Ответить в теме: Декларация по НДС и комиссионный товар
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
alenahoma, какое отношение ваш вопрос имеет к этой теме?
Прошу помощи. В НД по НДС за 4 кв 2014 не показаны несколько документов, в 1 кв 2015 они поступили в бухгалтерию. Чтобы использовать вычет как правильно оформить в 1с 8.2
Сообщение от Январь Angelina V, ищите договоры и разбирайтесь, кто когда и что должен делать, забыв обо всяких "закладках 1с". Когда разберетесь, тогда и думать, как в 1с проводить. А пока мне кажется, счет-фактуру от комитента просто не надо регистрировать, на ваш учет он не влияет, а относится к продажам прошлого года по сути Я разберусь с договорами, но на данную секунду пытаюсь уложить в своей голове (в голове моей опилки)... что сч=факт от Комитента не имеет проводок.. и так как он относится к прошлому году.. то регистрировать его не буду. Просто, в январе , после поступления оплаты от Покупателя, выставляю комис.вознаграждение Комитенту.
Сообщение от Angelina V !)при реализации товара покупателю я сразу выставляю Отчет Комитенту. У вас в договоре с комитентом написано, что надо отчет по каждой продаже? Обычно раз месяц отчеты пишут Сообщение от Angelina V Я жду оплату и после оплаты выставляю Комитенту сч-фактуру на комис.вознаграждение.... Почему ждете оплату?
Значит... правильно я поняла: !)при реализации товара покупателю я сразу выставляю Отчет Комитенту. Комитент выставляет мне сч=фактуру на товар этот. Я жду оплату и после оплаты выставляю Комитенту сч-фактуру на комис.вознаграждение.... Правильно последовательность я поняла..??
Angelina V, ищите договоры и разбирайтесь, кто когда и что должен делать, забыв обо всяких "закладках 1с". Когда разберетесь, тогда и думать, как в 1с проводить. А пока мне кажется, счет-фактуру от комитента просто не надо регистрировать, на ваш учет он не влияет, а относится к продажам прошлого года по сути
с покупателем договор.. извините, опечаталась...
Сообщение от Angelina V с комиссионером не могу найти.. А комиссионер разве не вы? Сообщение от Angelina V А может быть договором предусмотрено переход права собственности после оплаты? Может. Впрочем, счет-фактура все равно должен быть сформирован при отгрузке
Перечитала дог. с комитентом... нет сроков отчета с комитентом.. с комиссионером не могу найти.. А может быть договором предусмотрено переход права собственности после оплаты?
Angelina V, что в договоре с комитентом написано о периодичности и порядке предоставления отчетов и об условиях начисления вознаграждения? В договоре с покупателем переход права собственности традиционно при передаче ТМЦ или как?
Или отчет комитенту, полагаясь не на оплату, а на "реализация товаров, услуг" создать надо было в декабре.... (а как тогда быть с закладкой "Денежные поступления" в отчете Комитента, которая заполняется оплатой от покупателя??) ведь оплата была в январе.) А в январе, после поступления оплаты от Покупателя, уже выставлять Комитенту сч=фактура на комиссионное вознаграждение? А не поплывет ли 4 кв-л прошлого года? Вроде сч=фактуры по дог.комиссии не имеют проводок... они только попадают в регистры учета сч=фактур...
Сообщение от Angelina V реализация по 1С была в декабре. Но только в Январе прошла оплата от покупателя При чем тут оплата? Вы о реализации должны были сообщить комитенту в декабре, и он должен у себя это провести декабрем. Даже если по договору вам вознаграждение положено только после оплаты, то факт реализации комитент все равно должен был отразить декабрем. И ориентировать надо не на 1с, а на договоры с комитентом и покупателями
или я обязана как только провела документ "реализация покупателю" сразу выставить отчет Комитенту? не дожидаясь оплаты от покупателя?? А почему , тогда в документе "отчет Комитенту" я должна подцепить ОПЛАТУ или аванс от покупателя (дату, сумма)... получается, отчитываюсь после поступления оплаты?
реализация по 1С была в декабре. Но только в Январе прошла оплата от покупателя. На основании оплаты в январе я сразу делаю "Отчет комитенту", и выставляю сч-фактуру на комиссионное вознаграждение. (Ведь комисс.вознагр выставляется на основании оплаты). Комитент, получив от меня отчет о продаже, в январе сразу выставляет, основываясь на мой отчет , сч=фактуру на товар... Отчет комитенту я сделала в январе в день поступления оплаты от Покупателя! и в отчете показала оплату.
Сообщение от Angelina V Так же, в Январе сразу после поступления оплаты, я провела сч=фактуру полученный на этот комиссионный товар от комитента . Почему в январе, если продажа была в декабре? Вы в отчете комитенту эту продажу не отразили что ли?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста! ООО на ОСНО. 1С 8,2. Товар на комиссию приняла в 4 кв-ле, (сч 004) в декабре( документом от Комитента тов.накладная) реализация (продажа ) тоже в 4 кв-ле. (документы покупателю: тов.накладная и сч=фактура ) В январе этого года покупатель перечислил нам оплату за весь товар. И в январе, сразу после поступления денег от покупателя, я начислила комиссионное вознаграждение Комитенту. Так же, в Январе сразу после поступления оплаты, я провела сч=фактуру полученный на этот комиссионный товар от комитента . Сч/ф проводок не имеет, но он попадает в журнал учета полученных счетов-фактур в январе., в итоге: В декларацию по НДС за 1 квартал попадает сч-фактура от комитента на сумму полученного от него товара, раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных сч-ф"... а вот раздел 10 пуст. т.к. сч=фактура, выставленная мной покупателю, проведена была в декабре и попадает в прошлый 4 кв-л... Подскажите, нет ли нарушения, что сч-факт полученный от комитента проведен по итогам оплаты в январе, а сч-фактура мной выданный покупателю в декабре сразу при реализации. Или лучше провести сч-факт от Комитента в декабре, я просто боюсь в тот период влазить, хотя сч-фактура при комиссионном товаре не имеет проводок.... В инете искала информацию, вроде при поступлении товара от Комитента, при передаче товаров на комиссию счет-фактура комитентом не выставляется. А вот уже когда , комиссионный товар я - комиссионер - продала, т.е. получила оплату от Покупателя, то я выставляю сч-фактуру на комис.вознаграждение Комитенту, делаю Комитенту отчет о продаже и уже на основании этого Комитент выставляет мне - комиссионеру сч-фактуру на товар, я провожу сч=фактуру от Комитента Получается допускается, что в разные периоды попадает сч-ф полученный от Комитента и сч=ф выданный покупателю при реализации ему комис.товара?
Правила форума