Работаем с организацией по договору к которой приложена спецификация. Закроется она примерно в течение 2х лет.
Они нам постепенно переводят деньги, мы постепенно отгружаем.
Т.е., например, в мае оплатили 50р (ПП №1 от ...) и 400р (ПП №2), затем в июне 700р (ПП №3) и 300р (ПП №4). В конце июня мы сделали отгрузку на 1000р. Заем в июле нам перечисляют 500р. (ПП №5), мы отгружаем на 1000р.
Что указывать в счетах фактурах в строке к платежно-расчетному документу?
В майской с/ф указываем ПП №1 или ПП №3, или ПП 1,2,3 (но тогда придется это вносить руками).
Опять же что писать в июльской с/ф?