Уважаемые клерки, возник следующий вопрос:
организация попросила счет на товар, и уже постфактум выяснилось, что это нерезидент (ИНН 9909хххххххх).
Если вдруг эти друзья оплатят счет, чем это чревато с точки зрения оформления сделки/бух. учета? Будет ли нам (продавцу) разница, если они оплатят счет с НДС по сравнению с обычной сделкой с российским юр. лицом с точки зрения документооборота? Или есть подводные камни?
Спасибо.