Добрый день.
У меня представительство ин. организации (не постоянное, не коммерческое). Оно не является плательщиком НДС и налога на прибыль.
Вопрос: Контрагент нам выставил счет за услугу (напр., 1000 р. + НДС 180 р.). Как мне поступить: оплатить ли НДС в составе всей суммы (т.е. 1180 р.) и в платежке указать, что "Без НДС" или уплатить только основную сумму (1000 р.), а НДС не платить вообще?
Спасибо за ответ.