NaTTTik, у Вас все правильно заполнено
NaTTTik, у Вас все правильно заполнено
AK-79, на титульном листе прочерки ставить не надо
Прочерки поставьте. Кроме ИНН и КПП вверху страницы
Масяня79, я, извините, не обязана за Вас заполнять декларации. Я уже разжевала все что можно и что нельзя. Надо голову самим включать. Никто за Вас ничего делать не обязан. А всего-то надо уяснить простейшую вещь - что не бывает налога за 2 квартал, бывает за полугодие. Это не бином Ньютона
ЗЫ: браузер поставьте нормальный и не будете читать рекламу в интернете
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по заполнению декларации. Я совсем запутался, у меня выходит, что я не должен ничего платить налоговой, то есть строка 060 = 0
У меня ИП, доходы, 6% без работников
Доходы за 1 квартал - 11000 р, потом доходов не было.
В ноябре я закрыл ИП
В ноябре я также заплатил в ПФР страховые взносы 9526 р. В течение года не платил.
В декларации я ставлю в строке 030 - 330
040 - 330
050 - 330
В строке 060 выходит 0, так как 260 = 660,
280 = 330
т.е строка 060 = 260 - 280 - 050, т.е 660 р - 330 р - 330 р = 0 рублей
Я правильно посчитал?
Добрый день, Над.К!
Подскажите, пожалуйста, ООО создано в прошлом году, доходы-расходы, деятельность не велась, заполнять необходимо нулевой отчет. Возникли вопросы по некоторым пунктам:
1. титульный лист, код по месту нахождения(учета) необходимо ставить: 210?
2. вторая стр, раздел 1 - кбк строка 020 писать: 182 105 010 220 110 001 10?
3. вторая стр, раздел 1 - кбк 080 - писать 182 105 010 300 110 001 10 или необходимо проставить прочерки?
4. вторая стр, раздел 1 - или мне вообще не стоит писать кбк, а только объект налогообложения и ОКАТО?
5. прочитала "порядок заполнения налоговой декларации...", в нем есть приложение № 3 "Коды способов предоставления документов", если я хочу отправить декларацию по почте, где я должна указывать этот код (01 На бумажном носителе (по почте) ) ?
Заранее спасибо. Сдаю в первый раз. Еще только учусь. Помогите разобраться :-)
И еще один вопрос:
если отправляю по почте, необходимо отправлять 2 экземпляра?
Ну Вы же взносы оплатили в ноябре? Тогда почему уменьшаете налог в строках 030-050 на взносы? Должно быть так
030 - 660
040 - 660
050 - 660
060 - прочерк
070 - 330
Если Вы не платили в течение года налог, то Вы должны его уплатить. 330 руб. И не важно что по декларации получается налог к возмещению. Это начисления. Вы должны за год 330 руб. Вот их и платите, если не уплатили раньше
КБК я проверять не буду, они многократно выложены на форуме. В стр.080 надо писать КБК минимального, да
Код 01. Декларация отправляется в еднственном экземпляре
Не совсем поняла ответы на:
1. титульный лист, код по месту нахождения(учета) необходимо ставить: 210?
Или вообще ничего не ставить?
5. если я хочу отправить декларацию по почте, где я должна указывать этот код?
Где именно писать этот код?
Значит, в строке 020 я должна написать кбк за 2010, так как сдаю отчет за 2010, я правильно понимаю? Я не прошу проверить кбк, просто не совсем поняла какой именно писать - за 2010 или 2011...
Над. К , это не "-", это прочерк, а 260 и 270 это строки, т.е.:Вот как у Вас в строке 060 получилось 270, да еще и с минусом? Не бывает в декларации сумм с минусом. СТрока 070 для чего? Впрочем, у Вас нет судя по привиденным цифрам никакой строки 070. И сумма в стр.060 неверная. Почему не читаете то, что написано у строки 060?
030 12623
040 582
050 16942
060 (23080/год.налог-16942 авансовый за 9 месяцев=6138), т.е. переплата по авансам? Ничего не платим за год? (минимальный налог 21546)
260 23080
270 21546
Аноним Яна, Вы извините, но я не полезу в инструкцию к декларации, смотреть какие коды надо ставить. Наизусть я их не помню
Нигде. Эти коды указывает налоговая. После получения декларации5. если я хочу отправить декларацию по почте, где я должна указывать этот код?
Где именно писать этот код?
Даначит, в строке 020 я должна написать кбк за 2010, так как сдаю отчет за 2010, я правильно понимаю?
Над.К, огромное спасибо!
Я разобралась! С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ!!!
Над. К, большое спасибо.Я не знаю, сколько Вы уплатили. Если Вы уплатили больше, чем 23080 за год, то переплата, да. В строке 060 должно быть 6138
Все авансы реально оплачены, но в строке 060 указывается сумма налога подлежащая уплате, следовательно, я ставлю 6138 и должна буду его доплатить?
060 6138
или
060 прочерк
Добрый день!
ООО доход - расход... дохода нет, расход есть...я правильно понимаю что в стр. 210 я ставлю прочерк в стр. 220 сумму расхода например 5, а в строки 240 и 250 ставиться та же сумма что и в строку 220? или ни чего не ставить?
а декларацию надо сшивать? там же несколько страниц. Еще я прочитала в инструкции по заполнению,что надо в электронном виде в xml сдавать.Это так?
ДаСпасибо. А в 280 строке я должен писать сумму 330 даже если я заплатил в ПФР в конце года?
нет, не должны. Это суммы к начислению, по ним налоговая в программе у себя начисляет налог. Если Вы уже уплатили за год все, то не надо ничего доплачивать.я ставлю 6138 и должна буду его доплатить?
Ну у Вас же нет налоговой базы для расчета налога, что Вы можете поставить в строку 240? Убыток ставится в строку 250.Добрый день!
ООО доход - расход... дохода нет, расход есть...я правильно понимаю что в стр. 210 я ставлю прочерк в стр. 220 сумму расхода например 5, а в строки 240 и 250 ставиться та же сумма что и в строку 220? или ни чего не ставить?
Декларацию достаточно скрепить обычной скрепкой. Обязанность сдавать отчетность в электронном виде есть только у налогоплательщиков со среднесписочной численностью свыше 100 человек
Над. К, спасибо.нет, не должны. Это суммы к начислению, по ним налоговая в программе у себя начисляет налог. Если Вы уже уплатили за год все, то не надо ничего доплачивать.
Простите за тупость. но еще один вопрос: начисленный налог за год 23080 рублей, авансовых платежей 30147 рублей, разница в 7067 должна пойти в счет авансовых платежей за 2011????
Да, можете в этом году меньше заплатить авансовых платежей. Только сначала возьмите распечатку в налоговой, а то тамошние умельцы могут что-нить неправильно разнести и переплаты не окажется в программе. Лучше заранее убедиться в том, что все в порядке, а не пост-фактум добиваться правильной разноски деклараций
Над. К, большое спасибо, вы очень помогли
Добрый вечер!
Декларацию заполнила, проблем нет. А какие-то приложения и подтверждения нужно приложить к ней при сдаче?
JuliaNY, ни какие....если не по доверенности сдаете
кто ищет, тот...
Storn, спасибо!!!
Здравствуйте!
Посмотрите, первый раз заполняем.
030 21942
040 44958
050 68373,18
070 12170,08
Раздел 2
210 1421227
240 1421227
260 85273,62
280 29071,24
Скажите правильно?
Налоги начисляются и платятся в рублях. А все остальное правильно
Добрый день, помогите новичку
УСН 6%, доход 6987р, платил в пенс.фонд 2067р
030 - ----
040 - ----
050 - ----
060 - 210
070 - ----
080 - ----
090 - ----
210 - 6987
220 - ----
230 - ----
240 - 6987
250 - ----
260 - 420
270 - ----
280 - 210
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)