Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, наша НКО оплачивает поставщику услугу в т.ч. НДС, право возмещать его у нас нет, так как деньги получены были из бюджета, при сдачи налоговой декларации по НДС, мы везде ставим прочерки?
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, наша НКО оплачивает поставщику услугу в т.ч. НДС, право возмещать его у нас нет, так как деньги получены были из бюджета, при сдачи налоговой декларации по НДС, мы везде ставим прочерки?
да
Следственно при получении получении материалов (др. случай) , я в 1С провожу сумму за ТМЦ включая в стоимость НДС уплаченный, потом мы передаем эти ТМЦ как благотворительность , при этом я выставляю счет - фактуру благополучателю, если да, то что пишу в графе НДС??? голову сломала. Согласно закону благотворительность НДС не облагается, по идее и с/ф не нужно составлять?
В с-ф НДС не выделяется, делается надпись "без налога" и регистрируется в книге продаж
спасибо огромное
это опять я, а записи в книге покупок и книге продаж вообще делаются?
если мы покупаем в том числе НДС, запись в книге покупок я же должна сделать
нет, не надо
сумма ндс учитывается в ст-ти мат-в или услуг
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)