Старый ворчун, спасибо!
Извините, я неправильно выразилась - они не сдавали пустые формы, т. е. они вообще их не сдавали.![]()
Старый ворчун, спасибо!
Извините, я неправильно выразилась - они не сдавали пустые формы, т. е. они вообще их не сдавали.![]()
не подскажете, что-то не могу найти в новой форме балансе где указывается незавершенное строительство (в старой форме строка 130)?
я совсем запуталась, прочитала ветку, говорят, что расходы будущих периодов ставить в строку 1260 прочие, в подсказке ексель, выложенной тут они указаны в 1210 в запасы. Куда правильно ставить?![]()
у кого-нибудь 1с выдавала такое? все сформировала, а распечатывать и сохранять не хочет!!!
Для следующих отчетов выгрузка не предусмотрена:
- Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2011 г. (Первичный. ИФНС: 7804)
Продолжение невозможно. Формирование текстов выгрузки прервано.
Коллеги, а у меня возник вот такой вопрос. Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - это 19 счет, я ничего не путаю? Такая строка в балансе возникла только в новой форме, в старой ее не было. И если я ставлю квартальный НДС, то у меня ползет баланс. Что я делаю неправильно?
Заранее спасибо.
Что значит-раньше не было?Коллеги, а у меня возник вот такой вопрос. Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - это 19 счет, я ничего не путаю? Такая строка в балансе возникла только в новой форме, в старой ее не было. И если я ставлю квартальный НДС, то у меня ползет баланс. Что я делаю неправильно?
Заранее спасибо.
По данной строке отражаете ОСТАТОК по счету 19 на 31.03.11, а не квартальную сумму. Если остатка нет, то и строку не заполняете.
Баста, спасибо за помощь. Только вот еще вопрос. А разве на 19 счете что-то должно оставаться? Мы всегда его закрываем. Никогда не сталкивалась с остатком по нему.
Обычно остатка нет, но если у вас есть ОС, например, не введенные в эксплуатацию, то НДС по ним на 19 счете может остаться.Баста, спасибо за помощь. Только вот еще вопрос. А разве на 19 счете что-то должно оставаться? Мы всегда его закрываем. Никогда не сталкивалась с остатком по нему.
Подскажите, пожалуйста, а код отчетного периода для 1 квартала какой должен быть?
До отпуска в конце апреля сдала отчет о прибылях, указав налог на прибыль в строке 2460 "Прочее" (пбу 18\02 не применяем).
Приехала и обнаружила новую отчетность от 1С, в которой теперь ставят налог в 2410 "Текущий налог на прибыль".
Наверное, надо сдать уточненку? За полугодие 2011 и 2010 налог на прибыль корректно проставится в 2410 и будет нестыковочка....
С такой же проблемой - будете сдавать уточёнки? Спасибо!
не будем...попросят-напишем объяснительную.
Почему-то я Вам верю...
скажите, а расшифровки все же нужно писать или только в годовом балансе? и кто применяет ПБУ18 как ставите цифры в форме 2?
Доброе утро, извините, если вопрос глупый...
в строке 2300 отчета о прибылях и убытках 33тыч, в строке 2410 11тыс., почему пр-ма их суммирует??? и чистая прибыль получается 44тыс? Помогите Пожалуйста!
если это действительно сумма налога на прибыль
Трудно сказать. У меня правильно ставит![]()
Коллеги, добрый день!
У меня такая ситуация. Подала за 1 квартал этого года бух. отчетность 03.05.11 по почте. Мне обновляли тогда вроде 16 апреля программист, сказал, что нет выгрузки, вот я распечатала и отправила по почте (тем более 3 мая налоговая не работала - праздник был, помню). Честно, признаюсь, на тот момент про приказ 66н ни сном ни духом была((( В итоге приходит уведомление об отказе в приеме документа. "Налоговый орган ... уведомляет, что представленный документ "Бухгалтерская отчетность" 0710099 за 3 месяца квартальный 2011, первичный представлен не по установленной форме. (установленному формату) и в неустановленном порядке не принимается.
Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.
Форма КНД 071009 утверждена приказом Минфина №66 от 02.07.2010г. "
Поискала, порылась, переделала по новому Приказу. В результате сравнения первичной бух. отчетности и переделанной поняла, что Форма 1 у меня правда, старая. А Форма 2 имеет коды строк 4х-значные, столбец "Пояснения". Пошла туда, сдала, инспектор говорит: "Да там штраф 50 руб. - ничего страшного". Ну я и вздохнула с облегчением, типа отделалась малой кровью.
Приходит из налоговой Акт об обнаружении непредставления. Я особо не волновалась (ну всего-то 100 руб. за 2 документа), возражений в 10 дневный срок не представила.
Далее присылают Уведомление о явке для рассмотрения материалов налоговой проверки, на 15 июля. (А я у этого инспектора только была по факту несвоевременной сдачи НДС за 4 кв. 2010 года. Ну там согласна, мой косяк, забыла вовремя подать). Звоню ей, она говорит, штраф 400 руб.
Что можно им возразить? Директор кричит криком, посылает туда идти отстаивать права организации.... но что им сказать, ума не приложу...
подскажите куда ж все таки незавершенное строительство отражать в стр.1170 Прочие внеоборотные активы или все таки в стр.1210 Запасы? 1с-ка в 1170 пихает но кажется гдето читала что в 1210 надо: типа 1211незавершенка=... и расшифровку подать к балансу. Спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
если стоит у вас на 08 счете, то на прочие внеоборотные.
Почему-то я Вам верю...
Добрый день, коллеги. У меня вопрос: мы создали резерв в БУ по сомнительной дебиторской задолженности, нужно ли его расшифровывать в строке 2421 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства" в отчёте о прибылях и убытках? Спасибо.
уважаемые бухгалтера, помогите разобраться...
Ситуация следующая: Подали уточненку по прибыли за 2010 28.04.11 доначисление налога 2308(общ.сумма). Каким периодом мне провести начисление налога? если прошлым годом, то баланс не будет совпадать с тем что сдали за год. Если текущим периодом, то в отчете оприбылях и убытках эта сумма попадает в текущий налог на прибыль. Как сделать правильно?
Не ужели ни кто не знает ответ на мой вопрос?![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)