Ответить в теме: И снова НДС и акциз при импорте с РБ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Тоня Документом Заявление о ввозе товаров формируется проводка. И на акцизы, наверное, тоже, если они указываются в заявлении. В 8.3 отдельные субсчета на 19 и 68 предусмотрены для косвенных налогов. Вы руками все проводки делаете? Спасибо! Еще не делала никак. 1С только установили. Буду пробовать.
Документом Заявление о ввозе товаров формируется проводка. И на акцизы, наверное, тоже, если они указываются в заявлении. В 8.3 отдельные субсчета на 19 и 68 предусмотрены для косвенных налогов. Вы руками все проводки делаете?
вот с этими проводками пока не понятно Д 19.05 К 68.02 отражен ндс уплаченный при ввозе 78 804руб. (каким документом это можно сделать в 1С 8 ?) Д 68.02 К 19.05 принят ндс к вычету 78 804 руб.
Тоня, еще раз, спасибо!!!! натолкнули на нужные мысли. поковырялась в 1С, с себестоимостью все получилось! с взаиморасчетами тоже! С НДС разбираюсь
Сообщение от Тоня Какая 1С? 1С 8.3 Бухгалтерия и отдельно 1С 8.3 Управление торговлей
Какая 1С?
Сообщение от Тоня Правильно. Откуда по эта ерунда? Вам поставщик никакой налог не предъявляет. Платите 68/косвенный 51 и начисляете при оформлении заявления 19/косвенный 68/косвенный на всю сумму. А если попробовать в выписке аналитику поменять? Указать не Платеж в бюджет, а Прочее списание и при проведение допрасходов на закладке Счета расчетов (где мы обычно указываем 60 и 76) выбрать 68/3. Спасибо за совет!!! Не могу сообразить как начислить косвенный НДС 19.05 68.02 на всю сумму в 1С? просто операцией или документом?
Сообщение от Луч солнца взаиморасчеты с поставщиком кривые. Правильно. Откуда по эта Сообщение от Луч солнца Д19.05 К 60 импортный НДС ерунда? Вам поставщик никакой налог не предъявляет. Платите 68/косвенный 51 и начисляете при оформлении заявления 19/косвенный 68/косвенный на всю сумму. Сообщение от Луч солнца и сч.68.03 Акцизы не закрыт. А если попробовать в выписке аналитику поменять? Указать не Платеж в бюджет, а Прочее списание и при проведение допрасходов на закладке Счета расчетов (где мы обычно указываем 60 и 76) выбрать 68/3.
Тоня, Вот как у меня получается в 1С. Д60 К51 оплата поставщику (цена контракта) 155 200 руб. Д68.03 К51 оплачен акциз 282 600 руб. Д 68.02 К51 оплачен ндс при ввозе 78 804 руб. Д41 К60 оприходован товар 155 200 руб. Д19.05 К 60 импортный НДС с товара 27 936 руб. Документ Доп.расходы Д 41 К60 учтен акциз 282 600 руб. Д 19.05 К60 импортный НДС с акциза 50 868 руб. В итоге на 19.05 собирается весь импортный НДС в размере 78 804 руб. Д 68.02 К 19.05 принят ндс к вычету 78 804 руб. А взаиморасчеты с поставщиком кривые. и сч.68.03 Акцизы не закрыт.
Почему вам так кажется? Пересчитать любую позицию пробовали? Имхо через допрасходы как-раз правильно разобьет, если ставка акциза по всему товара одинакова.
Сообщение от Тоня Задача раскидать общую сумму 282600 на всю партию товара? да, но еще сверху к цене (С/с = 155 200+282 600=437 800 руб.) НДС 18% документом Доп.расходы с/с не корректно сформируется, мне так кажется.
Задача раскидать общую сумму 282600 на всю партию товара?
Уважаемые, клерки! Не могу разобраться с НДС и акцизом. Поставщик РБ выставляет документы на пиво с НДС 0. Мы самостоятельно формируем с/с товара (цена поставщика+акциз), рассчитываем косвенные налоги - акциз и ндс (18%). не позднее 20 числа, след. за месяцем принятия к учету товара, уплачиваем в нашу ФНС акциз и ндс при ввозе. Заполняем и сдаем заявление о ввозе товара, сдаем декларацию по косвенным налогам (НДС). Как правильно в 1С сформировать себестоимость товара? Цена контракта+акциз+ндс (возмещаем)? а транспортные расходы? вешать на стоимость товара как доп.расходы? Цена контракта 155 200 руб. Акциз 282 600 руб. С/с = 155 200+282 600=437 800 руб. НДС 18% 78 804 руб. Проводки Д60 К51 оплата поставщику (цена контракта) 155 200 руб. Д68.03 К51 оплачен акциз 282 600 руб. Д 68.02 К51 оплачен ндс при ввозе 78 804 руб. Д41 К60 оприходован товар от поставщика 155 200 руб. Д 19.06 К68.03 начислен акциз 282 600 руб. Д 19.05 К 68.02 отражен ндс уплаченный при ввозе 78 804руб. (каким документом это можно сделать в 1С 8 ?) Д 68.02 К 19.05 принят ндс к вычету 78 804 руб. Дальше у меня ступор... Каким образом включить акциз в стоимость товара, т.е. на 41 счет? Пока вижу только один вариант, в документе "Поступление товара" увеличивать цену каждой единицы товара (литр) на величину акциза (18 руб.), но тогда будет разница во взаиморасчетах с поставщиком (сч.60). Помогите разобраться.
Правила форума