Коллеги, поделитесь опытом, кто в такой же ситуации: у нас ООО, частью на УСНО 6%, частью на ЕНВД, всегда сдавали декларации только по этим спецрежимам, но вот налоговая пугает такого рода документами:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 3 мая 2011 г. N КЕ-4-3/7129@
Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
Статьей 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета.
Согласно п. 7 ст. 346.26 Кодекса налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения. При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется налогоплательщиками в общеустановленном порядке.
Федеральный закон N 129-ФЗ не освобождает организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, подлежащую налогообложению единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, от обязанности ведения бухгалтерского учета. Следовательно, они должны вести бухгалтерский учет, составлять и представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность. Перечень представляемой организацией бухгалтерской отчетности установлен п. 2 ст. 13 Федерального закона N 129-ФЗ.
Таким образом, организация, применяющая по разным видам деятельности два специальных налоговых режима, один из которых, согласно указанному Закону, не освобождается от ведения бухгалтерского учета, должна вести бухгалтерский учет, составлять и представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность в целом по всей организации.
Отсюда вопрос: кто как в этой ситуации поступает? Сдаете ли бухгалтерскую отчетность? Не напрягает ли налоговая?
Аноним, просто немножко по теме: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=415533
по поиску еще можно не мало найти
Может Вы сможете объяснить мне отличие следующих КБК и когда какое надо указывать:
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Доброго времени суток! Коллеги помогите, сижу дома с ребенком, хочу сделать отчет, не делала ни разу 4-Фсс фирма ООО при ОСНО, один человек без зп без начислений, и получает пособия по уходу за ребенком, те.я, и получила один раз от ФСС пособие за 4 месяца, как мне отчитаться помогите заполнить 4-ФСС !!!! они мне все перечислили на р\с и я сняла деньги с банка как отразить???? подскажите !!!!
Разъясните, пожалуйста, ситуация такая: есть декретница, находится в отпуске по уходу до 3х лет (в ноябре этого года отпуск заканчивается). Выплат по ней никаких не производится, последняя выплата была в мае 2010 года. Нужно ли было сдавать по ней форму СЗВ 6-1 в 2011 году, с начисленными и уплаченными взносами равными "0" или нет?
Огромное спасибо!
в августе оплатила требование пенс фонда по недоимке (насчитали откудато, вроде как за 2010 год) - эту оплаченую недоимку в рсв приплюсовывать к остальным платежам по текущим месяцам??
Конечно, нужно было. Стаж с кодом ДЕТИ.
Ну так посмотрите РСВ-1 за прошлый год. Из воздуха недоимка не может образоваться, она должна быть отражена в отчетности.
Да. Если это именно взносы, а не пени и штрафы.
Екатерина007, возьмите форму 4-ФСС за полугодие и оттуда перенесите данные на начало нового отчетного периода.
В строке 15 таблицы 1 показываете начисленное пособие, в строке 6- сумму возмещения, полученную из ФСС.
Таблицу 2 тоже заполнить надо.
Последний раз редактировалось бух2007; 09.10.2011 в 20:03.
Добрый день.
Наверное самый тупой вопрос я сейчас задам, но все же рискну.
Вот мы заполняем и сдает декларации и расчеты. Подписываем везде, где указано, а печати так же ставим везде на подписях или только там где "МП"?
Спасибо.
Добрый день! Я никогда не сталкивалась со сдачей отчетности в ИП. Помогите пожалуйста, разобраться, у меня спросили знакомые:
Ип, 1 сотрудник работает с 4 июля.
Как заполнить правильно отчет по ФСС?
Ну то есть внести начисления только за этого работника?
Взносов ИП за себя еще не платил, до декабря заплатит. За работника уплачивал
Спасибо!
Подскажите пожалуйста Andyko , у нас вновь открытое 3 августа ООО на енвд розничная торговля продуктами питания - где то слышал что вновь открытому ооо можно не сдавать формы 1 и2 в этом квартале , т.к. неполный квартал , а можно подать потом сразу за год и форму 1 и форму 2. Есть ли какой документ на эту тему?
Просто программа не настроена а обороты приличные, прошлый бух все бросила (в программе и в первичке ПОЛНЫЙ бардак) а я пришел 1 октября , боюсь что мне все с нуля надо будет забивать все остатки, приходы и т.д. - это все просто физически не успеваю до 31 октября.
ПБУ-4 Раздел XIЕсть ли какой документ на эту тему?
Best regards, Михаил
или сдать от фанаря примерно потом годовой как уточняющий?
из двух предложенных вариантов лучший - с фонарем
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Так а штраф какой всётаки?
200 руб. за баланс и 200 руб. за форму 2
и 2000-3000 руб. на должностное лицо по административному кодексу
Последний раз редактировалось Зета; 11.10.2011 в 22:34.
я сейчас в таблице по расчету налога ввела свои цифры и в итоге получается, что я неправильно платила налоги, или я просто неправильно поняла?
например за второй квартал сумма налога исчисляется по приходам с 01.04. по 01.06.? Просто в таблице - суммируются первые 2 квартала и внизу выходит общая сумма...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)