Прошу прощения, нашла: «Текущая запись о стаже» в поле – Дополнительные сведения - III параметр». Там казываются: отпуск по уходу за ребенком (код - ДЕТИ)
Прошу прощения, нашла: «Текущая запись о стаже» в поле – Дополнительные сведения - III параметр». Там казываются: отпуск по уходу за ребенком (код - ДЕТИ)
...ну вот, проверяю выгруженные файлы, выдает "успех!!! предупреждений:3":
пишет что в полях должен быть адрес, но адрес введен по классиф.адресов кот был в программе (по другой фирме на адреса не ругался...просто успех написал...), но ни по одному из сотрудников адреса не видит...
И, хотя я код "дети" поставила - выдает предупреждение, что сумма начисленных взносов по данному сотрудника должна быть отлична от "0".
Напомню -в ПЕРСе делала...
Скажите пожалуйста, если успех и предупреждения - то отправят меня из пфр обратно переделывать?
А в каких полях? Может в "адресе для информирования"? В этой графе пусто или адрес все же есть?
Адрес там есть и причем при распечатке форм он также присутствует...но предупреждения вылезают...
Вопрос: Подскажите плиииз. Мы ООО на УСН (6%). Раньше работали без кассы (был только безнал). а теперь поставили кассу(( какие документы мы должны вести и как будем платить налог?
natashamalina21, название темы читали? Налог платится со всех доходов.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Не подскажите?, если я не отнесу АДВ-11 за полугодие 2010 г. Чем это грозит?
Я просто провела уже в ПФР -3 часа(РСВ и Перс сдавала), А АДВ-11 за первое полугодие 2010 г. сказали сдать в другой кабинет, а там тоже очередь километровая.
Последствиями в виде санкций пока не проникся. Последствиями для застрахованных предполагаю отсутствие в ПФ документального отчёта для повышения коэффициента уплаты по фирме по сравнению с отчётом за год 2009. Если это предположение о назначении такой дополнительной АДВ-11 верно, то мои и чужие более ранние претензии к встречавшимся требованиям обнулить в них переплату смягчаются (коэф-т - не более единицы).
Последний раз редактировалось Bucom; 28.07.2010 в 03:25.
именно эту причину мне сегодня и заявили в ПФР. Сказано было следующее "а как же нам тогда еще разнести по работникам ваши уплаты?".
Тока мне зарядили, что эту АДВ-11 всенепременно нужно выдать с дискетой, причем сложить всё это в папку с завязками....
кстати о папках.... кто нить подскажет - в законе где оговорено про папки? мне нужно пару организаций почтой отправить, а папка не влазит в конверт. Вроде как тока прошито-пронумерованные бланки форм и всё? нууу..есссно с описью вложения. Подскажите, кто знает.....
бух-бух-бух...,эх...
не перестаю удивляться, вроде система одна, а требования разные... Была на семинаре перед сдачей отчетности, там четко было сказано АДВ-11, сдаете до тех пор, пока она не обнулится (это если по ней долг на 01.01.10). Когда пришла сдаваться,наблюдала следующее, за соседним столом куратор вернул буху АДВ-11 со словами: "Не нужна, сдадите, тогда, когда долги закроете". Этот же куратор без всяких проблем приняла не прошитые формы, объяснив это тем, что тот, кто сделал отчеты в обновленной версии СПУ_орб, тому можно не сшивать, те кто делал в старой версии- сшивает. При этом, на дверях кабинета висит "Памятка" в которой четко прописано что именно сшивать и как. Стоя в очереди наблюдала, как бухгалтера уходили только потому, что увидев эту "Памятку", понимали, что персучет не примут.
Последний раз редактировалось Ulyana-2007; 29.07.2010 в 05:39.
Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.
Нет, не в законе не в инструкции "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО)УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ". Насколько я понимаю, это их рекомендации, плавно переходящие в обязанность, точно так же, как и графики, которые они разработали для сдачи отчетности. Мой куратор, мне постоянно предлагает, забрать папки, так, как по ее словам, у нее их "МОРЕ"![]()
Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.
Подскажите , если мы к моменту подачи отчета уже заплатили взносы начисленные за 1-е полугодие (за июнь в июле выплачено), то указывать , что все проплачено уже?
рискну спросить , если сотрудница в декрете ее помещать в СЗВ 6.1 или СЗВ 6.2?
программа впихивает в 6.2.
А в прошлом году выделяли в отдельную пачку от основных сотрудников в 6.1
Подскажите, не могу понять как мне указать отпуск без сохр. з/п. Вношу в параметре "стаж работы", в графе "доп. сведения" в третьем параметре "АДМИН" или же нужно другой параметр указать? И еще где указать срок отпуска?
"Указывается сумма начисленных страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии за последние три месяца (для 2010 г - шесть месяцев) отчетного периода, в рублях и копейках"
Значит ли это то, что я должен заполнить начисления и уплату (в перс отчете за полугодие) ТОЛЬКО ЗА 2 КВАРТАЛ, не принимая во внимание 1 квартал??
А за год беру только начисления за 2 полугодие?
Прописано для ежеквартальных в 2011г. с оговоркой о полугодовых в 2010 г. В персотчёте сейчас заполняем начисления каждого из шести месяцев (с суммированием итогов) и их покрытие - погашение уплаченными (без привязки к конкретным месяцам из этих шести) тоже с суммированием. Отношение этих сумм даёт скрытый коффициент уплаты (не более единицы) по фирме, на который - автоматически - умножаются начисления каждого в индивидуальных сведениях с получением индивидуальных оплат. И, конечно, всё это не в тему (АДВ-11), по которой много-мнгократно велись разговоры и в основной ветке (наверху раздела) и в дополнительных веточках. И что ещё предложено "распределить" - неясно.
Последний раз редактировалось Bucom; 02.08.2010 в 14:00.
для отражения декрета и отпуска по уходу за ребенком когда отражаете стаж, там есть выбор, "дополнительно" вроде, так вот там есть - ДЕКРЕТ, напр. с 01.07.10 по 22.08.10, а потом еще один период можно добавить - ДЕТИ с.23.08.10 по 31.12.10
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)