При УСН 6% нет расходов
При УСН 6% нет расходов
Это я и сам знаю. Ну то есть, при УСН 6% полностью с доходов придется считать 1%, за минусом 300 тыщ?
Интересы: водка и женщины лёхкого поведения
Добрый день. ип усн и енвд. Доход по декларации по усн 5 млн, по енвд 1млн.
(5млн+1млн-300 тыс)*1% или (5млн+1млн-налог по усн - налог по енвд-300 тыс)*1%? как верно? если без вычета налогов, тогда это двойное обложение получается?
А какие еще могут быть варианты?Ну то есть, при УСН 6% полностью с доходов придется считать 1%, за минусом 300 тыщ?
irixa2, если УСН 6%, то первый вариант. Если УСН 15%, то правильного варианта нет. Второй ваш вариант вообще неправильный.
И никакого двойного налогообложения нет. Взносы - не налог
Интересы: водка и женщины лёхкого поведения
ИП сам выбрал УСН 6%. В чем проблема? Налог на эти взносы можно уменьшать.Ну, пожалели бы нас,
Я правильно считаю 1%?
(12000000-300 000)*1%.= 117000 руб.
Так как максимальная сумма взносов в пфр на 20 год - 259 т р.
Я всё равно плачу 117?
Не надо из 117 000 отнимать 32 тысячи ?
Отнимать 32448 не надо ?
Мы ещё за работников с зрпл платили взносы .
Добрый день! Подскажите, правильно ли я понимаю) ИП 6%, без работников. Открылись во 2 кв. За 2 кв были уплачены все страховые взносы за себя до конца года, 1% с дохода свыше 300 т.р. и авансовый платеж. Авансовый платеж за 2 кв я уменьшала на сумму взносов и на сумму уплаченного во 2 кв 1% свыше 300 т.р. Авансовый платеж за 3 кв я уменьшаю на сумму уплаченного 1% от дохода сверх 300 т.р.(уплатила в 3 кв) и на сумму авансового платежа за 2 кв. Могу ли я уменьшить сумму авансового платежа за 3 кв. на сумму уплаченных взносов во 2 кв и на 1% свыше...., так же уплаченного во 2 кв.
Аноним, налог по УСН не считается поквартально, не бывает авансов за 3 квартал, бывает за 9 месяцев
Пожалуйста, пользуйтесь нашим калькулятором
Добрый день. А если по УСН убыток и +патент. Убыток от дохода по патенту отнимать? Как считаете?
Не отнимать, конечно. Считаете только потенциальный доход
Добрый день! ИП на ОСНО. Налоговую база 1% свыше доходов 300 000 считаю так: (доходы(с НДС) - расходы(с НДС) -300 000) * 1%. Фиксированные взносы за 2021г. уплачены не были. За 2 квартала авансовые платежи уплачены не были, так как расходы превышали доходы, в 3 квартале доход составил 7238000 руб. Подскажите пожалуйста, в 3 квартале нужно оплатить и доп.взнос свыше 1% - 69380руб и фиксированный взнос 32 448 руб? Могу ли я вычесть из 1% свыше 300тыс по итогам года сумму фиксированного взноса?
Вообще-то надо без НДС считать. И доходы и расходы.
Срок для уплаты фиксированных взносов 31 декабря, а 1% взносов - 1 июля следующего года. Поэтому платить вы можете как угодно, главное, уложиться в этот срок. Но чтобы уменьшить налог 2021 года, взносы должны быть уплачены в этот год
Здравствуйте форумчане! Я же могу сама в 1С зачитывать переплату по фиксир.взносам ИП за себя в ПФР в счет 1% взноса в ПФР свыше 300т.р., поскольку КБК у них одинаковый? Я к тому, что уменьшать налог по УСН мы можем на сумму начисленных и уплаченных страх.взносов, а у меня в 1С переплата по фиксир.взносам не уменьшает налог, зато есть недоимка по 1%страх.взносу. 2020год у ИП проверяю.
Тогда никакой переплаты/недоплаты быть не может. Это все одни и те же взносы
Здравствуйте! Попалось письмо - Федеральная налоговая служба: Письмо № БС-4-11/15518@ от 03.11.2021 и я так понимаю, что адвокаты платят 1% с дохода уменьшенного на сумму профессиональных налоговых вычетов. А давно это так?
Предыдущие годы платили с общего дохода свыше 300тыс. Есть шанс что-то вернуть? Или лучше наверное за сверкой съездить, чтоб посмотреть с чего начисляли взносы в прошлых годах?
код 403 в справке 2-НДФЛ - это ведь и есть професс.налог.вычет?
Со времен решения Конституционного суда, вероятно. Т.е. уже несколько лет.А давно это так?
МОжет уже и пересчитали
Над.К,
alex-msk,
Спасибо! Видимо лучше за сверкой съездить)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)