×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите проводки по беспроцентному займу от учредителя

    посмотрите, пожалуйста, правильно с проводками по беспроцентному займу от учредителя:
    75.1 - К 66 - займ от учредителя
    50 - 75.1 - внес в кассу
    71 - 50 - выдали в подотчет
    91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с

    буду очень благодарна за помощь!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    75 тут лишний. Он не как учредитель займ дает, а как обычное физлицо

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    75 тут лишний. Он не как учредитель займ дает, а как обычное физлицо

    делает займ как учредитель, т.к. ООО уже зарегестрировано 2 месяца назад или в любом случае как физ лицо надо займ делать?? деньги пошли не только на открытие р/с, но на изготовление печати и покупку канц.товаров

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,203
    Да без разницы, что он учредитель. Договор займа заключается между физическим лицом и организацией.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    75.1 - К 66 - займ от учредителя
    50 - 75.1 - внес в кассу
    71 - 50 - выдали в подотчет
    91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с
    50 - 66
    51 - 50
    91 - 51
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    50 - 66
    51 - 50
    91 - 51
    за р/с платили в банке в кассу, выдали приходный кассовый ордер за юридические услуги открытие счета, значит в подотчет выдать надо директору??
    71-50
    91.2-71

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    71-50
    91.2-71
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    ой, сейчас стала формировать проводки в программе и увидела, что у меня 2 приходных кассовых ордера, один по НДС за юр.услуги по открытию счета, это значит, что мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
    а дальше Д68.2-К193
    деятельности больше не было после открытия счета, в декларации по НДДС будет только стоять сумма на возмещение?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
    Можно и так. Или через 76 прогнать
    76 - 71
    91.2 - 76
    19 - 76

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно и так. Или через 76 прогнать
    76 - 71
    91.2 - 76
    19 - 76
    а 60 можно использовать?
    на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
    а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    а 60 можно использовать?
    Обычно банки через 76 идут
    на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
    Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.
    а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??
    Счет-фактура обязательна

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Обычно банки через 76 идут

    Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.

    Счет-фактура обязательна
    ну, наверное камералка не страшна, если в отчете за 9 мес у только что открывшейся фирмы только расходы на открытие р/с? неужели из-за 128 руб. будут камералить?

  13. #13
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    будут камералить?
    Камералят все декларации, другое дело, возникнут ли вопросы по такой декларации.
    Творю, но за последствия не...

  14. #14
    Аноним
    Гость

    Помогите

    уточнюсь вот по какому вопросу - счет открыли 30 сент., если с/ф 2 окт. выписана, правомерно будет поставить на возмещение октябрем, а в сент. НДС оставить на 193 сч.?

  15. #15
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если с/ф
    2 окт. выписана
    то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Аноним,

  17. #17
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    если с/ф то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...
    выяснилось, что с/ф выписали 30 сент., значит включать её в отчет сент и ставить на возмещение? правомерно передержать на 193 и поставить на возмещение в октябре, сейчас и деятельность пошла.....
    Извините за тысячу непутевых вопросов, первый отчет переживаю за каждую проводку

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    поставить на возмещение в октябре
    Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.
    Best regards, Михаил

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.
    каким образом можно доказать? на с/ф поставить дату получения и роспись операциониста, что выдал?

  20. #20
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    можно и так.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    можно и так.
    а печать просить чтобы поставили? на росписи банковского служащего?

  22. #22
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...
    а что важно?

  24. #24
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...
    реквизиты операциониста? не очень понятно(((((

  26. #26
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.
    ну это само сабой разумеющееся.
    Вопрос как правильно указать и кто должен указать, что написать при получении с/ф позже положенного срока

  28. #28
    Аноним
    Гость
    скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!! Помогите и я отстану!!! Честно-честно!!!

  29. #29
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,602
    скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!!
    Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.
    а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •