Документальным подтверждением расходов что будет для бухгалтера?
В "УчетНалогиПраво" пишут, что расходы подтверждают документы от оператора со сведениями о начисленном сборе и путевой лист. Новую плату за вред автодорогам компания в праве списать в расходы. Так ответил МинФин, но тут же комментируют : оператор отчеты не предоставляет,хотя в колл-центре мне ответили, что какую-то выписку дают даже с печатью!, нужно приехать в их центр и взять, центр далеко не в каждом городе, по почте не высылают.
Но подтвердить расходы можно выпиской из личного кабинета, а к нему составить бух. справку-расчет с обоснованием размера сбора.
Кто уже одолел Платона?)
пришлите пожалуйста, если не сложно, mmesfp@yandex.ru
а то совсем не ясно что делать.
Заранее благодарю!
НЕЛЬЗЯ выставлять отдельно возмещение затрат на ПЛАТОН. Все расходы перевозчика это ставка за перевозку. Вы что экологические сборы тоже выставляете отдельно? А утилизационный сбор?
Здравствуйте! Прочитала, что Вы получили письмо из ИФНС по Платону. Не могли бы вы отправить мне скан ответа. Очень спорная сейчас ситуация получается. auditservis@bk.ru. Заранее буду благодарна!
Добрый день! Вышлите, пожалуйста, скан ответа ИФНС на адрес vikahm@mail.ru, очень надо! Спасибо!
так после № 249-ФЗ от 03.07.2016 ситуация изменилась, на расходы платон относить нельзя, авансы по транспортному налогу по этим машинам не уплачивать, по итогам года уменьшаем суммы транспортного налога на суммы платона по каждой машине отдельно, на расходы можно будет отнести только превышение платона над транспортным налогом. у меня много вопросов в соседней ветке по поводу БУ и НУ...
добрый день.
Выписки из л/сч в ПЛАТОНе уже кто-то получал? достаточно ли для подтверждения данных расходов распечатать выписку из личного кабинета? без живых подписей и печатей.
в нашем случае пока даже проблематично получить выписку из личного кабинета.... у бухгалтерии прямого доступа в личный кабинет нет (почему-то на всех компьютерах в офисе данный доступ пропал) - доступ остался у одного человека, работающего на удаленке - от которого уже несколько месяцев не могу добиться данной выписки ... присылают только данные по километражу (без указания сумм)...
и второй вопрос (в свете нового закона 249-ФЗ) -каков порядок возмещения транспортного налога? обязаны ли мы будем подтвердить в ФНС свои расходы на платон? и если да - то в какой форме это будет и какими документами.... Или пока рано об этом спрашивать?
выписку из личного кабинета распечатываю ежемесячно, без подписей и печатей. относила на расходы и в БУ и в НУ.
так вот сейчас перед заполнением декларации по налогу на прибыль за полугодие озадачена. делать ли сторно начислений в НУ транспортного налога и платы за платон за 1 квартал 16 г и платона за апрель+май. в БУ продолжать ли начислять платон на 20 счет, исчислять ли транспортный налог по машинам с платоном в БУ, т.е. его не только не уплачивать но и не начислять теперь?
а по поводу второго вопроса, придумают новую декларацию по итогам года, вроде обещают наладить обмен между платоном и МИФНС, как заставят подтверждать пока неизвестно. про физ лиц написано, что им нужно будет обращаться с заявлением на применение льготы.
Прошу прощения, Вы всегда зануда или время от времени?
Ну вы ж совсем не знаете моей ситуации и чем я занимаюсь. Неужели вы думаете, что мне письмо нужно просто для того, чтобы оно было?
Я на новой работе. Здесь глав.бух.мужчина, он никуда не делся, сидит рядом, но уже на другом юр.лице. В декабре 2015 он придумал перевыставлять заказчикам расходы на Платон отдельной строкой и не облагать НДС. В итоге на сегодняшний день неуплата НДС зашкаливает. Но зашкаливает только в моих глазах, сам он уверен, что всё правильно. Директор вроде бы и верит мне, но доказать не могу. Писала официальное письмо в налоговую, разумеется, от третьего юр.лица, - ответа нет, сроки вышли. Не знаю, что делать. Вопрос НДС в воздухе висит, решение руководителем не принято, но хоть уже не перевыставляем Платон, уже плюс.
так я не зануда, я как и вы на форуме пытаюсь разобраться в сложившейся ситуации. у меня тоже много вопросов. насколько я поняла, отнесенные в 2016 г суммы расходов на платона нужно полностью снять, неважно больше они тр.налога или меньше, а на расходы взять только по итогам года. о чем я вам и написала
Скажу Вам по секрету, у нас их вообще нет. Потому я этой проблемой не озадачена )))) У меня другая беда - НДС к уплате на несколько миллионов. Может, у кого-то из форумчан всё же есть официальное разъяснение ИФНС по учету расходов Платон? Или еще мне бы подошло официальное разъяснение перевыставления безНДСных расходов. Однажды надо было перевыставить услуги ЧОПа арендаторам, так и не поняла, облагать их или нет. Мнений в интернете нашла много, но все противоположные.
Всем добрый день! Мне пришел зачудительный ответ из ИФНС по Платону по поводу перевыставления расходов заказчику. Есть желающие почитать?
Я не могу здесь прикрепить письмо файлом?
Желающие пишите на эл.адрес vikahm@mail.ru
Я почти постоянно мониторю почту. Сразу же перешлю скан.
Последний раз редактировалось viki123123; 28.07.2016 в 09:23.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)