×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2004
    Сообщений
    55

    пользователи 1С-УСН подскажите

    На счета затрат 26 и 44.3 списывались в 3-м квартале стоимость ОС, услуги связи, интернет.
    При закрытии месяцев (июль, август) и закрытии месяца сентябрь (квартал) все затраты так и остаются на этих счетах.
    УСН - доходы -расходы. Все затраты при закупках товаров (кроме упомянутых) и их продажа идут по договорам комиссии, т.е. не учитываются при налогообложении.
    В чем дело? Вручную списывать на 90 неохота. Все нужные галочки при закрытии месяца стоят.
    Причем,
    если я делаю "реализацию" (насчитываю вознаграждение) используя наименование вознаграждения из вкладки "Посредническая услуга в торговле" (Спр-к-Номенклатура), вид деятельности для этой услуги в спр-ке Номенклатура доступен только с характером деятельности "Торговля". В этом случае списывается с счетов 26, 44.3 только небольшая часть всех затрат.

    Если при "реализации" использую наименование вознаграждения из вкладки "Услуга, работа" (Спр-к Номенклатура), вид деятельности в для этой услуги в спр-ке Номенклатура доступен только с характером деятельности "Оказание услуг, выполнение работ". В этом случае вообще ниче не списывается.

    Релиз программы-137. Консультанты фирмы продавца программы побились два дня и ничем не смогли помочь.

  2. #2
    Celli
    Гость
    аналогичная ситуация! 1С вообще обнаглели, у меня техник неделю провел и НИЧЕГО!!! Списываю в ручную, зачем мне УСН вообще не понятно все пересчитываю сама!

    ОЧЕНЬ ВАМ СОЧУВСТВУЮ!!!

  3. #3
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Celli, не смешивайте 1С и криворукого "прога", который к вам приходил, - это разные вещи.
    1С УСН прекрасно работает. И вручную УСН 15% не всегда можно посчитать.

    nfn,
    Во-первых, закрытие производиться помесячно , а не поквартально.
    Во-вторых, для закрытия счета 44.3 нужна база в виде Кредитого оборота по счету 90.1 по 1-му субконто ("Виды деятельности"), у которого характер деятельности "Торговля".
    ТОгда все закроется.
    3) 26: Для 26-го тоже нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, только у субконто должны быть "Характеры деятельности":
    а) Производство
    б) Оказание услуг
    в) Оказание услуг ЕНВД

    Если у вас на 90-м пустые субконто или в справочнике видов деятельности не заполнен характер, то сами виноваты.

    p.s. Если у вас в 101-й раз ничего не получается, то прочтите наконец инструкцию
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2004
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Naumov
    Если у вас на 90-м пустые субконто или в справочнике видов деятельности не заполнен характер, то сами виноваты.
    Тут все нормально
    Цитата Сообщение от Naumov
    Во-первых, закрытие производиться помесячно , а не поквартально.
    Так и делаю
    Цитата Сообщение от Naumov
    Во-вторых, для закрытия счета 44.3 нужна база в виде Кредитого оборота по счету 90.1 ..................
    3) 26: Для 26-го тоже нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, ...............
    Вообще-то кажется странным требования наличия кредитового оборота по счету 90.1, т.е. наличие реализации как необходимое условие списания затрат. Согласно п.2. ст.346.17 НК -для этого достаточно факта оплаты этих затрат.
    У меня и в июле и в августе и в сентябре были затраты с фактом их оплаты, но без реализации продукции (т.е. без кредитового оборота на 90.1). Квартал закончен с убытками, оплата покупателями перенесена на октябрь, как отражать эти убытки в квартальной отчетности если программа не хочет списывать затраты с счетов 26, 44.3 на убытки?

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Давайте не будем смешивать НК и функционал программы.
    Да по закону все ок, но
    Давайте расскажите алгоритм списания затрат на 90-й счет, если вы ведете несколько видов деятельности и выручка на 90-м отсутствует?

    Не возможность работы автоматики неозначает незаконности операции, просто исходя из имеющихся данных автоматическая обработка ситуации невозможна. А потому ручками.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2004
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Naumov
    Давайте не будем смешивать НК и функционал программы.
    Да по закону все ок, но
    ................ просто исходя из имеющихся данных автоматическая обработка ситуации невозможна. А потому ручками.
    Т.е. списание затрат ручками в конце месяца (отчетного, налогового периода), а не операцией "закрытие месяца" это нормальное явление для 1С-УСН?
    Если так, то это как-то успокаивает. Думал, что программа глючит.

  7. #7
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Это нормально не только для 1С-УСН, но и для других конфигураций
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2004
    Сообщений
    55
    Спасибо за разъяснения.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2004
    Сообщений
    55
    Забавную вещь нашел в функционировании 1С-УСН относительно признания расходов на ОС, которая подрывает доверие к корректности работы данной программы.
    В июле, августе, сентябре были введены в эксплуатацию и сразу списаны на 26 счет ОС. Оплата за них осуществлена до момента ввода в экспл-ю.
    Закрытием месяцев июля, августа не предусмотрено признание расходов на приобретение ОС, оно осуществляется раз в квартал, т.е. закрытием сентября.
    Без реализации, как объяснили мне ранее, списание с 26 счета вообще не происходит. Поэтому для проверки ввел в сентябре реализацию.
    !!!! Закрытие сентября осуществило признание ТОЛЬКО сентябрьских расходов на ОС, за июль и август эти затраты так и остались висеть на 26 счете. Если поменять даты ввода в эксплу-ю ОС с июня, августа на сентябрь, то только тогда программа признает эти расходы.
    Что за уродство? Если признание этих расходов предусмотрено только в конце квартала, то почему программа игнорирует месяцы квартала без реализации?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2004
    Сообщений
    55
    Забыл добавить, что также были проигнорированы и прочие затраты на 26 сч. списанные на него в июле-августе.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2003
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    347
    Цитата Сообщение от Naumov
    ],
    ..............
    3) 26: Для 26-го тоже нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, только у субконто должны быть "Характеры деятельности":
    а) Производство
    б) Оказание услуг
    в) Оказание услуг ЕНВД
    ..............
    База в виде кредитового оборота субконто "Характер деятельности"....
    А в плане счетов четко сказано, что субконто 26 - "статьи затрат".
    (релиз 7.70.137)

  12. #12
    Клерк Аватар для Camilly
    Регистрация
    16.11.2003
    Адрес
    ХМАО
    Сообщений
    63
    Мария С.
    Читаем внимательно!
    нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, только у субконто должны быть "Характеры деятельности"
    т. е. для закрытия 26 счета нужна база счета 90.1 , и это к этому счету относится субконто "Характеры деятельности", а не к 26.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2003
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    347
    как всё мудрёно, сразу и не догадаешься.
    спасибо. закрылась.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •