Давно не сталкивался уже всё забыл.
Был импорт товара доустим 01.03.2015 товар1 и товар2 за 3000 руб каждый итого 6000 руб. НДС оплачен на таможне поставлен к вычету. в мае был экспорт товара 1 и товара 2 за 5000 руб каждый. Нужно восстанавливать ли НДС по товарам которые были к вычету в 1 квартале а потом проданы на экспорт до подтверждения экспорта ??? Т.е я восстанавливаю НДС 6000 руб, после сбора документов по ставке 0% во 2 квартале вместе с документами, в декларации по ндс в 4 разделе я ставлю к вычету (строка 030) сумму 6000 руб а базу (стр 020) по налогу 10000????![]()