×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Ошибочная реализация без уточненки

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.11.2018, 08:39
    degna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    напишите пож-та проводки по списанию ошибочной реализации в бухучете
    сторнируйте документ
  • 07.11.2018, 17:47
    Аноним
    Добрый день! Такая же ситуация в 2018 году. напишите пож-та проводки по списанию ошибочной реализации в бухучете
  • 04.04.2017, 20:22
    degna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мне теперь обязательно подавать уточненку по НДС за 3 кв 2016?
    если не подадите уточненку то переплаты по ндс не появится
  • 04.04.2017, 20:21
    degna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может как-то можно оставить ндс оплаченным в 3 кв 2016,
    оставить можно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    во 2 кв. 2017 декларацию не подавать и соответственно не платить ндс?
    как не подавать, если вы выписали новые документы, при сверке не пойдет и получите запрос от налоговой



    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сторнировала сентябрьский документ
    велика ли сумма?
  • 04.04.2017, 18:01
    Аноним
    у меня подобная ситуация..
    в сентябре 2016 была сделана реализация, сейчас в апреле при сверке данных выясняется что у покупашки эта продажа не проведена, а подписанных документов у нас нет. покупашка согласен провести этот документ текущим периодом т.е. апрелем и документы требует апрельские.
    Я сторнировала сентябрьский документ в апреле и создала аналогичный сентябрьскому в апреле.
    Мне теперь обязательно подавать уточненку по НДС за 3 кв 2016? если во 2 кв 2017 проведен такой же документ.
    Может как-то можно оставить ндс оплаченным в 3 кв 2016, а во 2 кв. 2017 декларацию не подавать и соответственно не платить ндс?
  • 24.01.2017, 13:32
    degna
    Цитата Сообщение от ВВбух Посмотреть сообщение
    Так по покупателю будет долг
    я тоже за то чтобы списать ,чем заморачиваться
  • 18.01.2017, 18:23
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от ВВбух Посмотреть сообщение
    Так по покупателю будет долг, а нет жеж долга!
    ну так списать его в бухучете, не меняя/уточняя налоговых деклараций и баз.
  • 18.01.2017, 16:52
    ВВбух
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    если "Сумма маленькая" - не проще оставить всё как есть?
    Так по покупателю будет долг, а нет жеж долга!
  • 18.01.2017, 16:37
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от ВВбух Посмотреть сообщение
    Можно реанимировать тему?
    У меня такая же ашипка - прошла реализация, которой не было. Сумма маленькая. Связываться с ндс не хочу. Если я справкой отсторнирую проводки, а ндс заброшу на 91,т.е. ндс назад не прошу, получится разрыв в базах но ндс и прибыли. Как вы думаете, налоговая удовлетворится моими пояснениями или на выездную нарвусь.
    если "Сумма маленькая" - не проще оставить всё как есть?
  • 18.01.2017, 13:27
    ВВбух
    Можно реанимировать тему?
    У меня такая же ашипка - прошла реализация, которой не было. Сумма маленькая. Связываться с ндс не хочу. Если я справкой отсторнирую проводки, а ндс заброшу на 91,т.е. ндс назад не прошу, получится разрыв в базах но ндс и прибыли. Как вы думаете, налоговая удовлетворится моими пояснениями или на выездную нарвусь.
  • 10.07.2012, 15:16
    degna
    Цитата Сообщение от Iris-kia Посмотреть сообщение
    сдать уточненки по НДС и прибыли соответственно.
    по прибыли в любом случае не надо, она за полугодие отразится правильно

    по ндс я бы не делала доп.листы, просто написала бы сама себе справку, так-то и так, в результате в 1 кв налоговая база увеличена, уплата налога произведена, потому исправления не вношу
  • 09.07.2012, 18:28
    Iris-kia
    это точно! ну чтож, кто не рискует попробуем пойти таким путем, если будут какие-то замечания со стороны ФНС - думаю уточненку сдать никогда не поздно
  • 09.07.2012, 18:24
    Январь
    Цитата Сообщение от Iris-kia Посмотреть сообщение
    не посмотрят налоговики косо на такую самодеятельность?
    Боюсь, это будет зависеть от настроения и гибкоски восприятия проверяющего.
    У вас есть возможность пойти традиционным путем с подачей уточненки за 1 квартал.
  • 09.07.2012, 18:20
    Iris-kia
    Спасибо за ответ!
    Но можно еще вопросик - я никогда не встречалась еще с "минусами" в книге продаж - такое возможно? не посмотрят налоговики косо на такую самодеятельность?
  • 08.07.2012, 19:48
    Январь
    Цитата Сообщение от Iris-kia Посмотреть сообщение
    Где в книге продаж (покупок?) и декларации текущего периода отразить это сторно?
    ИМХО, так. Потому что если делать доп.лист к 1 кварталу, то это подразумевает уточнение 1 квартала.
    Про правомерность в 54 статье всё сказано
  • 08.07.2012, 18:38
    Iris-kia
    Ну хотелось бы ей верить, но как это сделать практически? Где в книге продаж (покупок?) и декларации текущего периода отразить это сторно? С минусом отразить реализацию в книге продаж за 2 квартал или можно сделать доп лист книги продаж 1 квартала и не сдавая уточненку отразить его в декларации за 2й? И будет ли это правомерно?
  • 08.07.2012, 18:32
    Январь
    Если верить 54 статье НК, то исправления можно отразить текущим периодом, в том числе и по НДС (завышение налоговой базы ведь у вас)
  • 08.07.2012, 18:12
    Iris-kia
    Это я прекрасно понимаю. Но еще раз повторю - не хочется дарить эти налоги бюджету. Суммы немаленькие
  • 08.07.2012, 18:06
    Китри
    Iris-kia, отсторнируйте операцию только в бух.учете. А налоговый учет (НДС и Прибыль) - не трогайте. За переплату налога не наказывают.
  • 08.07.2012, 17:44
    Iris-kia
    Добрый день!

    В 1 квартале 2012 у нас в учете ошибочно прошла реализация контрагенту - соответственно отразили выручку, начислили НДС и налог на прибыль с нее. Во втором квартале выяснилось что да - она ошибочная, нужно убирать ее. Ну понятно что самый простой способ - это сторнировать, сделать доп. лист книги продаж и сдать уточненки по НДС и прибыли соответственно. Но очень не хочется - потому как в случае такой уточненки, декларация по НДС встает на "минус" - а это значит камеральная проверка и предоставление ВСЕХ документов по вычету НДС - а это кучи счетов-фактур входящих...

    Так вот вопрос - нельзя ли как-то, на законных основаниях и не сдавая уточненки, сторнировать эту реализацию и при этом не терять и не дарить бюджету уже уплаченный НДС и налог на прибыль?

    Надеюсь на помощь! Спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •