×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: проводки при перепродаже услуг?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.04.2012, 16:13
    Аноним
    Компания "перепродает чужую" услугу, никаких затрат при оказании услуг не производим, за исключением покупки этой услуги у другой компании. Эти расходы, полученные нами будут:
    1. Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам и услугам
    2. Косвенные расходы.
    Я понимаю, что все это надо прописать в Учетной политике. Подскажите, куда правильнее отнести эти расходы?
  • 06.04.2012, 16:44
    Noble beauty
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Названия услуг совпадать и не должны. А уж с обоснованием соответствия сами смотрите. Если уборку "продаете", то не стоит "закупать" для этого стрижку собак.
    Спасибо!
  • 06.04.2012, 16:42
    Январь
    Цитата Сообщение от Noble beauty Посмотреть сообщение
    Т е запросто покупаем одно название, продаем другое, это ничего страшного?
    Названия услуг совпадать и не должны. А уж с обоснованием соответствия сами смотрите. Если уборку "продаете", то не стоит "закупать" для этого стрижку собак.
  • 06.04.2012, 16:40
    Noble beauty
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Под словом "совпадали" вы что имеете ввиду?
    Оказываете услугу "уборка сложная", часть делаете сами, часть с привлечение сторонней организации, оказывающей вам "уборку простую". Главное, чтоб расходы на сторонние услуги можно было обоснованить полученными доходами.
    МЫ фактически покупаем услугу и полностью ее перепродаем, Купили услугу по уборке, а продаем тоже фактически услугу по уборке, но мы в своем акте делим на основную и дополнительную в связи с договором. Так это правильно? Я понимаю, что это не товар, чтобы его перепродать, но как быть с услугой. Т е запросто покупаем одно название, продаем другое, это ничего страшного?
    а сами мы ничего при этой уборке не делаем)
  • 06.04.2012, 16:35
    Январь
    Цитата Сообщение от Noble beauty Посмотреть сообщение
    А в услугах, надо ли, чтобы совпадали услуга купленная и "перепроданная".
    Под словом "совпадали" вы что имеете ввиду?
    Оказываете услугу "уборка сложная", часть делаете сами, часть с привлечение сторонней организации, оказывающей вам "уборку простую". Главное, чтоб расходы на сторонние услуги можно было обоснованить полученными доходами.
  • 06.04.2012, 16:31
    Andyko
    услугу вообще в принципе нельзя купить или продать
  • 06.04.2012, 16:23
    Noble beauty
    А вот, если мы купили услугу по уборке помещения, а продаем основную уборку и дополнительную уборку. Но фактически мы перепродаем услугу. Просто в товарах купил молоко, продал молоко. А в услугах, надо ли, чтобы совпадали услуга купленная и "перепроданная".
  • 04.04.2012, 05:37
    Тина5
    Подскажите, пожалуйста, при перепродаже услуг подпадающих под ЕНВД (ремонт авто) перепродажа НДС не облагается ?
  • 06.03.2012, 23:40
    ТатьянаC
    Январь, спасибо!
  • 06.03.2012, 23:34
    Январь
    ТатьянаC, по проводкам всё правильно у вас
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    не должно оно уже закрытый счет закрывать?
    Не должно
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Листовки, календари - это что - продукция, товар, услуги или все равно что выбрать?
    Сами делаете? Продукция. Товары - это то, что перепродают. Услуги - это то, что пощупать нельзя
  • 06.03.2012, 23:29
    ТатьянаC
    Январь, спасибо, но суть вопроса не в 1с, а в том, что не так делаю, 1С это просто к слову..
    хочу чтоб опытные бухгалтера подсказали, правильная ли схема у меня, ну без закрытия месяца минусового конечно.
    Или нужно другую использовать.. может просто списание тмц делать и продажу услуг.. (без оприходования и продажи продукции). Листовки, календари - это что - продукция, товар, услуги или все равно что выбрать?
    А, а в 1С Вы меня отправляете потому что само закрытие неправильно делается да? т.е. не должно оно уже закрытый счет закрывать?
  • 06.03.2012, 23:21
    Январь
    ТатьянаC, вопросы по 1с лучше задавать в разделе 1с, предварительно ознакомившись вот с этим: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
  • 06.03.2012, 23:01
    ТатьянаC
    ой, спасите, помогите. После обновления 1С, что-то пошло не так.
    делаю списание материалов Д20 К10
    потом оприходование продукции Д43 К20
    продажа Д90 К43
    при закрытии месяца себестоимость опять списывается Д90 К20
    получается на 20сч минус. в чем дело? что не так?

    для примера - продажа листовок (которые делаем мы)
    в списании списываю бумагу, в оприходовании приходую листовку, в продаже продаю ее.
    Может не 20счет нужно указывать? или какая-то другая схема должна быть?
  • 19.01.2012, 17:37
    ТатьянаC
    спасибо еще раз, постараюсь разобраться в чем дело.
  • 19.01.2012, 17:36
    Январь
    и правильнее их на 43 ставить да?
    ИМХО, да
    не пойму почему у меня на 41,6 ставит..
    Наверно потому, что так программе сказали
    Расходники на 10-й надо приходовать, а потом не комплектиация, в передача в произвоство и выпуск готовой продукции
  • 19.01.2012, 17:33
    ТатьянаC
    спасибо, хоть от этого легче)
    и правильнее их на 43 ставить да? не пойму почему у меня на 41,6 ставит..
  • 19.01.2012, 17:29
    Январь
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    а изготовление листовок, плакатов, печать визиток может быть продукцией?
    Может
  • 19.01.2012, 17:26
    ТатьянаC
    а изготовление листовок, плакатов, печать визиток может быть продукцией? Или тоже материалы на 20 сразу списывать? 43 (одна программа ставит) или 41,6-комплектация (др.программа ставит) можно использовать?
  • 18.01.2012, 23:12
    Январь
    а как быть еслимы оказываем услугу, под которую нужно списать материалы? например копирование? Бумагу нужно списать. Можно ли делать через комплектацию? Или опять не правильно то, что на 43 услуга будет попадать?
    43 у вас при копировании быть не может, вы никакой продукции не производите. А нужные материалы просто списываете 20 - 10, накопленную себестоимость с 20 сразу на 90
    подскажите пож-та как это сделать в 1с 7.7Предприятие??
    Возможно, в конфигурации "производство" (или как-то похоже называется) что-то и реализовано, но в стандартной бухгалтерии только если тщательно аналитику углублять. Возможно, в экселе проще получится.
  • 18.01.2012, 21:01
    Аноним
    "Если это вызвает технические затруднения, это еще не значит, что надо нарушать правила учета"- согласна

    "При желании отследить можно всё, что угодно" - подскажите пож-та как это сделать в 1с 7.7Предприятие?? Понимаю, что вопрос не по теме, но сколько ни задавала его, ответа так и не нашла., А желание-то есть оч большое, но у нас пока что только эксель рулит, а это очень трудоемко ,не говоря уже о возможных ошибках... Подскажите, плиз!
  • 18.01.2012, 20:57
    ТатьянаC
    При желании отследить можно всё, что угодно
    спасибо, постараюсь.
    а как быть еслимы оказываем услугу, под которую нужно списать материалы? например копирование? Бумагу нужно списать. Можно ли делать через комплектацию? Или опять не правильно то, что на 43 услуга будет попадать? Нало списание материалов делать просто той же датой когда оказаны услуги? На 20сч?
  • 18.01.2012, 20:06
    Январь
    На 20 счете ведь не отследить все ли услуги перевыставлены?
    При желании отследить можно всё, что угодно. Если это вызвает технические затруднения, это еще не значит, что надо нарушать правила учета.
  • 18.01.2012, 19:47
    ТатьянаC
    а как же отследить все ли услуги перевыставлены? нельзя ли ипользовать 41? Мы покупаем товары и услуги по монтажу, перепродаем тоже самое.. На 20 счете ведь не отследить все ли услуги перевыставлены?
  • 07.12.2011, 08:49
    Январь
    нужен ответ, зависит от того, как в учетной политике пропишете, при услугах и так и так возможно
    Если речь о работах, то может быть НЗП
  • 07.12.2011, 08:43
    нужен ответ
    Здравствуйте.
    Добавление к предыдущему вопросу.
    Если мы используем 20 счет, имеем ли право списывать себестоимость купленных услуг на дебет 90 счета при их продаже после прохождения сделки ( аналогично списанию себестоимости с 41 счёта на дебет 90 ),
    или мы должны списывать эту себестоимость в конце отчетного периода целиком по всем сделкам ( так, как мы списываем коммерческие расходы с 44 счета при продаже покупных товаров),
    или , так как это прямые расходы, нужно, как в случае с транспортными расходами, высчитывать процент списания.
    Спасибо
  • 05.12.2011, 12:49
    Tortilla
    Цитата Сообщение от нужен ответ Посмотреть сообщение
    Моё предприятие занимается торговлей, но недавно заключили договор на оказание услуг, а именно сервисное обслуживания оборудования, но эти услуги мы покупаем у стороней организации, т.е. услуги для перепродажи. Прошу указать бухгалтерские проводки ( не через 20 счет, т.к. у нас нет производства).
    теперь есть если только договор у вас не агентский
  • 05.12.2011, 12:47
    Январь
    нужен ответ, "перепродажа" услуг проводится через 20 счет
  • 05.12.2011, 11:30
    нужен ответ
    Моё предприятие занимается торговлей, но недавно заключили договор на оказание услуг, а именно сервисное обслуживания оборудования, но эти услуги мы покупаем у стороней организации, т.е. услуги для перепродажи. Прошу указать бухгалтерские проводки ( не через 20 счет, т.к. у нас нет производства).
  • 09.07.2011, 15:46
    Antonr79
    Закрытие сделал
  • 09.07.2011, 15:43
    Январь
    Не в оборотке 90.2 - 20
    В смысле нет этой проводки? Так закрытие месяца надо сделать, вероятно
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •