×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,805

    Перссведения на директора-единственного учредителя за январь 2026 г

    Коллеги, что все-таки показывать в начислениях директору - единственному учредителю без зарплаты по стр. 070? "0" или минималку? Выплат не было, по логике "0". В Письме ФНС от 22.12.2025 БС-4-11/11507@ про РСВ разъяснения есть, а вот про перссведения - только что их надо сдавать ежемесячно.
    С уважением. Елена.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Строго 27093
    Без вариантов. В статьях 419-422 НК говорится не о выплатах, а о выплатах и иных вознаграждениях.
    МРОТ стопудово натуральное иное вознаграждение. Директор вознаграждён пенсионным стажем и пенсионными же баллами.

    070 … 27093

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,805
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Строго 27093
    Без вариантов. В статьях 419-422 НК говорится не о выплатах, а о выплатах и иных вознаграждениях.
    МРОТ стопудово натуральное иное вознаграждение. Директор вознаграждён пенсионным стажем и пенсионными же баллами.

    070 … 27093
    Смущает то, что в этой строке говорится даже не о выплатах, а о начислениях. А их, как и выплат, нету...

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Так мы и начисляем натуральное вознаграждение. Всё нормально. Указывайте в 070 27093 и шлите.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,805
    Генук, спасибо.

  6. #6
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,781
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Коллеги, что все-таки показывать в начислениях директору - единственному учредителю без зарплаты по стр. 070? "0" или минималку? Выплат не было, по логике "0". В Письме ФНС от 22.12.2025 БС-4-11/11507@ про РСВ разъяснения есть, а вот про перссведения - только что их надо сдавать ежемесячно.
    С уважением. Елена.
    Выплат не было, по логике "0".
    - да.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Старый ворчун, пруф:
    https://t.me/fns_russia_chat/291789

  8. #8
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,781
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Старый ворчун, пруф:
    https://t.me/fns_russia_chat/291789
    Какой статус у куска текста без подписи и каких-либо реквизитов, который можно найти (а можно и не найти) в дебрях некой полузапрещенной программы из недружественной страны, с серверами за границами РФ?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Жаль, что в ветке нет Вашего директора. Я бы с удовольствием посмотрел на его реакцию, когда бы Вы ему поведали, что хотите лишить его пенсионного стажа и пенсионных же баллов, ошибочно указав нулевую базу по СВ в его Персах.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,653
    Я не знаю, что там по ссылке написано, но просто по нормативке.

    Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@
    (ред. от 13.09.2024)
    "Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме"

    3.7. По строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физического лица за период, за который представляются сведения.

    Ст. 421 НК РФ:
    В случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физического лица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), за указанный месяц принимается равной величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода.

    То есть пишем МРОТ

  11. #11
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,781
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Жаль, что в ветке нет Вашего директора. Я бы с удовольствием посмотрел на его реакцию, когда бы Вы ему поведали, что хотите лишить его пенсионного стажа и пенсионных же баллов, ошибочно указав нулевую базу по СВ в его Персах.
    Форма по КНД 1151162 не имеет никакого отношения к стажу и е-баллам.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,805
    Ну да, по идее, ст.421 НК относится к определению базы для уплаты страховых взносов с неполучаемого дохода, а не к заполнению перссведений. Вот всегда у нас так, что-то примут - а ты потом ломай голову...

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Елена_N, не надо ничего ломать. Есть же утверждённый Порядок заполнения Персов:
    "3.7. По строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физического лица за период, за который представляются сведения."

    По ст.421 НК мы как раз и начисляем директору ИНОЕ взнаграждение, натуральное, в размере МРОТ.
    В который раз: совершенно не понимаю, в чём вы здесь нашли проблему.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,805
    Генук, не то чтобы проблему, но тогда и НДФЛ с него удерживать надо, или в налоговую сообщать о невозможности удержания. Это, наверное, будет следующим шагом...

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,653
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    тогда и НДФЛ с него удерживать надо
    НДФЛ удерживается при выплате

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    778
    А взносы в ФСС (травматизм) надеюсь не начисляются на МРОТ не получающего его директора?

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,653
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    А взносы в ФСС (травматизм) надеюсь не начисляются на МРОТ не получающего его директора?
    Не начисляются

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,818
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    НДФЛ удерживается при выплате
    если считать это эфемерное начисление доходом в натуральной форме, то и НДФЛ появляется при начислении, как сказал Генук

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Директор вознаграждён пенсионным стажем и пенсионными же баллами
    То, что посыпятся требования о пояснениях расхождений - к бабушке не ходи.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,653
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если считать это эфемерное начисление доходом в натуральной форме
    А вот этим вроде нет оснований считать

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,805
    [b]Январь[/b, вот я и говорю - сплошные толкования... вроде выплата, но не полученная, и даже не начисленная, а просто принятая за норму... Ладно, время есть, может, что-то прояснится...

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    195
    поясните, пожалуйста: "вроде выплата, но не полученная, и даже не начисленная, а просто принятая за норму..."
    с января этого года директору надо начислять мрот, с него пенсионные взносы уплачивать, и ндфл, и травматизм,
    не полученная, возможно, но начисленная.

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,653
    Цитата Сообщение от нина1 Посмотреть сообщение
    с января этого года директору надо начислять мрот
    Нет. С января 2026 надо платить страховые взносы за директора в сумме не меньше, чем если бы ему был начислен МРОТ.
    А начислять и выплачивать тот МРОТ не обязательно

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    195
    Спасибо, Январь

  24. #24
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,781
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет. С января 2026 надо платить страховые взносы за директора в сумме не меньше, чем если бы ему был начислен МРОТ.
    А начислять и выплачивать тот МРОТ не обязательно
    +
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  25. #25
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А начислять и выплачивать тот МРОТ не обязательно
    Выплачивать, конечно, нет. А вот начислять в налоговом регистре страховых взносов (карточка учёта СВ) - обязательно.
    Именно с этих регистров и пойдут данные в отчётность: Персы и РСВ.

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,653
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    А вот начислять в налоговом регистре страховых взносов
    Регистры 1с - это не начисления в бухучете

  27. #27
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,595
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Регистры 1с - это не начисления в бухучете
    Да, естественно. Поэтому и не надо выплачивать.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •