Вообще я пробовала сразу заполнить док-т передача СЗВ-4 в ПФР, только не помню, что нажимала "Сформировать" или "Заполнить" и "сведения о страховом стаже и заработке" он при этом автоматически формировал, но что-то мне там не понравилось, я решила все по порядку заполнить, слава богу, человек не много.
Спасибо Аноним. А как тогда в ПФР поймут, что это именно договорник?
Последний раз редактировалось yuliya2008; 14.02.2008 в 20:12.
Мне нужен КЛАДР для Рязанской области. Где взять?
Помогите
Кто он?
Стаж считается в календарных днях. Но ситуация действительно непростая.
Вы точно привели текст сообщения об ошибке? По идее, должен быть следующий:
***30: Ошибка. Т.к. значение <КодКатегории>="НР", и не указана ни одна из трех составляющих блока <НачисленоВзносовОсновных> или блока <НачисленоВзносовРанее>, то должен быть указан (непустой) блок <БольничныеЛисты>:
С уважением,
Виктор
как правильно вводится "проспект" сокращается или нет?
С уважением,
Виктор
Кто-нибудь слышал, о том, что при сдаче отчета требуют указывать в АДВ 6-1 сумму в рублях и копейках (Московская область)
Спасибо всем с Колпино! Я все нашла. А про Краснодарский край и прописку не понял
У меня в программе, когда я хочу заполнить Анкеты застрахованных лиц, пишет, что их надо делать только для тех, у кого нет номера ПФР. А так я пишу адрес только в ИС. Это неправильно? Мне анкеты все равно надо заполнять?
Театр - это храм!
Чего тут не понимать? Вам в ИС нужен только один адрес - тот, по которому ПФ будет слать письма щастья. Всё. Не можете найти адрес в КЛАДР - посмотрите FAQ и опробуйте описанные там способы выяснения правильности его написания либо обхода проблемы, если вдруг этого адреса в КЛАДР нет.
С уважением,
Виктор
Неоднократно просмотрел все ветки по ПФР, даже стал пробовать заполнять на 3 прогах данные. Думаю,что лучше посоветоваться надо, иначе туго дается это занятие. Ситуация следующая. Всего 2 человека в ООО (УСНО-доходы). Начисления на ПФС есть за счет временной финпомощи учреда (он же дирек). Буха пока нет. Доходов тоже нет. выдачи з/п нет тоже, но НДФЛ и ПФС решили минимум перечислять. Учет вели только бумажный, комп. учета нет. Подскажите, какой прогой можно FREE занести ручками данные, чтобы сдать отчет? Уже скачали и ПД5, и Питерский, и Бухсофт, и еще пару других. Какая из них предполагает, что базу данных не обязательно интегрировать в прогу для составления отчета? Огромное спасибо за внимание и помощь.
огда выбираю сотрудников,то выбираю каждого сотрудника..а раньше в 7,7 выбирала основные,уволенные ,совместители и сразу все попадали в список..КАК В 8,1 НАЙТИ ,ЧТОБЫ СПИСКОМ ВЫБРАТЬ СОТРУДНИКОВ В ОТЧЕТ???
Я уже сдала отчет в ПФР и все такое.....Но! По результатам налоговой проверки (а это было уже после сдачи отчета) доначислили по двум работникам взносов. Я так понимаю, что нужно сдать корректировку. В связи с этим возникли вопросы:
1. Сдавать переделанный отчет в целом по организации по новой?
2. Сдавать корректировку отдельно на двух человек?
2.1 Сдавать на всю сумму или на доначисленную разницу?
Вот. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с такими вопросами.
В 1-ом посте этой ветки - ссылка на "Бесплатное ПО" Все эти программы расчитаны на фри и ручками . Мне нравятся Документы ПУ5Подскажите, какой прогой можно FREE занести ручками данные, чтобы сдать отчет?
vixen, у меня когда-то было что-то похожее. Я делала и возила оба варианта. И долго искала в ПФР, где же это сдать. В каком виде в итоге приняли - не помню
Здравствуйте,
пожалуйста, помогите разобраться. Вот такая ситуевина:
№5 [ФИО]: === === ===
Период Работы с 01.10.2007 по 10.10.2007, Основная Строка №1
***40: Ошибка в нумерации периодов стажа.
Значение элемента <НомерСтроки> = 1 блока <ОсновнаяСтрока> 2-го по счету блока <ПериодРаботы> должно быть больше значения элемента <НомерСтроки> = 1 блока <ОсновнаяСтрока> предыдущего блока <ПериодРаботы>
Что проге не нра?
Любезный, спасибо Вам огромное, я сдала три отчета в разные ПФР по Москве, только может вы все-таки подскажите, как можно сделать в ПУ 5 корректировку за 2006 год? У нас принимают только в версии 7.0 а как там это сделать я не знаю. Если у кого какие вопросы по 2007 году в ПУ 5 готова помочь с ответами в меру возможностей
т.е. получается:
1.Сотрудник не работает больше, значит в 2НДФЛ ставится вся сумма выплаченная.(з/п+компенсация).
2.При заполнении ЕСН и ОПС ставится только та налоговая база по которой делали отчисления в фонды.
3.Например: за 2007 г. на 70(расч. по опл.тр.) сумма 10 000 р.,
она попадает в ЕСН И ОПС, а в 2НДФЛ 70+76,4 т.е. 10 000 + сумма копенсации.
Правильно ли я понимаю? Спасибо всем.
Нет, они разные!
http://fotki.yandex.ru/users/rctybzrctybz/view/38308 (тут скрин)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)