×
×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2007
    Сообщений
    22

    Декларация НДС

    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, наша НКО оплачивает поставщику услугу в т.ч. НДС, право возмещать его у нас нет, так как деньги получены были из бюджета, при сдачи налоговой декларации по НДС, мы везде ставим прочерки?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    да

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2007
    Сообщений
    22
    Следственно при получении получении материалов (др. случай) , я в 1С провожу сумму за ТМЦ включая в стоимость НДС уплаченный, потом мы передаем эти ТМЦ как благотворительность , при этом я выставляю счет - фактуру благополучателю, если да, то что пишу в графе НДС??? голову сломала. Согласно закону благотворительность НДС не облагается, по идее и с/ф не нужно составлять?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    В с-ф НДС не выделяется, делается надпись "без налога" и регистрируется в книге продаж

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2007
    Сообщений
    22
    спасибо огромное

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2007
    Сообщений
    22
    это опять я, а записи в книге покупок и книге продаж вообще делаются?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2007
    Сообщений
    22
    если мы покупаем в том числе НДС, запись в книге покупок я же должна сделать

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    нет, не надо
    сумма ндс учитывается в ст-ти мат-в или услуг

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •