Аноним, Ну, не совсем кнопка. Когда открываете раздел 1, вверху есть такая строка. На нее надо кликнуть.
Коллеги, в феврале 2018 были работники по ГПД. 28 февраля эти договоры закончились. Надо ли их показывать в р.3 за полугодие? Выплат во втором квартале не было.
Добрый день, помогите заполнить корректировку
Заполняю корректирующий расчет за 1 кв.
В первоначальный расчет не верно включили одного работника(не того)
Сейчас нужно этого неврно включенного убрать, а другого добавить. Суммы в рсв не изменятся. У них зп одинаковая.
В раздел 3 включаю только двоих: правильного работника включаю с начислениями, ненужного включаю с начислениями 0-00 Так?
раздел 1-2 оставляю без изменений, так?
спасибо
Последний раз редактировалось Snegoorka; 04.07.2018 в 23:17.
РСВ. Подраздел 1.3.2 Приложения 1 Раздела 1.
В первом квартале подраздел заполнялся на основании аттестации рабочих мест (основание заполнения - 2).
В июне стала действовать спецоценка.
При заполнении подраздела за полугодие поставил основание заполнения - 3 (на основании спецоценки и аттестации), но при проверке контрольных соотношений выходит ошибка. Одна из них:
Сумма выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за отчетный период ≠ сумме выплат по доп.тарифу на ОПС по п.3.ст.248 НК РФ за предыдущий отчетный период и за последние три месяца отчетного периода по каждому основанию.
Если поставить основание заполнения - 2 (как и в предыдущем квартале), то ошибок нет.
Как правильно заполнить этот подраздел, если провели спецоценку и она начала действовать с июня?
У Вас должен быть и лист с "2", и лист с "3" - суммы в каждом соответствующие..., т.е. по "2" до июня, а по "3" - начиная с июня. И так до конца года в отчетах, чтобы нарастающий итог сходился. А если сложить суммы "2" и "3", то итого с ведомостями сходится должно (для проверки себя, что ничего не задвоили и не потеряли)))
Подскажите пожалуйста, если численность сотрудников:
1квартале - 10чел, при этом 4чел уволилось
2квартале - уволилось в мае - 3чел, июнь - 1чел
Количество застрахованных лиц по строке 010,020 с начала года - всегда ставить 10чел? Как было в 1 квартале?
Раздел 3 - 6чел, фактически работающие во 2 квартале?
Во 2квартале никого не принимали, только увольнялись.
Спасибо большое.
Добрый вечер! Заполняем подраздел 1.1 Код тарифа плательщика 08. По одному из сотрудников идет превышение предельной базы. Это превышение надо оставить в строке 051 или переносим в строку 040 т.к. взносы на данном тарифе на него уже не начисляются?
Я в 1С в Расчете поправила, ошибки исчезли, а в СБИС выявлено 4 предупреждения:1этап: Проверка взаимосвязей внутри формы.
Рекомендуемое ….. Те копейки что в 1С подгоняла под ИТОГОВЫЕ суммы, в СБИС четко суммы зарплаты помесячно умножает на тариф 5,1% или 2,9%.
Естественно там не сходятся данные...
Но это же не ОШИБКИ, когда 1С ругалась, что не выполнено соотношение.
Получается в 1квартале убрала, во 2квартале надо прибавить по ИТОГОВЫМ суммам.
Как считаете примут Расчет с предупреждениями внутри формы за 2 квартал? ведь нарастающим итогом все нормально.
Если с апреля СЗМ-з сдаём на директора-учредителя (нулевую компанию). То теперь раздел 3 и его подразделы заполнять нужно. Если да, есть пример для нулёвок?
Ребята, ну подскажите как 3й раздел расчета по страховым взносам, для нулёвок заполнять нужно?
saigak, т.е. 3.2 не заполняем? Тогда уточнение: они мне один раз претензии предъявляли, что мы сдавали СЗМ но в расчётах не указали. "Расчёты" - это и есть 3.2. Т.е. там проблем точно не будет?
Почему-то я Вам верю...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста в Расчете по страховым взносам - дивиденды не надо указывать ?
Подскажите,пож-та. Надо поправить количество застрахованных лиц. Раздел 3 без начислений сдавала на этого одного человека, а кол-во застрахованных лиц поставила 0. СЗВМ на него тоже сдавала. Сейчас надо поставить в количестве застрахованных лиц -1. Раздел 3 надо в корректировке заполнять и отправлять повторно?
у нас тариф 08 (пониженный) по медстраху- 0%
сейчас подаю уточненку за первый квартал (другой бух. сдавал)
обратила внимание на раздел 1.2 ( суммы на мед страх)
строка 030 (сумма выплат начисл.) - 115000 (зарплата)
строка 040 (сумма не подл. обложению) - 115000(зарплата)
строка 050 (база для начисления страх.) -- 0
строка 060 (исчислено) -0
разве это верно?
сейчас я заполняю так:
строка 030 - 115000
строка 040-0
строка 050-115000
строка 060-0
подскажите как верно?
очень надо!! Спасибо
ИП без сотрудников уже год. За 3 месяца 2018 года не сдали РСВ, заблокировали расчетный счет.
Правильно же понимаю, что не надо сдавать РСВ ИП который без сотрудников, потому что
"Статья 419. Плательщики страховых взносов
1. Плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе - плательщики) признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными "законами" о конкретных видах обязательного социального страхования:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"
Добрый день.
Кто-нибудь получал из налоговой переплату по взносам за 2017 (не ФСС вернула расходы за больничные, а сама налоговая (ФСС отказалась возвращать)) ?
Как думаете, эту сумму ведь не нужно отражать в РСВ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)