×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208

    Экспорт в Казахстан

    Добрый день!

    Вопрос: при экспорте товаров в Казахстан, что требовать от покупателя: CMR и все?
    Заполняют ли они Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?

    Дополнение: Если товар ввезен нами в начале года с терр. Украины - как это повлияет на документы на отгрузку и учет НДС?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Евгений_не; 31.08.2011 в 13:54.

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    CMR и все?
    С чего вдруг от покупателя транспортную накладную требовать?
    Заполняют ли они Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
    Да.
    как это повлияет на документы на отгрузку и учет НДС?
    Вы плательщик НДС? Таможенный НДС при ввозе платили? В период отгрузки на экспорт восстановите его в 3 разделе декларации.

  3. #3
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Платили, спасибо, восстановим.
    в Счете-фактуре отразить номер ГТД в обычном порядке?

    Каким документом подтвердить перемещение товара, кроме ТТН или CMR?
    Последний раз редактировалось Евгений_не; 31.08.2011 в 14:23.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в Счете-фактуре отразить номер ГТД в обычном порядке?
    Да.
    Каким документом подтвердить перемещение товара, кроме ТТН или CMR?
    Перемещение товара подтверждается транспортной накладной по форме в зависимости от вида транспорта. У вас нет накладной? Кто заказчик перевозки?

  5. #5
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    у нас не будет накладной. самовывоз с нашего склада автомобильным транспортом

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    самовывоз
    У вас есть накладная торг-12 с отметкой в получении груза покупателем? Вполне достаточно. И арбитражка была по этому вопросу в пользу налплата. В Протоколе говорится "транспортные (товаросопроводительные) документы...". Вот как раз товаросопроводительный у вас и будет. И заявление о ввозе, подтверждающие прибытие товара в РБ. Но если хотите дополнительно подстраховаться просите у покупателя копию ТТН (опять же если у него она есть, а то может быть он собственным транспортом вывозил).

  7. #7
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    благодарю Вас, Тоня, за помощь!
    уточнение - ндс, уплаченный на таможне (ввозили не с целью экспорта) при экспорте восстановить как и на товар, приобретенный для целей перепродажи, т.е. в обычном порядке, без нюансов?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В обычном, если нет желания гневить налоргов. В периоде отгрузки в 3 раздел декларации, в периоде подтверждения 0 ставки заявить в 4й.

  9. #9
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Спасибо, Вы как всегда великолепны!
    Хорошего дня

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2007
    Сообщений
    60
    Такая ситуация, по экспорту в Казахстан отдала все документы в налоговую 20.01.11, сейчас позвонил инстпектор и просит CMК или ТТН о факте перечения границы и продливает камеральную проверку, т.к. предыдущий инспектор сменился. Мы отправляли Деловыми линиями груз до Оренбурга, а там доверенное лицо покупателя перевозило груз на личном авто через границу, никаких документов нет. Как быть в данной ситуации?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, была отгрузка в Казахстан, ндс 0%. Отправляли груз ж/д через транспортную компанию. Сейчас транспортная компания выставляет нам акты по доставке с 18% ндс. Правильно ли это? Разве они не должны выставлять 0%?

  12. #12
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    Ваш перевозчик - россиянин?
    Get busy living or get busy dying. Andy Dufresne.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Поли Посмотреть сообщение
    Ваш перевозчик - россиянин?
    да

  14. #14
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    По Протоколу, место оказания услуг по перевозке грузов определяется по исполнителю. Это подп. 5 п. 1 ст. 3 Протокола.
    Но поскольку товар не помещается по таможенную процедуру экспорта, то ставка 0% применена быть не может, т.е. 18% - это верно.
    Get busy living or get busy dying. Andy Dufresne.

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    18% - это верно.
    еще 15 дней. Потом 0%.

  16. #16
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    еще 15 дней. Потом 0%.
    Нет предела совершенству НК)) Думаю, новый подход логичнее.
    Get busy living or get busy dying. Andy Dufresne.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    2

    Осторожно НДС

    У меня упрощенка 6%, покупатель из Казахстана хочет получить товар с НДС, т.к. если я не выставлю счет и остальные документы с НДС, с него возьмут 12% НДС в казахстане. Как быть в этой ситуации? Или ему искать другого продавца с НДС? Дмитрий

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Или ему искать другого продавца с НДС?
    Я бы вот это посоветовала. Нет, если вы готовы ему увеличить цену на 18% и он готов сие оплатить, то...можно и с НДС. Если цена уже оговорена, то в сад, из-за его нехотелок вам в РФ НДС платить.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    2
    при упрощенке я могу выставить счет и счет-фактуру с НДС покупателю из Казахстана,не увеличивая цену на 18%, но тогда надо будет отчитываться как налоговый агент по НДС? Если я покупаю этот товар в РФ с НДС, я смогу его возместить?

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    при упрощенке я могу выставить счет и счет-фактуру с НДС покупателю из Казахстана,не увеличивая цену на 18%,
    Можете. А надо ли? Вы этот НДС обязаны будете отдать государству.
    Если я покупаю этот товар в РФ с НДС, я смогу его возместить?
    Нет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •