×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.07.2016, 09:15
    viki123123
    Всем добрый день! Мне пришел зачудительный ответ из ИФНС по Платону по поводу перевыставления расходов заказчику. Есть желающие почитать?
    Я не могу здесь прикрепить письмо файлом?
    Желающие пишите на эл.адрес vikahm@mail.ru
    Я почти постоянно мониторю почту. Сразу же перешлю скан.
  • 26.07.2016, 16:03
    viki123123
    Скажу Вам по секрету, у нас их вообще нет. Потому я этой проблемой не озадачена )))) У меня другая беда - НДС к уплате на несколько миллионов. Может, у кого-то из форумчан всё же есть официальное разъяснение ИФНС по учету расходов Платон? Или еще мне бы подошло официальное разъяснение перевыставления безНДСных расходов. Однажды надо было перевыставить услуги ЧОПа арендаторам, так и не поняла, облагать их или нет. Мнений в интернете нашла много, но все противоположные.
  • 26.07.2016, 15:56
    Солнышко 2006
    так я не зануда, я как и вы на форуме пытаюсь разобраться в сложившейся ситуации. у меня тоже много вопросов. насколько я поняла, отнесенные в 2016 г суммы расходов на платона нужно полностью снять, неважно больше они тр.налога или меньше, а на расходы взять только по итогам года. о чем я вам и написала
  • 26.07.2016, 15:44
    viki123123
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    а разве не надо сторнировать уже отнесенные на расходы суммы платона после вступления в силу этого закона задним числом с 01.01.16?
    Прошу прощения, Вы всегда зануда или время от времени?
    Ну вы ж совсем не знаете моей ситуации и чем я занимаюсь. Неужели вы думаете, что мне письмо нужно просто для того, чтобы оно было?
    Я на новой работе. Здесь глав.бух.мужчина, он никуда не делся, сидит рядом, но уже на другом юр.лице. В декабре 2015 он придумал перевыставлять заказчикам расходы на Платон отдельной строкой и не облагать НДС. В итоге на сегодняшний день неуплата НДС зашкаливает. Но зашкаливает только в моих глазах, сам он уверен, что всё правильно. Директор вроде бы и верит мне, но доказать не могу. Писала официальное письмо в налоговую, разумеется, от третьего юр.лица, - ответа нет, сроки вышли. Не знаю, что делать. Вопрос НДС в воздухе висит, решение руководителем не принято, но хоть уже не перевыставляем Платон, уже плюс.
  • 26.07.2016, 15:28
    Солнышко 2006
    Цитата Сообщение от Мила787 Посмотреть сообщение
    и второй вопрос (в свете нового закона 249-ФЗ) -каков порядок возмещения транспортного налога? обязаны ли мы будем подтвердить в ФНС свои расходы на платон? и если да - то в какой форме это будет и какими документами.... Или пока рано об этом спрашивать?
    выписку из личного кабинета распечатываю ежемесячно, без подписей и печатей. относила на расходы и в БУ и в НУ.
    так вот сейчас перед заполнением декларации по налогу на прибыль за полугодие озадачена. делать ли сторно начислений в НУ транспортного налога и платы за платон за 1 квартал 16 г и платона за апрель+май. в БУ продолжать ли начислять платон на 20 счет, исчислять ли транспортный налог по машинам с платоном в БУ, т.е. его не только не уплачивать но и не начислять теперь?
    а по поводу второго вопроса, придумают новую декларацию по итогам года, вроде обещают наладить обмен между платоном и МИФНС, как заставят подтверждать пока неизвестно. про физ лиц написано, что им нужно будет обращаться с заявлением на применение льготы.
  • 26.07.2016, 15:23
    Солнышко 2006
    Цитата Сообщение от viki123123 Посмотреть сообщение
    Вы точно знаете, что до 03.07.2016 я не жила?
    а разве не надо сторнировать уже отнесенные на расходы суммы платона после вступления в силу этого закона задним числом с 01.01.16?
  • 26.07.2016, 15:18
    Мила787
    добрый день.
    Выписки из л/сч в ПЛАТОНе уже кто-то получал? достаточно ли для подтверждения данных расходов распечатать выписку из личного кабинета? без живых подписей и печатей.
    в нашем случае пока даже проблематично получить выписку из личного кабинета.... у бухгалтерии прямого доступа в личный кабинет нет (почему-то на всех компьютерах в офисе данный доступ пропал) - доступ остался у одного человека, работающего на удаленке - от которого уже несколько месяцев не могу добиться данной выписки ... присылают только данные по километражу (без указания сумм)...

    и второй вопрос (в свете нового закона 249-ФЗ) -каков порядок возмещения транспортного налога? обязаны ли мы будем подтвердить в ФНС свои расходы на платон? и если да - то в какой форме это будет и какими документами.... Или пока рано об этом спрашивать?
  • 26.07.2016, 15:03
    viki123123
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    так после № 249-ФЗ от 03.07.2016 ситуация изменилась, на расходы платон относить нельзя, авансы по транспортному налогу по этим машинам не уплачивать, по итогам года уменьшаем суммы транспортного налога на суммы платона по каждой машине отдельно, на расходы можно будет отнести только превышение платона над транспортным налогом. у меня много вопросов в соседней ветке по поводу БУ и НУ...
    Вы точно знаете, что до 03.07.2016 я не жила?
  • 26.07.2016, 14:56
    Солнышко 2006
    так после № 249-ФЗ от 03.07.2016 ситуация изменилась, на расходы платон относить нельзя, авансы по транспортному налогу по этим машинам не уплачивать, по итогам года уменьшаем суммы транспортного налога на суммы платона по каждой машине отдельно, на расходы можно будет отнести только превышение платона над транспортным налогом. у меня много вопросов в соседней ветке по поводу БУ и НУ...
  • 26.07.2016, 14:30
    viki123123
    Цитата Сообщение от UliaBT Посмотреть сообщение
    Я задала официально вопрос ИФНС по расходам Платон, мне пришел письменный ответ, что это прочие расходы, т.к без них не может осуществляться предпринимательская деятельность по перевозке грузов а/м, свыше 12 т. Есл кому-то интересно могу скан прислать.
    Добрый день! Вышлите, пожалуйста, скан ответа ИФНС на адрес vikahm@mail.ru, очень надо! Спасибо!
  • 11.04.2016, 11:51
    elena_omsk
    Здравствуйте! Прочитала, что Вы получили письмо из ИФНС по Платону. Не могли бы вы отправить мне скан ответа. Очень спорная сейчас ситуация получается. auditservis@bk.ru. Заранее буду благодарна!
  • 10.02.2016, 10:22
    Аноним
    НЕЛЬЗЯ выставлять отдельно возмещение затрат на ПЛАТОН. Все расходы перевозчика это ставка за перевозку. Вы что экологические сборы тоже выставляете отдельно? А утилизационный сбор?
  • 23.01.2016, 00:15
    MarusiaME
    Цитата Сообщение от UliaBT Посмотреть сообщение
    Я задала официально вопрос ИФНС по расходам Платон, мне пришел письменный ответ, что это прочие расходы, т.к без них не может осуществляться предпринимательская деятельность по перевозке грузов а/м, свыше 12 т. Есл кому-то интересно могу скан прислать.
    пришлите пожалуйста, если не сложно, mmesfp@yandex.ru
    а то совсем не ясно что делать.
    Заранее благодарю!
  • 09.01.2016, 19:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от *_Olga_* Посмотреть сообщение
    Кто уже одолел Платона?)
    Пока никто.
  • 09.01.2016, 19:30
    *_Olga_*
    В "УчетНалогиПраво" пишут, что расходы подтверждают документы от оператора со сведениями о начисленном сборе и путевой лист. Новую плату за вред автодорогам компания в праве списать в расходы. Так ответил МинФин, но тут же комментируют : оператор отчеты не предоставляет,хотя в колл-центре мне ответили, что какую-то выписку дают даже с печатью!, нужно приехать в их центр и взять, центр далеко не в каждом городе, по почте не высылают.
    Но подтвердить расходы можно выпиской из личного кабинета, а к нему составить бух. справку-расчет с обоснованием размера сбора.
    Кто уже одолел Платона?)
  • 17.12.2015, 16:11
    Джордж
    Документальным подтверждением расходов что будет для бухгалтера?
  • 16.12.2015, 20:34
    Аноним
    Цитата Сообщение от UliaBT Посмотреть сообщение
    Я задала официально вопрос ИФНС по расходам Платон, мне пришел письменный ответ, что это прочие расходы, т.к без них не может осуществляться предпринимательская деятельность по перевозке грузов а/м, свыше 12 т. Есл кому-то интересно могу скан прислать.
    [QUOTE=UliaBT;54599569] вышлите пожалуйста скан на данном форуме.
  • 15.12.2015, 10:03
    UliaBT
    Я задала официально вопрос ИФНС по расходам Платон, мне пришел письменный ответ, что это прочие расходы, т.к без них не может осуществляться предпринимательская деятельность по перевозке грузов а/м, свыше 12 т. Есл кому-то интересно могу скан прислать.
  • 11.12.2015, 14:09
    Мила787
    добрый день.
    коллеги, к какой системе работы по данному вопросу вы в итоге пришли?
    На текущий момент, если я все правильно понимаю существует два варианта учета и возмещения затрат на платные дороги:
    1. Учесть у себя затраты в составе прочих расходов - заказчику выставить услуги за перевозку общей ставкой (учитывая в себестоимости Платон) - с НДС
    2. Выставлять отдельный акт заказчику на возмещение услуг оператора без НДС ( только непонятно до сих пор какое документальное обоснование расходов мы можем к такому акту приложить)
    Я понимаю что первый способ более безопасен с точки зрения налоговых рисков - но он приводит к увеличению ставки на перевозку на сумму НДС. А это очень неблагоприятно в плане конкуренции на рынке.
    Меня интересует насколько безопасен второй вариант с точки зрения налоговых рисков? кто-то работает по такой схеме? как Вы у себя в учете это проводите?
    спасибо.
  • 07.12.2015, 11:51
    buh-nika
    Оплата ПЛАТОНу включается в расходы организации (ОСНО) и увеличивает стоимость услуг транспортной экспедиции. не понимаю почему эти суммы нужно выставлять отдельно.
  • 03.12.2015, 14:31
    Мила787
    Ответ специалистов ПЛАТОНа по поводу документооборота с юридическими лицами:
    Ответ оператора:

    Добрый день! Уважаемый Пользователь Системы взимания платы! В ответ на Ваше обращение направляем следующую информацию: Согласно Постановлению №1191, в котором прописано «Оператор осуществляет регистрацию транспортных средств в реестре транспортных средств системы взимания платы (далее - реестр). Указанная регистрация транспортных средств осуществляется на безвозмездной основе в срок, не превышающий одного рабочего дня со 2 дня представления оператору заявления владельца транспортного средства, содержащего сведения о транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, разрешенная максимальная масса в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или информацией изготовителя в соответствии с одобрением типа транспортного средства), и прилагаемой к нему копии свидетельства о регистрации транспортного средства. При необходимости в заявлении владелец транспортного средства указывает о намерении использовать бортовое устройство или стороннее бортовое устройство для внесения платы.», т.е. Договор для регистрации не нужен. Договор нужен только для получения БУ. Выдаются только выписки с лицевого счета в Центрах Информационной Поддержки Пользователей. Выписка также является документом. Более подробную информацию по всем вопросам, касающимся Системы взимания платы, Вы можете получить на интернет-сайте Оператора СВП по адресу www.platon.ru либо по телефонам горячей линии: 8-800-550-02-02 (для России) и +7-495-540-02-02 (для звонков из-за рубежа). Благодарим Вас за обращение. С уважением Служба поддержки Пользователей Системы Взимания Платы.
  • 03.12.2015, 07:24
    Afrikan
    Насчет договоров с Платоном - я так понял, что плата за компенсацию вреда дорогам установлена законом РФ, а на основании постановления правительства РФ оператором по ее взыманию является ООО.

    Таким образом, договора никакого не будет, да он и не нужен. Расходы на эти платежи должны включаться в себестоимость услуг. Ну и соответственно, учитываться в составе провозной платы. А рынок определит, поднимутся ли ставки на перевозки или уменьшится прибыль перевозчиков.
  • 02.12.2015, 15:48
    Тоня
    Потому, что помимо перевозчиков доставкой занимаются еще и экспедиторы (и "типа экспедиторы"). И у многих договорные отношения построены по принципу агентирования - предъявление к возмещению всех понесенных в интересах клиентов расходов с приложением первички+вознаграждение. Видимо хотят и этот сбор выставлять, а я, сама пользуясь подобной системой, уговариваю их не заниматься дурью.
  • 02.12.2015, 15:33
    бух2007
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я вообще не понимаю зачем эти расходы предъявлять к возмещению клиенту?
    вот именно. Клиент заказал перевозку за N рублей. Клиент хочет получить сч-ф на всю эту сумму. С чего вдруг перевозчик дает ему сч-ф на N-X, а на сумму в размере X выделяет в акте отдельной строкой как необлагаемую.
    Меня, как клиента, вообще не волнуют проблемы исполнителя. Мало ли какие у него расходы. Пусть все это учитывает в расценках.
  • 02.12.2015, 15:29
    Тоня
    Цитата Сообщение от Мила787 Посмотреть сообщение
    Звонят заказчики и говорят чтобы мы убрали отдельную строчку за платные дороги из счета и включили всю сумму в основную ставку за перевозку.
    Правильно делают. Я вообще не понимаю зачем эти расходы предъявлять к возмещению клиенту? Почему-то никто не делает тоже самое с топливом. Международные перевозчики десятки лет платят за дороги и всегда их учитывают в ставке фрахте ибо собирать эти цифры на каждый рейс чокнешься.

    Цитата Сообщение от Люба.Люба Посмотреть сообщение
    читаю -не могу найти ответ.
    И не найдете. "Подвал" бестолковых писем МФ всегда звучит одинаково "...если данные расходы отвечают требованиям 1-252..". Не проще позвонить в это детище Ротенберга и спросить каков документооборот с юридическими лицами? Или посмотреть в каком виде дает Личный кабинет движение по лицевому счету?
  • 02.12.2015, 13:21
    Люба.Люба
    я тоже так поняла -при УСН не включают в расходы.
    "что является документальным подтверждением вышеуказанных понесенных расходов." - где ответ на этот животрепещущий вопрос? - читаю -не могу найти ответ.
  • 02.12.2015, 13:14
    Мила787
    Минфин дал разъяснения (письмо №03-11-11/57133 от 6 октября 2015 года)
    Правильно я понимаю, что расходы за платные дороги организации на ОСНО могут учесть в составе прочих расходов, а организации на УСН вообще не могу принять данные расходы для целей налогообложения?
    Не очень понимаю выдержку из письма "перечисление оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, не связано с определением налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.". Может ли данное письмо являться для нас основанием, чтобы не облагать возмещение указанных расходов НДС?
    И я не поняла из этого письма - на основании каких документов или иных регистров можно списывать данные расходы в учете.
  • 02.12.2015, 13:13
    Люба.Люба
    и опять же - исходящий НДС возрастает тогда -а расходы принимаем без НДС - НДС возрастет к уплате - в моих масштабах может быть большая сумма. С заказчиками я согласна -я бы то же не приняла.
  • 02.12.2015, 13:03
    Мила787
    Вопрос по начислению НДС за платные дороги повернулся другой стороной... Звонят заказчики и говорят чтобы мы убрали отдельную строчку за платные дороги из счета и включили всю сумму в основную ставку за перевозку. Обосновывают это тем, что они не смогут принять НДС к вычету от нас за платную дорогу, ибо это не наша услуга а сбор и НДСом нам облагать ее неправомерно. Я могу их понять... Но как быть с нашими рисками по начислению НДС.
    Когда нет четкой озвученной позиции ФНС по данному вопросу - наша инспекция при проверке с большой долей вероятности может посчитать это объектом обложения НДС для нас.... Как вариант - это действительно прибавить этот сбор в себестоимость поездки и выставить заказчику счет общей суммой за поездку. Это выход для нас с точки зрения заморочек с НДС - но совсем не фак,т что все заказчики так просто примут увеличение ставки за перевозку....
  • 02.12.2015, 10:43
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    И что мы там узнаем?
    по крайней мере, что начислять нужно самостоятельно без документов.
    Иначе можно в результате напороться на то, что окажется, что эту плату вообще нельзя в расходы ставить, т.к. документов нет.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •