×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Я делала корректировкой регистров. 01.10 сторно неправильно отраженной сентябрьской накладной и сч-факт., и 01.10 заново отражение её на правильную сумму, с доп. листами. Вроде как провелось все красиво, а что в отчетности будет - посмотрим.
    Не лучше ли по согласованию сторон корректировку сделать. НДС и прибыль того квартала не летит.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Если работаете в 1С Бухгалтерия 2.0, там есть документ /корректировка поступления/. В нем выбираете, по согласованию сторон, или в первичных документах. Если по согласованию сторон, то корректировка не затронет 3-й квартал. Все пройдет в 4-м квартале.

    Поставщик вам сначала дал не правильные доки, вы их отразили. Потом на замену дал правильные. И получается ему нечего согласовывать?
    Что-то тут не вяжется.
    Нет у него неправильных, выбросили, у поставщика все красиво.

  3. #33
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    Нет у него неправильных, выбросили, у поставщика все красиво.
    Бог с ним с поставщиком. Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
    Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.
    Последний раз редактировалось Шерочка; 01.12.2015 в 14:27.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Бог с ним с поставщиком. Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
    Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.
    Спасибо за ответ, но каким документом это проводить?
    1. Корректировочный с/ф полученный
    2. Исправление с/ф полученного
    3. Записью в книгу покупок.

  5. #35
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, но каким документом это проводить?
    1. Корректировочный с/ф полученный
    2. Исправление с/ф полученного
    3. Записью в книгу покупок.
    Вы товар который получили уже отгрузили? Если нет, то можно сделать сторно первоначальных доков, и внести датой получения правильные. Для возмещения НДС у вас есть 3 года с момента принятия на баланс товара.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  6. #36
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Вы товар который получили уже отгрузили? Если нет, то можно сделать сторно первоначальных доков,
    а почему нельзя это сделать, если отгрузили? Перепровести только потом доки на отгрузку.

    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Сделайте корректировку поступления по согласованию сторон, что бы вам не подавать уточненки по НДС и прибыли.
    Хороший поставщик, у себя в тихушку заменил документы, а вам только предоставил правильные доки.
    так в том и дело, что при возможной сверке документов по запросу налоговой поставщик и покупатель предъявит РАЗНЫЕ документы. А этого быть не должно. А если документы одинаковые - то это те, которые исправленные.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а почему нельзя это сделать, если отгрузили? Перепровести только потом доки на отгрузку.


    так в том и дело, что при возможной сверке документов по запросу налоговой поставщик и покупатель предъявит РАЗНЫЕ документы. А этого быть не должно. А если документы одинаковые - то это те, которые исправленные.
    Товар не отгружали. А можно сделать так :
    1. ТН правлю 30.09.15.
    2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15 ( Не знаю каким документом)
    3. С/ф от 01.10.15 вношу заново ( правильную) ( тоже не знаю каким документом из вышеперечисленных)
    3

  8. #38
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    Товар не отгружали. А можно сделать так :
    1. ТН правлю 30.09.15.
    2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15 ( Не знаю каким документом)
    3. С/ф от 01.10.15 вношу заново ( правильную) ( тоже не знаю каким документом из вышеперечисленных)
    3
    Скажите, у вас общая сумма документа меняется? Или только количество меняется?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  9. #39
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    ТН правлю 30.09.15.
    2. С/ф от 30.09.15 минусую 01.10.15
    я не очень понимаю ни практически, ни технически, как счет-фактуру проводить отдельно от накладной.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Скажите, у вас общая сумма документа меняется? Или только количество меняется?
    Меняется цена и сумма.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    я не очень понимаю ни практически, ни технически, как счет-фактуру проводить отдельно от накладной.
    Я тоже
    Вот смотрите у меня есть первоначальная ТН от 30.09.15, у поставщика ее нет.
    С/ф у меня тоже первоначальный от 30.09.15, по нему я сдавала декларацию.
    От 01.10.15 - исправленный с/ф.
    Можно конечно мотивировать тем, что накладная изначально была правильной, а поставщик ошибся в с/ф, а потом исправил.
    Но как это все оформить?

  12. #42
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    Меняется цена и сумма.
    Тогда корректировка поступления, самый оптимальный вариант. У меня была ситуация похожая, я отражала корректировкой по согласованию сторон. В налоговую подавала пояснения, так как ошибка только в моей базе, у поставщика все правильно введено.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Тогда корректировка поступления, самый оптимальный вариант. У меня была ситуация похожая, я отражала корректировкой по согласованию сторон. В налоговую подавала пояснения, так как ошибка только в моей базе, у поставщика все правильно введено.
    Если делать корректировку поступления, то какой датой?
    Сразу делать записью в книге покупок, сторнирующей записью от 01.10.15 иди от 30.09.15?
    Нужно ли оформлять доплист?

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •