×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119

    возврат излишне уплаченной пошлины и ндс

    Добрый день, уважаемые Клерки! При ввозе с территории Украины товара, таможня начислила излишнюю сумму пошлины, также был доначислен ндс. Товар был продан в том же налоговом периоде. По окончании квартала эти суммы были включены в расходы по прибыли и вычет по ндс соответственно. В следующем квартале, после обжалования, суммы излишне уплаченных таможенных платежей были возвращены на наш рс. Пошлину провела Д51 (прочие внереализационные доходы) К91/02. А как правильно оформить возврат ндс? Заранее благодарю
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от sve__tim Посмотреть сообщение
    А как правильно оформить возврат ндс?
    я бы сделала ди 51 кт 68,2

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    А как эта сумма попадет во 2 квартал? я ведь выписку из банка проведу 3 кварталом? а за 2 квартал надо ведь уточненку по ндс сдать и заплатить?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Таможенную стоимость корректировали? КТС к этой декларации есть?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    КТС дали, дата стоит 21/06/13, таможенную стоимость не корректировала

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    КТД1 дали от 21/06/13, а КТС это другой документ?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    КТД1 дали от 21/06/1
    Вы этот документ регили в книге покупок и на его основании заявляли вычет?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    нет, его дали уже после окончания квартала, ндс уже был сдан, на его основании нужно сторнировать ндс?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    что за КТД?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    А как быть если была уплачена излишняя гос пошлина, был доначислен ндс в конце 2012г, в 2013г фирма перешла на упрощенку. и в конце первого квартала 2013 года выяснилось, что госпошлина была уплачена излишне. после разбирательств сумма была возвращена на р/с... как теперь быть? делать уточненку по ндс? или заплатить 6%?


    если делать уточненку по ндс, то в какой срок ее надо сделать после возвращения суммы на р/с...?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2011
    Сообщений
    119
    Может кому-то пригодится. в 1с 8,2 заходим в операции введенные вручную - способ заполнения документов - сторно движений документов - выбираем гтд по импорту, убираем лишние проводки, оставляем дт19,5 кт76,09 на сумму ндс (она будет красной), не забудьте зайти во вкладки "ндс предъявленный" и "ндс по приобретенным ценностям" (тоже исправить сумму ндс), затем делаем документ "восстановление ндс", в нем должны получиться проводки дт19,5 кт68,02 на сумму ндс. По приходу денег на рс дт51 кт76,09. Тоня, спасибо за ответы

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    не подскажете??? А как быть если была уплачена излишняя гос пошлина, был доначислен ндс в конце 2012г, в 2013г фирма перешла на упрощенку. и в конце первого квартала 2013 года выяснилось, что госпошлина была уплачена излишне. после разбирательств сумма была возвращена на р/с... как теперь быть? делать уточненку по ндс? или заплатить 6%?


    если делать уточненку по ндс, то в какой срок ее надо сделать после возвращения суммы на р/с...?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от alael Посмотреть сообщение
    делать уточненку по ндс?
    я за уточненку,

    Цитата Сообщение от alael Посмотреть сообщение
    то в какой срок ее надо сделать после возвращения суммы
    как сделаете, это же в ваших интересах

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    я за уточненку,
    если б не менялась система налогообложения, то уточненка без вопросов. меня смущает, что фирма сейчас на упрощенке... или ничего страшного?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    и еще: поплыл НДС из-за возврата пошлины, значит поплыл еще и отчет по налогу на прибыль? верно? что еще могло уплыть?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от alael Посмотреть сообщение
    смущает, что фирма сейчас на упрощенке.
    так вы же уточняете прошлый период
    да и прибыль тоже

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за какие кварталы надо сдать уточненные декларации по прибыли и НДС. Ситуация следующая: в ноябре 2014 года таможня провела корректировки по двум декларациям ( ДТ за июль 2013 года и ДТ за ноябрь 2013 года). Нами получены КДТ1 , в которых в нижней части ручкой дописано, что корректировки произведены 05.11.2014г. и стоит печать таможни. Получено сопроводительное письмо к этим КДТ1 с исходящей датой 11.11.2014г. Изменения в таможенные декларации вносились не по суду, а " в связи с восстановлением тарифных преференций" - мы подали дополнительные документы, что контрагент при отгрузке товара в наш адрес произвел уплату налогов ( мы импортировали товары). Раньше налоговая требовала сдавать уточненные декларации за те кварталы, когда суммы по таможенным декларациям первый раз были отражены в Декларации по НДС. К обоим декларациям документы были собраны быстро и суммы по ТД отражены в Декларациях по НДС в третьем и четвертом кварталах 2013. Надо ли сейчас сдавать уточненки по НДС ( прибыли) за 3-4 кварталы 2013 года или можно сдать за 4 кв 2014 года, когда фактически была произведена корректировка? Есть ли какие-то новые разъяснения по этому вопросу? Нашла только разъяснения как быть, если корректировки производились по решению суда.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за какие кварталы надо сдать уточненные декларации по прибыли и НДС. Ситуация следующая: в ноябре 2014 года таможня провела корректировки по двум декларациям ( ДТ за июль 2013 года и ДТ за ноябрь 2013 года)...
    Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом и мыслями, как лучше поступить в ситуации описанной выше. По НДС подам уточненки за 3 и 4 кварталы 2013 года, доплачу налог и пени - суммы небольшие. А вот что делать с прибылью ... Провела в 4 квартале 2015 года в бух. учете корректировку таможенной пошлины 76Д-91К "Прочие доходы"- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. Теперь эту сумму надо отразить в уточненных декларациях по налогу на прибыль за прошлые периоды. Не могу решить, подавать уточненные декларации с 3 квартала 2013 года ( по аналогии с НДС) , или все же с момента, когда таможенные органы фактически вынесли решение об уменьшении сумм пошлин - с 4 квартала 2014 года ? Ведь до момента, когда таможенные органы вынесли решение о проведение корректировки ( и провели её) у меня не было оснований - документов для уменьшения сумм таможенных пошлин.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •