Ответить в теме: Ошибочная реализация без уточненки
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним напишите пож-та проводки по списанию ошибочной реализации в бухучете сторнируйте документ
Добрый день! Такая же ситуация в 2018 году. напишите пож-та проводки по списанию ошибочной реализации в бухучете
Сообщение от Аноним Мне теперь обязательно подавать уточненку по НДС за 3 кв 2016? если не подадите уточненку то переплаты по ндс не появится
Сообщение от Аноним Может как-то можно оставить ндс оплаченным в 3 кв 2016, оставить можно Сообщение от Аноним во 2 кв. 2017 декларацию не подавать и соответственно не платить ндс? как не подавать, если вы выписали новые документы, при сверке не пойдет и получите запрос от налоговой Сообщение от Аноним сторнировала сентябрьский документ велика ли сумма?
у меня подобная ситуация.. в сентябре 2016 была сделана реализация, сейчас в апреле при сверке данных выясняется что у покупашки эта продажа не проведена, а подписанных документов у нас нет. покупашка согласен провести этот документ текущим периодом т.е. апрелем и документы требует апрельские. Я сторнировала сентябрьский документ в апреле и создала аналогичный сентябрьскому в апреле. Мне теперь обязательно подавать уточненку по НДС за 3 кв 2016? если во 2 кв 2017 проведен такой же документ. Может как-то можно оставить ндс оплаченным в 3 кв 2016, а во 2 кв. 2017 декларацию не подавать и соответственно не платить ндс?
Сообщение от ВВбух Так по покупателю будет долг я тоже за то чтобы списать ,чем заморачиваться
Сообщение от ВВбух Так по покупателю будет долг, а нет жеж долга! ну так списать его в бухучете, не меняя/уточняя налоговых деклараций и баз.
Сообщение от Старый ворчун если "Сумма маленькая" - не проще оставить всё как есть? Так по покупателю будет долг, а нет жеж долга!
Сообщение от ВВбух Можно реанимировать тему? У меня такая же ашипка - прошла реализация, которой не было. Сумма маленькая. Связываться с ндс не хочу. Если я справкой отсторнирую проводки, а ндс заброшу на 91,т.е. ндс назад не прошу, получится разрыв в базах но ндс и прибыли. Как вы думаете, налоговая удовлетворится моими пояснениями или на выездную нарвусь. если "Сумма маленькая" - не проще оставить всё как есть?
Можно реанимировать тему? У меня такая же ашипка - прошла реализация, которой не было. Сумма маленькая. Связываться с ндс не хочу. Если я справкой отсторнирую проводки, а ндс заброшу на 91,т.е. ндс назад не прошу, получится разрыв в базах но ндс и прибыли. Как вы думаете, налоговая удовлетворится моими пояснениями или на выездную нарвусь.
Сообщение от Iris-kia сдать уточненки по НДС и прибыли соответственно. по прибыли в любом случае не надо, она за полугодие отразится правильно по ндс я бы не делала доп.листы, просто написала бы сама себе справку, так-то и так, в результате в 1 кв налоговая база увеличена, уплата налога произведена, потому исправления не вношу
это точно! ну чтож, кто не рискует попробуем пойти таким путем, если будут какие-то замечания со стороны ФНС - думаю уточненку сдать никогда не поздно
Сообщение от Iris-kia не посмотрят налоговики косо на такую самодеятельность? Боюсь, это будет зависеть от настроения и гибкоски восприятия проверяющего. У вас есть возможность пойти традиционным путем с подачей уточненки за 1 квартал.
Спасибо за ответ! Но можно еще вопросик - я никогда не встречалась еще с "минусами" в книге продаж - такое возможно? не посмотрят налоговики косо на такую самодеятельность?
Сообщение от Iris-kia Где в книге продаж (покупок?) и декларации текущего периода отразить это сторно? ИМХО, так. Потому что если делать доп.лист к 1 кварталу, то это подразумевает уточнение 1 квартала. Про правомерность в 54 статье всё сказано
Ну хотелось бы ей верить, но как это сделать практически? Где в книге продаж (покупок?) и декларации текущего периода отразить это сторно? С минусом отразить реализацию в книге продаж за 2 квартал или можно сделать доп лист книги продаж 1 квартала и не сдавая уточненку отразить его в декларации за 2й? И будет ли это правомерно?
Если верить 54 статье НК, то исправления можно отразить текущим периодом, в том числе и по НДС (завышение налоговой базы ведь у вас)
Это я прекрасно понимаю. Но еще раз повторю - не хочется дарить эти налоги бюджету. Суммы немаленькие
Iris-kia, отсторнируйте операцию только в бух.учете. А налоговый учет (НДС и Прибыль) - не трогайте. За переплату налога не наказывают.
Добрый день! В 1 квартале 2012 у нас в учете ошибочно прошла реализация контрагенту - соответственно отразили выручку, начислили НДС и налог на прибыль с нее. Во втором квартале выяснилось что да - она ошибочная, нужно убирать ее. Ну понятно что самый простой способ - это сторнировать, сделать доп. лист книги продаж и сдать уточненки по НДС и прибыли соответственно. Но очень не хочется - потому как в случае такой уточненки, декларация по НДС встает на "минус" - а это значит камеральная проверка и предоставление ВСЕХ документов по вычету НДС - а это кучи счетов-фактур входящих... Так вот вопрос - нельзя ли как-то, на законных основаниях и не сдавая уточненки, сторнировать эту реализацию и при этом не терять и не дарить бюджету уже уплаченный НДС и налог на прибыль? Надеюсь на помощь! Спасибо!
Правила форума