

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166
    Добрый день! Я никогда не сталкивалась со сдачей отчетности в ИП. Помогите пожалуйста, разобраться, у меня спросили знакомые:
    Ип, 1 сотрудник работает с 4 июля.
    Как заполнить правильно отчет по ФСС?
    Ну то есть внести начисления только за этого работника?
    Взносов ИП за себя еще не платил, до декабря заплатит. За работника уплачивал
    Спасибо!

  19. #109
    Andy75
    Гость
    Подскажите пожалуйста Andyko , у нас вновь открытое 3 августа ООО на енвд розничная торговля продуктами питания - где то слышал что вновь открытому ооо можно не сдавать формы 1 и2 в этом квартале , т.к. неполный квартал , а можно подать потом сразу за год и форму 1 и форму 2. Есть ли какой документ на эту тему?

    Просто программа не настроена а обороты приличные, прошлый бух все бросила (в программе и в первичке ПОЛНЫЙ бардак) а я пришел 1 октября , боюсь что мне все с нуля надо будет забивать все остатки, приходы и т.д. - это все просто физически не успеваю до 31 октября.

  20. #110
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Есть ли какой документ на эту тему?
    ПБУ-4 Раздел XI
    Best regards, Михаил

  21. #111
    Andy75
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    весьма печально!!

    а какие штрафы если я всётаки не сдам??? а сдам только годовой в январе

  22. #112
    Andy75
    Гость
    или сдать от фанаря примерно потом годовой как уточняющий?

  23. #113
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    из двух предложенных вариантов лучший - с фонарем
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. #114
    Andy75
    Гость
    Так а штраф какой всётаки?

  25. #115
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    200 руб. за баланс и 200 руб. за форму 2
    и 2000-3000 руб. на должностное лицо по административному кодексу
    Последний раз редактировалось Зета; 11.10.2011 в 22:34.

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    11

    пожалуйста, помогите!

    я сейчас в таблице по расчету налога ввела свои цифры и в итоге получается, что я неправильно платила налоги, или я просто неправильно поняла?
    например за второй квартал сумма налога исчисляется по приходам с 01.04. по 01.06.? Просто в таблице - суммируются первые 2 квартала и внизу выходит общая сумма...

  27. #117
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    yanvareva_k, а вы заполнили строку "оплачено авансов.."?

  28. #118
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    yanvareva_k, а вы заполнили строку "оплачено авансов.."?
    это в верхней табличке 5-я строка?

  29. #119
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    да, в таблице "Входные данные"

  30. #120
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2011
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    да, в таблице "Входные данные"
    дай Вам Бог здоровья, Зета!!
    не варит голова уже в ночи....
    спасибо огромное!!!!

+ Ответить в теме
Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •