×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165

    Исправить реализацию на аванс

    Доброго времени суток! подскажите как быть: в декабре я, поверив на слово руководству, без подписанных документов провела реализацию по договору на сумму 1770 (ндс 270), а 12 февраля оказалось, что по этому договору подписан акт на сумму 40000. Что бы исправить это в программе (1С бухгалтерия), я операцией вручную сделала 12 февраля след.проводки: Д000 К62.02 на сумму 1770; Д62.02 К62.01 на сумму 1770; Д76АВ К68.02 на сумму 270. Все нормально у меня получилось по НДС, но теперь висит на сч Д000 1770, и что с ними сделать я не понимаю? ведь по сч 000 не должно быть ничего...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    подписан акт на сумму 40000
    какой датой?
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Д000 К62.02 на сумму 1770; Д62.02 К62.01 на сумму 1770; Д76АВ К68.02 на сумму 270.
    А что за 000? Вы же реализацию сторнируете, вот и надо было делать Д62 К90 1770 (сторно)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    я забыла добавить, что в 2009 году весь учет в одной программе велся, а с 2010 года в другой, остатки внесла по 2009 году, и только в феврале, увидев документы, стала все исправлять, поэтому счет 000 использовала, как по другому я не пойму?

    акт подписан 12 февраля 2010г.

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    000 счет используется для вноса остатков. В результате вноса дебет должен сравняться с кредитом, а 000 стать равным нулю. Потом он уже не используется. У вас на 1.01.10 остаток был по какому счету? По идее ни по какому, если договор был закрыт. Значит надо просто стронировать реализацию декабрьскую

  6. #6
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Д62 К90 1770 (сторно)
    это прошлый год, так что через 91
    Творю, но за последствия не...

  7. #7
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    это прошлый год, так что через 91
    Согласна

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    Да, при занесении остатков по счету 62 не было, и я не пойму, как я сторнирую 12 февраля, то что программа не видит? я попыталась это сделать, и выходит что заказчик остается должен как раз 1770? я не правильно может делаю что? 12 фев операц.вручную сделала проводку Д62 К91 сторно1770.

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А зачем программе видеть? Вы переши на другую базу и "связь поколений" рвется.
    Да, при занесении остатков по счету 62 не было
    Вы получили от заказчика в прошлом году 1770 Д51К62, и в прошлом же году закрыли этот договор Д62 К90 1770. Но в феврале выяснили, что реализации не было, значит её нужно сторнировать Д62 К91 сторно 1770, получаете кредиторку по 62 счету, т.е. аванс, чего Вы и хотели.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    ))))) Спасибо всем за помощь, все мне разжевали и все получилось у меня. Спасибо!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    Нет, не все получилось счет 76АВ теперь минус 270, это как раз ндс с 1770. Формирование книги покупок дает такую проводку Д68.02 К76АВ 270, и все по 76АВ больше ничего нет, и сальдо минус, как это подправить подскажите:

  12. #12
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Д62 К91 сторно 1770, получаете кредиторку по 62 счету, т.е. аванс,
    Так теперь надо НДС с аванса начислить Д 76АВ К 68.02
    Творю, но за последствия не...

  13. #13
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ны Вы когда реализацию сторнировали, то и НДС надо было сторнировать. Добавьте туда проводку
    Д68.02 К76АВ 270сторно
    и всё закроется

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    все закрылось, но теперь баланс не бьется именно на 1770, в активе меньше на эту сумму, чем в пассиве.......я может простых вещей не вижу, но у меня уже мозг опух, я прежде чем к вам за советом обратиться сама ковырялась несколько дней. ПО-МО-ГИ-ТЕ! подскажите что смотреть, где искать..

  15. #15
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    а вы закрытие месяца провели? может сальдо на 91 счете теперь висит?
    Творю, но за последствия не...

  16. #16
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А свой нулевой счет убрали? На начало года бьется? Все проводки двойные, что в дебет, что в кредит одинаково. Проверяйте ввод остатков

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    Ввод остатков проверила, все хорошо, и сальдо дебетовое на 91сч тоже висит...)) как его убрать)))?

  18. #18
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    как его убрать
    Перепрвести документ Закрытие месяца
    Творю, но за последствия не...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    я перепровела закрытия всех месяцев, все равно висит сальдо...(

  20. #20
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я не понимаю, у Вас сальдо на 91 висит или баланс не идет, т.е. дебет с кредитом не сходится?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    у меня баланс не идет на сумму 1770, и сальдо висит 1770 на 91 счете из-за операции Д62.02 К91.01

  22. #22
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    На 1.01.10 у вас дебет с кредитом сходится?

  23. #23
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    из-за операции Д62.02 К91.01
    тогда вручную Д90.09 К 99.01. ... здесь уже по обстоятельствам
    Творю, но за последствия не...

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    да, все сходится...

  25. #25
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Тогда ищите свой нулевой счет и проверяйте остатки и движение на нем, потому что балансовые проводки не могут сбить баланс, значит затесалась забалансовая типа Д000 К62

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    тогда вручную Д90.09 К 99.01. ... здесь уже по обстоятельствам
    это как по обстоятельствам?

  27. #27
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Это, когда 1с не цепляет ручные проводки и за неё приходится их доделывать, нормальное явление. Только Д с К от этого не сойдется.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    значит затесалась забалансовая типа Д000 К62
    но тогда я бы увидела такую лишнюю проводку по ОСВ 62 ? лишних не вижу проводок.... а может влиять сч-ф который я завела уже в новой базе (от 16.12.2009 года) для того, что бы внести этот аванс в книгу покупок для вычета?

  29. #29
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я ничего не могу сказать, не видя программы, но совершенно точно, что все документы дают двойную проводку, сколько в дебет, столько же и в кредит. Можно попробовать проверить обороткой, т.е. берете оборотку например за январь, смотрите: на начало Д=К, по обороту Д=К, сальдо Д=К, значит все нормально. Берете следующий период, если выявите несовпадение, то начинайте уменьшать период, так найдете день, который дал сбой, а там уже документы проверите за день.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    165
    оборотку общую по всем счетам или по каждому отдельно проверять? по общей я посмотрела по месячно, все как вы написали: на начало д=к, по обороту д=к, сальдо д=к....

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •