Здравствуйте! В декларации по НДС в 3 кв. 2017 года не отразили НДС с полученного аванса, а сч-фактуру выставили на полную сумму с НДС в 4 квартале 2017. Сейчас налоговая запросила документы. Мы хотим подать уточненую декларацию за 3 квартал с увеличением НДС на сумму от этого авансового плдатежа и уточненную Декларация за 4 квартал с уменьшением на эту же сумму. Нужно ли нам что-то платить - налог, пени? Ведь сумма к доплате переходит в 3 квартал с 4 квартала, а потом в 4 квартале уменьшается на эту же сумму. Если мы подадим обе уточненки, то нужно ли ещё какое-то письмо о зачете сумм или что-то ещё?