У Вас это будет выглядет как платежка с выделением той же суммы НДС.как у меня это будет выглядеть...
P.S. Запомните: Вам продавать нельзя с НДС, а покупать - пожалуйста!
У Вас это будет выглядет как платежка с выделением той же суммы НДС.как у меня это будет выглядеть...
P.S. Запомните: Вам продавать нельзя с НДС, а покупать - пожалуйста!
Спасибо, я так и сделала , в смысле в платежке написала 18% , Но мне теперь не понятно, я должна платить НДС или нет? Совсем я запуталась.... , Упрощенка,упрощенка, не такая это и упрощенка
Должна, поставщикуНо мне теперь не понятно, я должна платить НДС или нет?Тоже мне открытиеУпрощенка,упрощенка, не такая это и упрощенка
Я о налоге и налоговой декларации
Вета, вот когда Ваша организация получит НДС и Вы выпишите счет-фактуру, вот тогда Вы отдадите налог государству и сдадите декларацию.
Нет.Я о налоге и налоговой декларации"Как страшно жить!"Упрощенка,упрощенка, не такая это и упрощенка
Нет, в смысле не надо платить , совсем меня запутали....,люди добрые
Спасибо, хоть порадовали меня сегодня этим сообщением ,
А если упрощенец получает выручку с выделенным в платежке НДС, но при этом счет-фактуру он не выставлял. Чем это грозит?
Ничего.
Но покупателям напомните, что у вас УСНО и нет НДС, чтоб исправили в программе у себя, так спокойнейСообщение от КатеринаК
Спасибо. Я так и предполагала
Если товар приобретен с НДС - 118 (я- ИП, УСН 15%), продан за 120, то по расходам (в КУДиР) должно пройти 100 и отдельно НДС-18? А если продан за 105?
То значит Вы в убытке. Но кто ж продает дешевле, чем покупает?
Нет, ну это понятно, конечно. Я хотела спросить как мне в КУДиР отражать по расходам уплаченный поставщику НДС: отдельно или в общей цене?
Спасибо.
Отдельно
Не карается. Про кс не в курсе
В книге доходов и расходов нет балансовых счетов.
Вопрос:
Оплату оказанных нами услуг (УСНО 15) произвел не заказчик, а третье лицо по письму заказчика, а заказчик сидит на ОСНО, и сумма от третьего лица в оплату наших услуг пришла с НДС, как быть?
Я так понял вся сумма попадает в доходы и с нее платиться (за минусом расходов) налог, так?
И еще, с этим НДС что делать, платить его государству?
а вы что с НДС выставляли счет то?
Да вам то все равно как он вам ее выписал, вы у себя в учете его(НДС) не выделяете. Например: купили 2 шт цена за шт 10р ндс 3,6 р итого 23,6. Вы у себя в учете приходуете по цене 11,8р за штуку.
А что касается НДС для упрашенки, в случае когда просят выделить, то у меня так: выставляю им с/ф с НДС, плачу его в бюджет. А при расчете единого налога не беру ни в расходы ни в доходы.
А почему, собственно, не берете в доходы?выставляю им с/ф с НДС, плачу его в бюджет. А при расчете единого налога не беру ни в расходы ни в доходы.
Налоговики очень сильно хотят видеть в доходах все поступления с НДС.А почему, собственно, не берете в доходы?
"В этом мире нет гарантий, есть только возможности" - Дуглас Макартур
Знакомая налоговик, утверждает что надо так и делать, т.е. убираю НДС который сидел в том числе в доходе, и не ставлю в расходы его уплату. Но может сделать наоборот, т.е. включить и туда сюда, не будет являться ошибкой, ведь итог не поменяется. Честно говоря не знаю
В том то и дело, что расходом это не будет, а доходом будет.итог не поменяется
Не согласна. НДС - это общий режим. А в общем режиме, мы берем и туда и сюда.
Да ради бога.Не согласнаТочно, Вы отказались от применения УСН и перешли на обычную?НДС - это общий режимНе знаю, что Вы там берете туда и сюда, а на упрошенке выставленный НДС это черт те что, нарисованное для ублажения клиента, не более.А в общем режиме, мы берем и туда и сюда
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)