Добрый день!
В 1 квартале 2012 у нас в учете ошибочно прошла реализация контрагенту - соответственно отразили выручку, начислили НДС и налог на прибыль с нее. Во втором квартале выяснилось что да - она ошибочная, нужно убирать ее. Ну понятно что самый простой способ - это сторнировать, сделать доп. лист книги продаж и сдать уточненки по НДС и прибыли соответственно. Но очень не хочется - потому как в случае такой уточненки, декларация по НДС встает на "минус" - а это значит камеральная проверка и предоставление ВСЕХ документов по вычету НДС - а это кучи счетов-фактур входящих...
Так вот вопрос - нельзя ли как-то, на законных основаниях и не сдавая уточненки, сторнировать эту реализацию и при этом не терять и не дарить бюджету уже уплаченный НДС и налог на прибыль?
Надеюсь на помощь! Спасибо!![]()