Если по 5ке не для гос.задания ОС приобретаются, то для чего?? По сути по 5ку можно заменить учредителем, который дает вам ОС в оперативное управление.
1. Получена целевая субсидия на приобретение оборудования - Д520111510 К520581660
2. Приобретение объектов ОС - Д5106ХХ310 К530231730
3. Оплачено поставщикам за ОС - Д530231830 К520111610
4. Списание сумм вложений в ОС после принятия объектов ОС к учету - Д540110180 К5106ХХ410
5. Начислена целевая субсидия на основании отчета - Д520581560 К540110180
6. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - ОЦДИ - Д41012Х310 К421006660
7. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - иное движим.им.- Д41013Х310 К440110180.
Извиняюсь конечно, но есть ссылочка на закон или письмо в котором официально прописан этот порядок или как всегда долгими январскими ночами придется разбираться в этих вопросах![]()
Существует много комментариев и рекомендаций по переносу ОС приобретенных по КФО 5 на КФО 4. И через счет 401.10 и 304.06 . В инструкциях по бухгалтерскому учету 157н, 174н, 183н этого не отражено. Программисты считают что письма и рекомендации не являются основанием для дорабатывания программы. "Внесут изменения в Инструкции по БУ - тогда ДА!" И что остается делать? Перенносить операциями вручную? - Чушь. Сколько проблем возникает при принятии ОС к учету с помощью опереции введенной вручную? МНОГО!!!! Особенно если количество приобретенных ОС по КФО 5 за сотню каждый месяц!
Я вот тоже уже намучилась с ОС в этом году. Поскольку работаю в ЦБ Здрава и обслуживаем боле 18 Учреждений. Сейчас привожу все в порядок согласно письма Минфина от 18ю09ю12 № 02-06-07/3798.
Вот такая ситуация!!!
Учреждение занимается образовательными услугами и по основной деятельности получает субсидии по КВД 4. Но еще на ряду с основной деятельности выделяется финансирование и по 5-ке "Субсидии на иные цели" по которым так же производится приобретение особо ценного имущества . Вроде бы как надо это приобретенное имущество поставить в последствии на учет по 4-ке. Как это сделать в 1С?
шли бы вы отсюда с 1С...
меня эта тема в принципе интересует,но почему я должна читать про ваши проблемы с неведомой мне программой? это раздел учета????
Последний раз редактировалось Plesen~; 12.12.2012 в 14:25.
а вы один и тот же аноним?? Вот это:
Ваше???
Если да, то мне не понятно, на каком основании вы будете уменьшать у себя доход от субсидии на иные цели, и на каком основании увеличивать доход по субсидии, предоставленной на возмещение нормативных затрат на выполнение гос.задания, и после того, как в конце года вы сделаете Дт 4 401 10 180 Кт 4 10960200 у вас что в остатке на 4 40110180 останется???? Остаток неиспользованной субсидии на выполнение гос.задания???
думаете в прошлом году просто так Минфин письма по отражению в учете переноса остатков при изменении типа сделал через 30406000?? Нет, потому что как не перекладывай из кармана в карман, а фин.результат от этого меняться не должен, в том числе в рамках определенного вида деятельности...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)